Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.05.2006 № 51
"ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2005 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2006 г. № 51

ОБ ОТЧЕТЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2005 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением "О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в г. Сызрани", утвержденным Постановлением Сызранской городской Думы от 02.06.2005 № 63, Постановлением главы Администрации городского округа Сызрань от 30.03.2006 № 105 "О согласовании отчета об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом городского округа, Дума городского округа Сызрань решила:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год (приложение № 1).
2. Принять к сведению:
- отчет о доходах от оказания платных услуг бюджетными учреждениями г. Сызрани за 2005 год (приложение № 2);
- отчет о наличии муниципального долга на первый и последний день 2005 года (приложение № 3);
- сводный отчет главного распорядителя о кредиторской задолженности бюджетных учреждений по состоянию на 01.01.2006 (приложение № 4);
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных кредитов в 2005 году (приложение № 5);
- отчет Финансового управления Администрации города о рассмотренных делах и наложенных взысканиях за нарушение бюджетного законодательства за 2005 год (приложение № 6);
- отчет о доходах, полученных от использования муниципального имущества в 2005 году (приложение № 7);
- отчет о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества за 2005 год (приложение № 8);
- отчет об изменениях в реестре муниципальной собственности города Сызрани за 2005 год (приложение № 9).
3. Администрации городского округа опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.

Глава
городского округа Сызрань
В.В.ХЛЫСТОВ

Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 1
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2006 г. № 51

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2005 ГОД





Приложение № 1
к отчету
об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
от 31 мая 2006 г. № 51

ПОСТУПЛЕНИЕ
ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ
В 2005 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ

   -----------------------T-----------------------------T-------------T-----------¬

¦ Бюджетная ¦ Наименование источника ¦Предусмотрено¦Фактическое¦
¦ классификация ¦ ¦ бюджетом на ¦исполнение ¦
¦ ¦ ¦ 2005 год ¦ (тыс. ¦
¦ ¦ ¦(тыс. рублей)¦ рублей). ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 00 00000 00 0000 000¦ДОХОДЫ ¦ 607 905 ¦ 644 667 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 01 00000 00 0000 000¦Налоги на прибыль, доходы ¦ 270 197 ¦ 273 379 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 01 02000 01 0000 110¦Налог на доходы физических¦ 270 197 ¦ 273 379 ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 05 00000 00 0000 000¦Налоги на совокупный доход ¦ 34 422 ¦ 35 304 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 05 02000 01 0000 110¦Единый налог на вмененный¦ 34 380 ¦ 35 262 ¦
¦ ¦доход для отдельных видов¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 05 03011 01 0000 110¦Единый сельскохозяйственный¦ 42 ¦ 42 ¦
¦ ¦налог, уплачиваемый¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 06 00000 00 0000 000¦Налоги на имущество ¦ 89 254 ¦ 91 836 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 06 01000 03 0000 110¦Налог на имущество физических¦ 1 550 ¦ 1 925 ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 06 06000 03 0000 110¦Земельный налог ¦ 87 704 ¦ 89 911 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 08 0000 00 0000 000 ¦Государственная пошлина ¦ 5 570 ¦ 6 138 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 08 03000 01 0000 110¦Государственная пошлина по¦ 5 000 ¦ 5 537 ¦
¦ ¦делам рассматриваемым в судах¦ ¦ ¦
¦ ¦общей юрисдикции, мировыми¦ ¦ ¦
¦ ¦судьями ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 08 07000 01 0000 110¦Государственная пошлина за¦ 561 ¦ 592 ¦
¦ ¦государственную регистрацию¦ ¦ ¦
¦ ¦транспортных средств, а также¦ ¦ ¦
¦ ¦совершение прочих юридически¦ ¦ ¦
¦ ¦значимых действий ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 08 07150 01 0000 110¦Государственная пошлина за¦ 9 ¦ 9 ¦
¦ ¦выдачу разрешения на¦ ¦ ¦
¦ ¦распространение наружной¦ ¦ ¦
¦ ¦рекламы ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 09 0000 00 0000 000 ¦Задолженность и перерасчеты¦ ¦ 3 541 ¦
¦ ¦по отмененным налогам, сборам¦ ¦ ¦
¦ ¦и иным обязательным платежам ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 11 00000 00 0000 000¦Доходы от использования¦ 79 645 ¦ 139 262 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 11 05000 00 0000 120¦Доходы от сдачи в аренду¦ 24 912 ¦ 78 894 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 11 07000 00 0000 120¦Платежи от государственных и¦ 150 ¦ 148 ¦
¦ ¦муниципальных унитарных¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 11 08000 00 0000 120¦Прочие доходы от¦ 54 583 ¦ 60 220 ¦
¦ ¦использования имущества и¦ ¦ ¦
¦ ¦прав, находящихся в¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 12 00000 00 0000 000¦Платежи при пользовании¦ 6 695 ¦ 8 026 ¦
¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 12 01000 01 0000 120¦Плата за негативное¦ 6 695 ¦ 8 026 ¦
¦ ¦воздействие на окружающую¦ ¦ ¦
¦ ¦среду ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 13 00000 00 0000 000¦Доходы от оказания платных¦ 500 ¦ 647 ¦
¦ ¦услуг и компенсации затрат¦ ¦ ¦
¦ ¦государства ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 13 03030 03 0000 130¦Прочие доходы местных¦ 500 ¦ 647 ¦
¦ ¦бюджетов от оказания платных¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 14 00000 00 0000 000¦Доходы от продажи¦ 114 922 ¦ 84 899 ¦
¦ ¦материальных и нематериальных¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 14 02000 00 0000 000¦Доходы от реализации¦ 114 922 ¦ 84 899 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной и¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 14 02014 01 0000 410¦Доходы от реализации¦ ¦ 109 ¦
¦ ¦высвобождаемого военного¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 14 02030 03 0000 410¦Доходы от реализации¦ 113 287 ¦ 83 155 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности¦ ¦ ¦
¦ ¦(в части реализации основных¦ ¦ ¦
¦ ¦средств по указанному¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществу) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 14 02030 03 0000 440¦Доходы от реализации¦ 1 635 ¦ 1 635 ¦
¦ ¦имущества, находящегося в¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности¦ ¦ ¦
¦ ¦(в части реализации¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных запасов по¦ ¦ ¦
¦ ¦указанному имуществу) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 15 00000 00 0000 000¦Административные платежи и¦ 459 ¦ 520 ¦
¦ ¦сборы ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 16 00000 00 0000 000¦Штрафы, санкции, возмещение¦ 6 100 ¦ 7 967 ¦
¦ ¦ущерба ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 17 00000 00 0000 000¦Прочие неналоговые доходы ¦ 141 ¦ 230 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦ ¦ИТОГО ДОХОДОВ ¦ 607 905 ¦ 644 667 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 00 00000 00 0000 000¦Безвозмездные поступления ¦ 433 773 ¦ 421 371 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 00000 00 0000 000¦Безвозмездные поступления от¦ 433 773 ¦ ¦
¦ ¦других бюджетов бюджетной¦ ¦ 421 371 ¦
¦ ¦системы Российской Федерации,¦ ¦ ¦
¦ ¦кроме бюджетов¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных внебюджетных¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 01000 00 0000 151¦Дотации от других бюджетов¦ 88 459 ¦ 88 459 ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 01010 00 0000 151¦Дотации на выравнивание¦ 66 761 ¦ 66 761 ¦
¦ ¦уровня бюджетной¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 01010 03 0000 151¦Дотации местным бюджетам на¦ 66 761 ¦ 66 761 ¦
¦ ¦выравнивание уровня бюджетной¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспеченности ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 01030 03 0000 151¦Дотации местным бюджетам на¦ 12 978 ¦ 12 978 ¦
¦ ¦возмещение убытков от¦ ¦ ¦
¦ ¦содержания объектов¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-культурной сферы,¦ ¦ ¦
¦ ¦переданных в ведение органов¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 01070 03 0000 151¦Дотации местным бюджетам на¦ 8 720 ¦ 8 720 ¦
¦ ¦поддержку мер по обеспечению¦ ¦ ¦
¦ ¦сбалансированности бюджетов ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02000 00 0000 151¦Субвенции от других бюджетов¦ 240 414 ¦ 229 963 ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02080 03 0000 151¦Субвенции местным бюджетам на¦ 143 395 ¦ 136 905 ¦
¦ ¦оплату жилищно-коммунальных¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг отдельным категориям¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02080 03 0000 151¦Субвенции на реализацию ФЗ "О¦ 83 263 ¦ 80 888 ¦
¦ ¦ветеранах" ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02080 03 0000 151¦Субвенции на реализацию ФЗ "О¦ 3 919 ¦ 2 887 ¦
¦ ¦реабилитации жертв¦ ¦ ¦
¦ ¦политических репрессий" (фонд¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсаций) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02080 03 0000 151¦Субвенции на расходы,¦ 880 ¦ 880 ¦
¦ ¦связанные с предоставлением¦ ¦ ¦
¦ ¦льгот многодетным семьям¦ ¦ ¦
¦ ¦(фонд компенсаций) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02080 03 0000 151¦Субвенции на расходы,¦ 35 605 ¦ 32 522 ¦
¦ ¦связанные с предоставлением¦ ¦ ¦
¦ ¦населению субсидий на оплату¦ ¦ ¦
¦ ¦жилья и коммунальных услуг¦ ¦ ¦
¦ ¦(фонд компенсаций) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02080 03 0000 151¦Субвенции на возмещение льгот¦ 444 ¦ 444 ¦
¦ ¦по оплате ЖКУ по реализации¦ ¦ ¦
¦ ¦ФЗ "О социальной защите¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, подвергшихся¦ ¦ ¦
¦ ¦радиации на ЧАЭС, ПК¦ ¦ ¦
¦ ¦"Маяк"..." ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02080 03 0000 151¦Субвенции на возмещение льгот¦ 19 202 ¦ 19 202 ¦
¦ ¦по оплате ЖКУ согласно ФЗ "О¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной защите инвалидов" ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02080 03 0000 151¦Субвенции на реализацию ФЗ "О¦ 82 ¦ 82 ¦
¦ ¦статусе Героев РФ и полных¦ ¦ ¦
¦ ¦кавалеров ¦ ¦ ¦
¦ ¦орденов Славы" ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02131 03 0000 151¦Субвенции местным бюджетам на¦ 862 ¦ 862 ¦
¦ ¦погашение задолженности по¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам, вытекающим из¦ ¦ ¦
¦ ¦Закона Российской Федерации¦ ¦ ¦
¦ ¦"О реабилитации жертв¦ ¦ ¦
¦ ¦политических репрессий" ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02132 03 0000 151¦Субвенции местным бюджетам на¦ 293 ¦ 293 ¦
¦ ¦погашение задолженности по¦ ¦ ¦
¦ ¦обязательствам, вытекающим из¦ ¦ ¦
¦ ¦Закона Российской Федерации¦ ¦ ¦
¦ ¦"О донорстве крови и ее¦ ¦ ¦
¦ ¦компонентов" ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Прочие субвенции, зачисляемые¦ 95 864 ¦ 91 903 ¦
¦ ¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субвенции на содержание¦ 22 708 ¦ 22 708 ¦
¦ ¦центров социального¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания граждан (фонд¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсаций) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субвенции на содержание¦ 16 993 ¦ 13 032 ¦
¦ ¦учреждений по оказанию¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи семье и¦ ¦ ¦
¦ ¦детям (фонд компенсаций) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субвенции на содержание¦ 10 201 ¦ 10 201 ¦
¦ ¦управлений социальной защиты¦ ¦ ¦
¦ ¦населения (фонд компенсаций) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субвенции на содержание¦ 379 ¦ 379 ¦
¦ ¦органов управления по¦ ¦ ¦
¦ ¦вопросам семьи, материнства и¦ ¦ ¦
¦ ¦детства (фонд компенсаций) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 0222 003 0000 151¦Субвенции на реализацию¦ 111 ¦ 111 ¦
¦ ¦Закона Самарской области "О¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной поддержке¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, имеющих детей" (фонд¦ ¦ ¦
¦ ¦компенсаций) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000¦Субвенции на осуществление¦ 52 ¦ 52 ¦
¦151 ¦школьных перевозок ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субвенции на реализацию¦ 345 ¦ 345 ¦
¦ ¦отдельных государственных¦ ¦ ¦
¦ ¦полномочий Самарской области ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субвенции на строительство,¦ 39 304 ¦ 39 304 ¦
¦ ¦реконструкцию, текущий ремонт¦ ¦ ¦
¦ ¦и содержание улично-дорожной¦ ¦ ¦
¦ ¦сети (фонд софинансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных расходов) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субвенции на обеспечение¦ 5 771 ¦ 5 771 ¦
¦ ¦жильем ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субвенции на обеспечение¦ 487 ¦ 487 ¦
¦ ¦жильем репрессированных,¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитированных и¦ ¦ ¦
¦ ¦тружеников тыла ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 02220 03 0000 151¦Субсидии на обеспечение¦ 5 284 ¦ 5 284 ¦
¦ ¦жильем детей-сирот и детей,¦ ¦ ¦
¦ ¦оставшихся без попечения¦ ¦ ¦
¦ ¦родителей и не имеющих жилой¦ ¦ ¦
¦ ¦площади ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04000 00 0000 151¦Субсидии от других бюджетов¦ 95 356 ¦ 93 405 ¦
¦ ¦бюджетной системы Российской¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04010 03 0000 151¦Субсидии местным бюджетам на¦ 21 909 ¦ 21 909 ¦
¦ ¦реформирование и оздоровление¦ ¦ ¦
¦ ¦региональных финансов,¦ ¦ ¦
¦ ¦развитие социальной¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры, повышение¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности бюджетных¦ ¦ ¦
¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04010 03 0000 151¦Субсидии из ФРМФ на¦ 2 121 ¦ 2 121 ¦
¦ ¦реконструкцию водоснабжения ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04010 03 0000 151¦Субсидии из ФРМФ на¦ 17 879 ¦ 17 879 ¦
¦ ¦строительство котельных ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04010 03 0000 151¦Субсидии из ФРМФ по¦ 1 909 ¦ 1 909 ¦
¦ ¦распоряжению Правительства¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарской области от¦ ¦ ¦
¦ ¦07.12.2005 № 218-р на¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство водовода от¦ ¦ ¦
¦ ¦района Нефтебазы до пос.¦ ¦ ¦
¦ ¦Композиторов для¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения жилого района¦ ¦ ¦
¦ ¦Батрацкий Выселки ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Прочие субсидии, зачисляемые¦ 73 447 ¦ 71 496 ¦
¦ ¦в местные бюджеты ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на долевое¦ 4 164 ¦ 3 428 ¦
¦ ¦финансирование выплат на¦ ¦ ¦
¦ ¦детей, находящихся под опекой¦ ¦ ¦
¦ ¦(фонд софинансирования¦ ¦ ¦
¦ ¦социальных расходов) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на государственную¦ 1 266 ¦ 1 266 ¦
¦ ¦поддержку ЖСК ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на реконструкцию¦ 8 450 ¦ 8 450 ¦
¦ ¦родильного дома в г. Сызрани¦ ¦ ¦
¦ ¦(фонд муниципального¦ ¦ ¦
¦ ¦развития) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на реконструкцию¦ 2 000 ¦ 2 000 ¦
¦ ¦внеплощадочной канализации и¦ ¦ ¦
¦ ¦очистных сооружений в г.¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрани, станций УФ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеззараживания (фонд¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального развития) ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на строительство¦ 4 813 ¦ 4 813 ¦
¦ ¦специализированного Дома для¦ ¦ ¦
¦ ¦участников ВОВ в г. Сызрани ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на строительство¦ 1 500 ¦ 1 500 ¦
¦ ¦водовода от района Нефтебазы¦ ¦ ¦
¦ ¦до пос. Композиторов для¦ ¦ ¦
¦ ¦водоснабжения жилого района¦ ¦ ¦
¦ ¦Батрацкие Выселки ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦3 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на программу¦ 427 ¦ 427 ¦
¦ ¦содействия занятости¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на газификацию жилых¦ 1 044 ¦ 1 044 ¦
¦ ¦домов для инвалидов,¦ ¦ ¦
¦ ¦участников ВОВ и лиц,¦ ¦ ¦
¦ ¦приравненных к ним ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на газификацию жилых¦ 4 050 ¦ 4 050 ¦
¦ ¦домов вдов ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦0 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на переселение¦ 20 000 ¦ 20 000 ¦
¦ ¦граждан из ветхого и¦ ¦ ¦
¦ ¦аварийного жилищного фонда ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦1 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на компенсацию¦ 4 365 ¦ 4 365 ¦
¦ ¦убытков транспортных¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, осуществляющих¦ ¦ ¦
¦ ¦городские перевозки ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 04120 03 0000 151¦Субсидии на организацию¦ 21 368 ¦ 20 153 ¦
¦ ¦проезда на городском¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорте пенсионерам ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦2 02 05000 00 0000 151¦Федеральная адресная¦ 9 544 ¦ 9 544 ¦
¦ ¦инвестиционная программа ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦ ¦реконструкция роддома ¦ 2 000 ¦ 2 000 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦ ¦ФЦП "Дети России" ¦ 3 000 ¦ 3 000 ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦ ¦ФЦП "Жилище" подпрограмма¦ 1 544 ¦ 1 544 ¦
¦ ¦"Обеспечение жильем молодых" ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦ ¦Строительство многоэтажного ¦ 3 000 ¦ 3 000 ¦
¦ ¦жилого Дома № 23 в¦ ¦ ¦
¦ ¦микрорайоне Юго-Западного¦ ¦ ¦
¦ ¦района ¦ ¦ ¦
+----------------------+-----------------------------+-------------+-----------+
¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦ 1 041 678 ¦ 1 066 038 ¦
L----------------------+-----------------------------+-------------+------------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 2
к отчету
об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
от 31 мая 2006 г. № 51

НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2005 ГОДУ

   ----------T--------------------------------T----------------------¬

¦ Код ¦ Виды (групп) доходов ¦Нормативы отчислений в¦
¦бюджетной¦ ¦ бюджет города от ¦
¦ клас- ¦ ¦ консолидированного ¦
¦сификации¦ ¦ бюджета области (%) ¦
¦ ¦ +-----------T----------+
¦ ¦ ¦утверждено ¦фактически¦
+---------+--------------------------------+-----------+----------+
¦ 1010200 ¦Налог на доходы физических лиц ¦ 40 ¦ 40 ¦
+---------+--------------------------------+-----------+----------+
¦ 1030200 ¦Единый налог на вмененный доход ¦ ¦ ¦
¦ ¦для отдельных видов деятельности¦ 100 ¦ 100 ¦
+---------+--------------------------------+-----------+----------+
¦ 1040100 ¦Налог на имущество физических ¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦лиц ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+-----------+----------+
¦ 1050702 ¦Земельный налог за земли городов¦ 100 ¦ 100 ¦
¦ ¦и поселков ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+-----------+----------+
¦ 2010202 ¦Арендная плата за земли городов ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦и поселков ¦ ¦ ¦
+---------+--------------------------------+-----------+----------+
¦ 2015600 ¦Плата на негативное воздействие ¦ 50 ¦ 50 ¦
¦ ¦на окружающую среду ¦ ¦ ¦
L---------+--------------------------------+-----------+-----------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 3
к отчету
об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
от 31 мая 2006 г. № 51

СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯМ
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

   -----T--------------------------------------T----------T----------T---------¬

¦Код ¦ Наименование разделов и подразделов ¦Уточненные¦ Кассовое ¦% испол- ¦
¦ ¦ ¦бюджетные ¦исполнение¦ нения ¦
¦ ¦ ¦назначения¦ за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на 2005 ¦2005 год, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ год, ¦тыс. руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0100¦Общегосударственные вопросы ¦ 88 151 ¦ 86 018 ¦ 97,6% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0102¦Функционирование высшего должностного¦ 458 ¦ 456 ¦ 99,6% ¦
¦ ¦лица субъекта Российской Федерации и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органа местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Администрация города ¦ 458 ¦ 456 ¦ 99,6% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0103¦Функционирование законодательных¦ 12 273 ¦ 12 180 ¦ 99,2% ¦
¦ ¦(представительных) органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти и местного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Городская Дума ¦ 12 273 ¦ 12 180 ¦ 99,2% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0104¦Функционирование Правительства¦ 38 773 ¦ 37 802 ¦ 97,5% ¦
¦ ¦Российской Федерации, высших органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исполнительной власти субъектов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации, местных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Администрация города ¦ 36 758 ¦ 35 801 ¦ 97,4% ¦
¦ ¦ ¦ 2 015 ¦ 2 001 ¦ 99,3% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0106¦Обеспечение деятельности финансовых,¦ 9 770 ¦ 9 669 ¦ 99,0% ¦
¦ ¦налоговых и таможенных органов и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов надзора ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Финансовое управление ¦ 7 770 ¦ 7 693 ¦ 99,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Контрольно-счетная палата ¦ 2 000 ¦ 1 976 ¦ 98,8% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0112¦Обслуживание государственного и¦ 6 932 ¦ 6 693 ¦ 96,6% ¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0113¦Резервные фонды ¦ - ¦ - ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0115¦Другие общегосударственные вопросы ¦ 19 945 ¦ 19 218 ¦ 96,4% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Реформирование бюджетного учета ¦ 1 935 ¦ 1 750 ¦ 90,4% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Информационные услуги (городская Дума)¦ 341 ¦ 340 ¦ 99,7% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Информационные услуги отдела¦ 390 ¦ 390 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦статистики ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Мероприятия, связанные с оценкой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества муниципальных предприятий и¦ 1 375 ¦ 1 215 ¦ 88,4% ¦
¦ ¦организаций и программное обеспечение¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных систем ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Услуги банка за перечисление субсидий¦ 500 ¦ 494 ¦ 98,8% ¦
¦ ¦малообеспеченных граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦УСЗН реализация программы "Единое¦ 364 ¦ 364 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦информационное окно" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Мероприятия по стратегическому¦ 665 ¦ 665 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦развитию города ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Администрация города ¦ 1 674 ¦ 1 674 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Капитальный ремонт объектов¦ 2 069 ¦ 2 063 ¦ 99,7% ¦
¦ ¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Аудиторские услуги ¦ 400 ¦ 400 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Комитет по строительству и архитектуре¦ 6 904 ¦ 6 539 ¦ 94,7% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Управление архитектуры и¦ 2 851 ¦ 2 847 ¦ 99,9% ¦
¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Реализация Программы содействия¦ 427 ¦ 427 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0200¦Национальная оборона ¦ 600 ¦ 570 ¦ 95,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0203¦Мобилизационная подготовка экономики ¦ 600 ¦ 570 ¦ 95,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0300¦Национальная безопасность и¦ 3 866 ¦ 3 452 ¦ 89,3% ¦
¦ ¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0302¦Органы внутренних дел ¦ 32 ¦ 31 ¦ 96,9% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦УВД ¦ - ¦ - ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 32 ¦ 31 ¦ 96,9% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0309¦Предупреждение и ликвидация¦ 3 541 ¦ 3 133 ¦ 88,5% ¦
¦ ¦последствий чрезвычайных ситуаций и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стихийных бедствий, гражданская¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оборона ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0310¦Обеспечение противопожарной¦ 293 ¦ 288 ¦ 98,3% ¦
¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0400¦Национальная экономика ¦ 94 758 ¦ 94 507 ¦ 99,7% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0408¦Транспорт ¦ 49 058 ¦ 49 057 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0409¦Связь и информатика ¦ - ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0411¦Другие вопросы в области национальной¦ 45 700 ¦ 45 450 ¦ 99,5% ¦
¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Организация и проведение мероприятий¦ 40 000 ¦ 39 840 ¦ 99,6% ¦
¦ ¦по землеустройству и землепользованию,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ведение государственного кадастра и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мониторинга земель ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 5 700 ¦ 5 610 ¦ 98,4% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0500¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 384 112 ¦ 377 319 ¦ 98,2% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0501¦Жилищное хозяйство ¦ 26 342 ¦ 26 209 ¦ 99,5% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0502¦Коммунальное хозяйство ¦ 252 035 ¦ 247 502 ¦ 98,2% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0504¦Другие вопросы в области¦ 105 735 ¦ 103 608 ¦ 98,0% ¦
¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Комитет по жилищно-коммунальному¦ 11 491 ¦ 11 072 ¦ 96,4% ¦
¦ ¦хозяйству и строительству ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 94 244 ¦ 92 536 ¦ 98,2% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0600¦Охрана окружающей среды ¦ 10 702 ¦ 10 049 ¦ 93,9% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0604¦Другие вопросы в области охраны¦ 10 702 ¦ 10 049 ¦ 93,9% ¦
¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Мероприятия по охране окружающей среды¦ 1 295 ¦ 647 ¦ 50,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 9 407 ¦ 9 402 ¦ 99,9% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0700¦Образование ¦ 106 915 ¦ 105 021 ¦ 98,2% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0701¦Дошкольное образование ¦ 18 093 ¦ 18 062 ¦ 99,8% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0702¦Общее образование ¦ 64 655 ¦ 63 733 ¦ 98,6% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦образовательные учреждения просвещения¦ 47 072 ¦ 46 628 ¦ 99,1% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦образовательные учреждения культуры ¦ 17 583 ¦ 17 105 ¦ 97,3% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0706¦Высшее профессиональное образование ¦ 3 000 ¦ 2 794 ¦ 93,1% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0707¦Молодежная политика и оздоровление¦ 10 351 ¦ 9 813 ¦ 94,8% ¦
¦ ¦детей ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0709¦Другие вопросы в области образования ¦ 10 816 ¦ 10 619 ¦ 98,2% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Управление образования ¦ 2 724 ¦ 2 616 ¦ 96,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Прочие учреждения в области¦ 1 652 ¦ 1 563 ¦ 94,6% ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 6 440 ¦ 6 440 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0800¦Культура, кинематография и средства¦ 43 181 ¦ 42 103 ¦ 97,5% ¦
¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0801¦Культура ¦ 32 154 ¦ 31 250 ¦ 97,2% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0803¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 189 ¦ 1 141 ¦ 96,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0804¦Периодическая печать и издательства ¦ 1 504 ¦ 1 482 ¦ 98,5% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0806¦Другие вопросы в области культуры,¦ 8 334 ¦ 8 230 ¦ 98,8% ¦
¦ ¦кинематографии и средств массовой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Управление культуры, информации и¦ 4 734 ¦ 4 630 ¦ 97,8% ¦
¦ ¦рекламы ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 3 600 ¦ 3 600 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0900¦Здравоохранение и спорт ¦ 125 635 ¦ 125 207 ¦ 99,7% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0901¦Здравоохранение ¦ 101 110 ¦ 100 751 ¦ 99,6% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0902¦Спорт и физическая культура ¦ 7 845 ¦ 7 800 ¦ 99,4% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦0904¦Другие вопросы в области¦ 16 680 ¦ 16 656 ¦ 99,9% ¦
¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Комитет по здравоохранению и¦ 2 605 ¦ 2 605 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦социальной защите населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Управление физической культуры и¦ 2 633 ¦ 2 610 ¦ 99,1% ¦
¦ ¦спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦ 11 442 ¦ 11 441 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦1000¦Социальная политика ¦ 267 266 ¦ 250 541 ¦ 93,7% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦1001¦Пенсионное обеспечение ¦ 647 ¦ 646 ¦ 99,8% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦1002¦Социальное обслуживание населения ¦ 43 772 ¦ 37 271 ¦ 85,1% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦МП пансионат ¦ 2 157 ¦ 2 147 ¦ 99,5% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Социальная столовая ¦ 414 ¦ 411 ¦ 99,3% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Центры социального обслуживания¦ 22 708 ¦ 22 697 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦МУ "Социальная гостиница для¦ 4 924 ¦ 3 163 ¦ 64,2% ¦
¦ ¦беременных женщин и женщин с грудными¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детьми, оказавшихся в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социально-опасном положении" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦МУ "Центр социальной реабилитации для¦ 5 278 ¦ 4 482 ¦ 84,9% ¦
¦ ¦подростков, освобожденных из¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспитательных учреждений закрытого¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦типа и воспитательно-трудовых колоний"¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦МУ "Территориальный центр социальной¦ 3 006 ¦ 2 871 ¦ 95,5% ¦
¦ ¦помощи семье и детям "Семья" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦МУ коррекционного образования¦ 3 785 ¦ - ¦ 0,0% ¦
¦ ¦психолого-педагогической диагностики,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коррекции развития детей ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦МУ Социальная гостиница ¦ 1 500 ¦ 1 500 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦1003¦Социальное обеспечение населения ¦ 149 903 ¦ 143 341 ¦ 95,6% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот - всего ¦ 149 903 ¦ 143 341 ¦ 95,6% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Возмещение субсидий населению по¦ 35 605 ¦ 32 499 ¦ 91,3% ¦
¦ ¦коммунальным услугам и содержанию¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Субвенции на оплату¦ 114 298 ¦ 110 842 ¦ 97,0% ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг отдельным¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 89 277 ¦ 86 858 ¦ 97,3% ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦в т.ч. за счет средств: федерального¦ 12 882 ¦ 12 882 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦областного бюджета ¦ 70 381 ¦ 68 006 ¦ 96,6% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦городского бюджета ¦ 6 014 ¦ 5 970 ¦ 99,3% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 444 ¦ 444 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О социальной защите¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, подвергшихся радиационному¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воздействию" (ЧАЭС, ПО "Маяк") ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 19 202 ¦ 19 202 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О социальной защите¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов в РФ" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 4 131 ¦ 3 094 ¦ 74,9% ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О реабилитации жертв¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 87 ¦ 87 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦установленных ФЗ "О статусе Героев ССР¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и полных кавалеров ордена Славы" ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот по оплате¦ 216 ¦ 216 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ЖКУ гражданам, проживающим в сельской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местности ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот,¦ 941 ¦ 941 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦установленных многодетным семьям ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦1004¦Борьба с беспризорностью, опека,¦ 8 328 ¦ 6 814 ¦ 81,8% ¦
¦ ¦попечительство ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦1006¦Другие вопросы в области социальной¦ 64 616 ¦ 62 469 ¦ 96,7% ¦
¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Управление социальной защиты населения¦ 10 312 ¦ 10 307 ¦ 100,0% ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Управление по вопросам семьи,¦ 4 558 ¦ 4 450 ¦ 97,6% ¦
¦ ¦материнства и детства ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Социальная помощь малообеспеченным¦ 3 400 ¦ 3 378 ¦ 99,4% ¦
¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на реализацию льгот по оплате¦ 1 235 ¦ 1 195 ¦ 96,8% ¦
¦ ¦жилищно-коммунальных услуг, связи,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных Постановлениями¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦Расходы на оплату проезда льготной¦ 45 111 ¦ 43 139 ¦ 95,6% ¦
¦ ¦категории граждан, установленных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решениями Сызранской городской Думы ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------------+----------+----------+---------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1 125 186 ¦1 094 787 ¦ 97,3% ¦
L----+--------------------------------------+----------+----------+----------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 4
к отчету
об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
от 31 мая 2005 г. № 51

СТРУКТУРА
РАСХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА НА 2005 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

   ---------------------T--------------------------------T----------T---------T-------¬

+---T---T--------T---+ Наименование ¦ Уточнен- ¦Кассовое ¦ % ¦
¦ Р ¦ПР ¦ ЦСР ¦ВР ¦ раздела, подраздела ¦ ные ¦исполне- ¦испол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ функциональной классификации ¦бюджетные ¦ ние за ¦ нения ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходов ¦назначения¦2005 год,¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на 2005 ¦тыс. руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ год, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦ ¦ ¦ ¦Общегосударственные вопросы ¦ 88 151 ¦ 86 018 ¦97,6% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦02 ¦ ¦ ¦Функционирование высшего¦ 458 ¦ 456 ¦99,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦должностного лица субъекта РФ и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органа местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦02 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 458 ¦ 456 ¦99,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦02 ¦00010000¦010¦Высшее должностное лицо органа¦ 458 ¦ 456 ¦99,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦03 ¦ ¦ ¦Функционирование законодательных¦ 12 273 ¦ 12 180 ¦99,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительных) органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной власти и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦03 ¦00010000¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 12 273 ¦ 12 180 ¦99,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦03 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 10 596 ¦ 10 525 ¦99,3% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦03 ¦0010000 ¦026¦Глава законодательной¦ 472 ¦ 459 ¦97,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительной) власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦03 ¦0010000 ¦027¦Члены законодательной¦ 1 205 ¦ 1 196 ¦99,3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(представительной) власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦04 ¦ ¦ ¦Функционирование Правительства¦ 38 773 ¦ 37 802 ¦97,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ, высших органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполнительной власти субъектов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦РФ и местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦04 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 38 773 ¦ 37 802 ¦97,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦04 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 38 773 ¦ 37 802 ¦97,5% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ 9 770 ¦ 9 669 ¦99,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовых, налоговых таможенных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов и органов надзора ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦06 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 9 770 ¦ 9 669 ¦99,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦06 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 9 158 ¦ 9 061 ¦98,9% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦06 ¦0010000 ¦083¦Руководитель ¦ 612 ¦ 608 ¦99,3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦счетной палаты органа местного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления и его заместители¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦12 ¦ ¦ ¦Обслуживание государственного¦ 6 932 ¦ 6 693 ¦96,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(муниципального долга) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦12 ¦0650000 ¦ ¦Процентные платежи по долговым¦ 6 932 ¦ 6 693 ¦96,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦12 ¦0650000 ¦152¦Процентные платежи по¦ 6 932 ¦ 6 693 ¦96,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦13 ¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ - ¦ - ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦13 ¦0700000 ¦ ¦Резервные фонды ¦ - ¦ - ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦13 ¦0700000 ¦184¦Резервные фонды органов местного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦15 ¦ ¦ ¦Другие общегосударственные¦ 19 945 ¦ 19 218 ¦96,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦15 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 9 257 ¦ 8 900 ¦96,1% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦15 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 9 257 ¦ 8 900 ¦96,1% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦15 ¦0900000 ¦ ¦Реализация государственной¦ 1 375 ¦ 1 215 ¦88,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики в области приватизации¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и управления государственной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦15 ¦0900000 ¦200¦Оценка недвижимости, признание¦ 1 375 ¦ 1 215 ¦88,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦прав и регулирование отношений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по государственной и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦15 ¦0920000 ¦ ¦Реализация государственных¦ 9 313 ¦ 9 103 ¦97,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций, связанных с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегосударственным управлением ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦01 ¦15 ¦0920000 ¦216¦Выполнение других обязательств¦ 9 313 ¦ 9 103 ¦97,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦02 ¦ ¦ ¦ ¦Национальная оборона ¦ 600 ¦ 570 ¦95,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦02 ¦03 ¦ ¦ ¦Мобилизационная подготовка¦ 600 ¦ 570 ¦95,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦02 ¦03 ¦2090000 ¦ ¦Реализация государственных¦ 600 ¦ 570 ¦95,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций по мобилизационной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦02 ¦03 ¦2090000 ¦237¦Мероприятия по обеспечению¦ 600 ¦ 570 ¦95,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мобилизационной готовности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦ ¦ ¦ ¦Национальная безопасность и¦ 3 866 ¦ 3 452 ¦89,3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦02 ¦ ¦ ¦Органы внутренних дел ¦ 32 ¦ 31 ¦96,9% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦02 ¦2020000 ¦ ¦Воинские формирования (органы,¦ 32 ¦ 31 ¦96,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦02 ¦2020000 ¦239¦Военный персонал и сотрудники¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительных органов,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющие специальные звания ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦02 ¦2020000 ¦240¦Гражданский персонал ¦ - ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦02 ¦2020000 ¦253¦Обеспечение функционирования¦ 32 ¦ 31 ¦96,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов в сфере национальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦09 ¦ ¦ ¦Предупреждение и ликвидация¦ 3 541 ¦ 3 133 ¦88,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦последствий чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ситуаций и стихийных действий,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦09 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 3 541 ¦ 3 133 ¦88,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦09 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 3 541 ¦ 3 133 ¦88,5% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦10 ¦ ¦ ¦Обеспечение противопожарной¦ 293 ¦ 288 ¦98,3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦10 ¦2020000 ¦ ¦Воинские формирования (органы,¦ 293 ¦ 288 ¦98,3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделения) ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦03 ¦10 ¦2020000 ¦253¦Обеспечение функционирования¦ 293 ¦ 288 ¦98,3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов в сфере национальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительной деятельности ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦ ¦ ¦ ¦Национальная экономика ¦ 94 758 ¦ 94 507 ¦99,7% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦08 ¦ ¦ ¦Транспорт ¦ 49 058 ¦ 49 057 ¦100,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦08 ¦3170000 ¦ ¦Другие виды транспорта ¦ 49 058 ¦ 49 057 ¦100,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦08 ¦3170000 ¦366¦Отдельные мероприятия по другим¦ 49 058 ¦ 49 057 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам транспорта ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦09 ¦ ¦ ¦Связь, информатика ¦ - ¦ - ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦09 ¦3300000 ¦ ¦Информационные технологии и¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦связь ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦09 ¦3300000 ¦382¦Отдельные мероприятия связи и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатики ¦ - ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦11 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ 45 700 ¦ 45 450 ¦99,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦11 ¦1020000 ¦ ¦Непрограммные инвестиции в¦ 5 700 ¦ 5 610 ¦98,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦11 ¦1020000 ¦214¦Строительство объектов¦ 5 700 ¦ 5 610 ¦98,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦11 ¦3400000 ¦ ¦Реализация государственной¦ 40 000 ¦ 39 840 ¦99,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦функции в области национальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦04 ¦11 ¦3400000 ¦406¦Организация и проведение¦ 40 000 ¦ 39 ¦99,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий по землеустройству и¦ ¦ 840 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользованию, ведению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного кадастра и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦мониторинга земель ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦ ¦ ¦ ¦Жилищно-коммунальное хозяйство ¦ 384 112 ¦ 377 319 ¦98,2% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦01 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 26 342 ¦ 26 209 ¦99,5% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦01 ¦3500000 ¦ ¦Поддержка жилищного хозяйства ¦ 26 342 ¦ 26 209 ¦99,5% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦01 ¦3500000 ¦197¦Субсидии ¦ 17 896 ¦ 17 845 ¦99,7% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦01 ¦3500000 ¦410¦Мероприятия в области жилищного¦ 8 446 ¦ 8 364 ¦99,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства по строительству,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкции, приобретению¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦02 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 252 035 ¦ 247 502 ¦98,2% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦02 ¦3510000 ¦ ¦Поддержка коммунального¦ 252 035 ¦ 247 502 ¦98,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦02 ¦3510000 ¦197¦Субсидии ¦ 135 203 ¦ 134 850 ¦99,7% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦02 ¦3510000 ¦411¦Мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию, реконструкции и замене¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженерных сетей по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройству городских¦ 22 651 ¦ 21 830 ¦96,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦поселений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦02 ¦3510000 ¦412¦Мероприятия по благоустройству¦ 94 181 ¦ 90 822 ¦96,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦городских и сельских поселений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ 105 735 ¦ 103 608 ¦98,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦0100000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 11 491 ¦ 11 072 ¦96,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦0100000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 11 491 ¦ 11 072 ¦96,4% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦1000400 ¦ ¦ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 гг. ¦ 12 764 ¦ 12 764 ¦100,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦1000404 ¦213¦Подпрограмма "Переселение¦ 10 000 ¦ 10 000 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан из ветхого и аварийного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищного фонда" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦1000405 ¦213¦Подпрограмма "Обеспечение жильем¦ 2 764 ¦ 2 764 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодых семей" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦1020000 ¦ ¦Непрограммные инвестиции в¦ 59 571 ¦ 57 863 ¦97,1% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦1020000 ¦214¦Строительство объектов¦ 59 571 ¦ 57 863 ¦97,1% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦5180000 ¦ ¦Фонд реформирования региональных¦ 21 909 ¦ 21 909 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальных финансов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦05 ¦04 ¦5180000 ¦515¦Субсидии на реформирование и¦ 21 909 ¦ 21 909 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровление региональных и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных финансов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦06 ¦ ¦ ¦ ¦Охрана окружающей среды ¦ 10 702 ¦ 10 049 ¦93,9% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦06 ¦04 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ 10 702 ¦ 10 049 ¦93,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦06 ¦04 ¦1020000 ¦ ¦Непрограммные инвестиции в¦ 10 702 ¦ 10 049 ¦93,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦06 ¦04 ¦1020000 ¦214¦Строительство объектов¦ 9 407 ¦ 9 402 ¦99,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦06 ¦04 ¦4120000 ¦ ¦Реализация государственных¦ 1 295 ¦ 647 ¦50,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций в области охраны¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦06 ¦04 ¦4120000 ¦443¦Природоохранные мероприятия ¦ 1 295 ¦ 647 ¦50,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦ ¦ ¦ ¦Образование ¦ 106 915 ¦ 105 021 ¦98,2% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦01 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 18 093 ¦ 18 062 ¦99,8% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦01 ¦4200000 ¦ ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 18 093 ¦ 18 062 ¦99,8% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦01 ¦4200000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 18 093 ¦ 18 062 ¦99,8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 64 655 ¦ 63 733 ¦ 98,6% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦4210000 ¦ ¦Школы, детские сады, школы¦ 42 780 ¦ 42 330 ¦ 98,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦4210000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 42 780 ¦ 42 330 ¦ 98,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦4220000 ¦ ¦Школы-интернаты ¦ 1 370 ¦ 1 361 ¦ 99,3% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦4220000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 1 370 ¦ 1 361 ¦ 99,3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦4230000 ¦ ¦Учреждения по внешкольной работе¦ 20 374 ¦ 19 911 ¦ 97,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦4230000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 20 374 ¦ 19 911 ¦ 97,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦4240000 ¦ ¦Детские дома ¦ 131 ¦ 131 ¦100,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦02 ¦4240000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 131 ¦ 131 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦06 ¦ ¦ ¦Высшее профессиональное¦ 3 000 ¦ 2 794 ¦ 93,1% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦06 ¦4300000 ¦ ¦Высшие учебные заведения ¦ 3 000 ¦ 2 794 ¦ 93,1% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦06 ¦4300000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 3 000 ¦ 2 794 ¦ 93,1% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦07 ¦ ¦ ¦Молодежная политика и¦ 10 351 ¦ 9 813 ¦ 94,8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦07 ¦0100000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 1 726 ¦ 1 688 ¦ 97,8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦07 ¦0100000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 1 726 ¦ 1 688 ¦ 97,8% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦07 ¦4310000 ¦ ¦Организационно-воспитательная ¦ 1 114 ¦ 1 098 ¦ 98,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работа с молодежью ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦07 ¦4310000 ¦447¦Проведение мероприятий для детей¦ 1 114 ¦ 1 098 ¦ 98,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и молодежи ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦07 ¦4320000 ¦ ¦Мероприятия по организации¦ 7 511 ¦ 7 027 ¦ 93,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампании детей и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦07 ¦4320000 ¦452¦Оздоровление детей и подростков ¦ 7 511 ¦ 7 027 ¦ 93,6% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ 10 816 ¦ 10 619 ¦ 98,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 2 724 ¦ 2 616 ¦ 96,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 2 724 ¦ 2 616 ¦ 96,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦1001304 ¦ ¦ФЦП "Дети России" Подпрограмма¦ 6 000 ¦ 6 000 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Дети-сироты" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦1001304 ¦213¦Строительство объектов для нужд¦ 6 000 ¦ 6 000 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отрасли ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦1020000 ¦ ¦Непрограммные инвестиции в¦ 440 ¦ 440 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦1020000 ¦214¦Строительство объектов¦ 440 ¦ 440 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦4350000 ¦ ¦Учреждения, обеспечивающие¦ 1 652 ¦ 1 563 ¦ 94,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление услуг в сфере¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦4350000 ¦452¦Обеспечение деятельности¦ 1 652 ¦ 1 563 ¦ 94,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦4350000 ¦ ¦Учебно-методические кабинеты,¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦централизованные бухгалтерии,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦группы хозяйственного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, межшкольные¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебно-производственные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦комбинаты ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦07 ¦09 ¦4350000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦ ¦ ¦ ¦Культура ¦ 43 181 ¦ 42 103 ¦ 97,5% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦ ¦ ¦Культура ¦ 32 154 ¦ 31 250 ¦ 97,2% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4400000 ¦ ¦Дворцы, дома культуры, другие¦ 18 423 ¦ 17 797 ¦ 96,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения культуры и средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4400000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 18 423 ¦ 17 797 ¦ 96,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4410000 ¦ ¦Музеи, постоянные выставки ¦ 2 103 ¦ 2 076 ¦ 98,7% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4410000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 2 103 ¦ 2 076 ¦ 98,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4420000 ¦ ¦Библиотеки ¦ 6 822 ¦ 6 610 ¦ 96,9% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4420000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 6 822 ¦ 6 610 ¦ 96,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4430000 ¦ ¦Театры, цирки, концертные и др. ¦ 3 614 ¦ 3 597 ¦ 99,5% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4430000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 3 614 ¦ 3 597 ¦ 99,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4500000 ¦ ¦Мероприятия в сфере культуры,¦ 1 192 ¦ 1 170 ¦ 98,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии и средств¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦01 ¦4500000 ¦453¦Государственная поддержка в¦ 1 192 ¦ 1 170 ¦ 98,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦03 ¦ ¦ ¦Телевидение и радиовещание ¦ 1 189 ¦ 1 141 ¦ 96,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦03 ¦4530000 ¦ ¦Телерадиокомпания ¦ 1 189 ¦ 1 141 ¦ 96,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦03 ¦4530000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 589 ¦ 541 ¦ 91,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦03 ¦4530000 ¦453¦Государственная поддержка в¦ 600 ¦ 600 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦04 ¦ ¦ ¦Периодическая печать и¦ 1 504 ¦ 1 482 ¦ 98,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦издательство ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦04 ¦4560000 ¦ ¦Периодическая печать ¦ 1 504 ¦ 1 482 ¦ 98,5% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦04 ¦4560000 ¦453¦Государственная поддержка в¦ 1 504 ¦ 1 482 ¦ 98,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сфере культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦06 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ 8 334 ¦ 8 230 ¦ 98,8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦06 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 4 734 ¦ 4 630 ¦ 97,8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦06 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 4 734 ¦ 4 630 ¦ 97,8% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦06 ¦1020000 ¦ ¦Непрограммные инвестиции в¦ 3 600 ¦ 3 600 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦08 ¦06 ¦1020000 ¦214¦Строительство объектов¦ 3 600 ¦ 3 600 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦ ¦ ¦ ¦Здравоохранение и спорт ¦ 125 635 ¦ 125 207 ¦ 99,7% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 101 110 ¦ 100 751 ¦ 99,6% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4690000 ¦ ¦Учреждения, обеспечивающие¦ 188 ¦ 188 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление услуг в сфере¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4690000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 188 ¦ 188 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4700000 ¦ ¦Больницы, клиники, госпитали,¦ 60 494 ¦ 60 295 ¦ 99,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико-санитарные части ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4700000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 60 494 ¦ 60 295 ¦ 99,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4710000 ¦ ¦Поликлиники, амбулатория,¦ 5 567 ¦ 5 549 ¦ 99,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4710000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 5 567 ¦ 5 549 ¦ 99,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4720000 ¦ ¦Станция переливания крови ¦ 6 464 ¦ 6 334 ¦ 98,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4720000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 6 464 ¦ 6 334 ¦ 98,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4770000 ¦ ¦Станция скорой неотложной помощи¦ 28 397 ¦ 28 385 ¦100,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦01 ¦4770000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 28 397 ¦ 28 385 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦02 ¦ ¦ ¦Спорт и физическая культура ¦ 7 845 ¦ 7 800 ¦ 99,4% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦02 ¦4820000 ¦ ¦Центры спортивной подготовки ¦ 5 345 ¦ 5 301 ¦ 99,2% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦02 ¦4820000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 5 345 ¦ 5 301 ¦ 99,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦02 ¦5120000 ¦ ¦Физкультурно-оздоровительная ¦ 2 500 ¦ 2 499 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦работа и спортивные мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦02 ¦5120000 ¦455¦Мероприятия в области¦ 2 500 ¦ 2 499 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения спорта и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры, туризма ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦04 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ 16 680 ¦ 16 656 ¦ 99,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦04 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 5 238 ¦ 5 215 ¦ 99,6% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦04 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 5 238 ¦ 5 215 ¦ 99,6% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦04 ¦1020000 ¦ ¦Непрограммные инвестиции в¦ 11 442 ¦ 11 441 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные фонды ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦09 ¦04 ¦1020000 ¦214¦Строительство объектов¦ 11 442 ¦ 11 441 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦общегражданского назначения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦ ¦ ¦ ¦Социальная политика ¦ 267 266 ¦ 250 541 ¦ 93,7% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦01 ¦ ¦ ¦Пенсионное обеспечение ¦ 647 ¦ 646 ¦ 99,8% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦01 ¦4900000 ¦ ¦Пенсии ¦ 647 ¦ 646 ¦ 99,8% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦01 ¦4900000 ¦714¦Доплата к пенсиям¦ 647 ¦ 646 ¦ 99,8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных служащих¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов РФ и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦служащих ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦02 ¦ ¦ ¦Социальное обслуживание¦ 43 772 ¦ 37 271 ¦ 85,1% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦02 ¦5010000 ¦ ¦Дома-интернаты для престарелых¦ 2 157 ¦ 2 147 ¦ 99,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦02 ¦5010000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 2 157 ¦ 2 147 ¦ 99,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦02 ¦5060000 ¦ ¦Учреждения социального¦ 41 615 ¦ 35 124 ¦ 84,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания населения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦02 ¦5060000 ¦327¦Обеспечение деятельности¦ 41 615 ¦ 35 124 ¦ 84,4% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦подведомственных учреждений ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦03 ¦ ¦ ¦Социальное обеспечение населения¦ 149 903 ¦ 143 341 ¦ 95,6% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦03 ¦5150000 ¦ ¦Фонд софинансирования социальных¦ 35 605 ¦ 32 499 ¦ 91,3% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦03 ¦5150000 ¦197¦Субсидии ¦ 35 605 ¦ 32 499 ¦ 91,3% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦03 ¦5190000 ¦ ¦Фонд компенсаций ¦ 114 298 ¦ 110 842 ¦ 97,0% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦03 ¦5190000 ¦561¦Субвенции на оплату¦ 114 298 ¦ 110 842 ¦ 97,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунальных услуг¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдельным категориям граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦04 ¦ ¦ ¦Борьба с беспризорностью, опека¦ 8 328 ¦ 6 814 ¦ 81,8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦и попечительство ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦04 ¦5110000 ¦ ¦Мероприятия по борьбе с¦ 8 328 ¦ 6 814 ¦ 81,8% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦беспризорностью, по опеке и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦попечительству ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦04 ¦5110000 ¦755¦Другие пособия и компенсации ¦ 8 328 ¦ 6 814 ¦ 81,8% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦06 ¦ ¦ ¦Другие вопросы в области¦ 64 616 ¦ 62 469 ¦ 96,7% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦06 ¦0010000 ¦ ¦Руководство и управление в сфере¦ 14 532 ¦ 14 419 ¦ 99,2% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦установленных функций ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦06 ¦0010000 ¦005¦Центральный аппарат ¦ 14 532 ¦ 14 419 ¦ 99,2% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦06 ¦5140000 ¦ ¦Реализация государственных¦ 338 ¦ 338 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦функций в области социальной¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦06 ¦5140000 ¦482¦Мероприятия в области социальной¦ 338 ¦ 338 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦06 ¦5050000 ¦ ¦Меры социальной поддержки¦ 49 746 ¦ 47 712 ¦ 95,9% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦10 ¦06 ¦5050000 ¦483¦Оказание социальной помощи ¦ 49 746 ¦ 47 712 ¦ 95,9% ¦
+---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1 125 186 ¦1 094 787¦ 97,3% ¦
L---+---+--------+---+--------------------------------+----------+---------+--------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 5
к отчету
об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
от 31 мая 2006 г. № 51

СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД
ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

   -----T--------------------------T----------T----------T----------¬

¦Код ¦ Наименование статьи ¦Уточненные¦ Кассовое ¦ % ¦
¦ ¦ ¦бюджетные ¦исполнение¦исполнения¦
¦ ¦ ¦назначения¦ за 2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ на 2005 ¦ год, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ год, ¦ тыс. руб.¦ ¦
¦ ¦ ¦ тыс. руб.¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦210 ¦Оплата труда и начисления ¦ 190 463 ¦ 184 394 ¦ 96,8% ¦
¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦211 ¦Заработная плата ¦ 150 124 ¦ 145 889 ¦ 97,2% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦212 ¦Прочие выплаты ¦ 1 535 ¦ 1 371 ¦ 89,3% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦213 ¦Начисления на оплату труда¦ 38 804 ¦ 37 134 ¦ 95,7% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦220 ¦Приобретение услуг ¦ 225 969 ¦ 217 562 ¦ 96,3% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦221 ¦Услуги связи ¦ 4 371 ¦ 4 017 ¦ 91,9% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦222 ¦Транспортные услуги ¦ 2 082 ¦ 1 925 ¦ 92,5% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦223 ¦Коммунальные услуги ¦ 76 232 ¦ 73 982 ¦ 97,0% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦224 ¦Арендная плата за ¦ 322 ¦ 312 ¦ 96,9% ¦
¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦225 ¦Услуги по содержанию ¦ 109 400 ¦ 105 438 ¦ 96,4% ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦226 ¦Прочие услуги ¦ 33 562 ¦ 31 888 ¦ 95,0% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦230 ¦Обслуживание долговых ¦ 6 932 ¦ 6 693 ¦ 96,6% ¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦231 ¦Обслуживание внутренних ¦ 6 932 ¦ 6 693 ¦ 96,6% ¦
¦ ¦долговых обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦232 ¦Обслуживание внешних ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦долговых обязательств ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦240 ¦Безвозмездные и ¦ 270 300 ¦ 268 347 ¦ 99,3% ¦
¦ ¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦241 ¦Безвозмездные и ¦ 269 700 ¦ 267 747 ¦ 99,3% ¦
¦ ¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным организациям¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦242 ¦Безвозмездные и ¦ 600 ¦ 600 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦250 ¦Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦251 ¦Перечисления другим ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам бюджетной системы¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦252 ¦Перечисления ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦наднациональным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦правительствам иностранных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государств ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦253 ¦Перечисления международным¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦260 ¦Социальное обеспечение ¦ 211 389 ¦ 201 277 ¦ 95,2% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦261 ¦Пособия по социальному ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхованию населения ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦262 ¦Пособия по социальной ¦ 210 742 ¦ 200 631 ¦ 95,2% ¦
¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦263 ¦Социальные пособия, ¦ 647 ¦ 646 ¦ 99,8% ¦
¦ ¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦290 ¦Прочие расходы ¦ 41 035 ¦ 40 823 ¦ 99,5% ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦300 ¦Поступление нефинансовых ¦ 179 098 ¦ 175 691 ¦ 98,1% ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦310 ¦Увеличение стоимости ¦ 142 639 ¦ 140 270 ¦ 98,3% ¦
¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦320 ¦Увеличение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦340 ¦Увеличение стоимости ¦ 36 459 ¦ 35 421 ¦ 97,2% ¦
¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦540 ¦Увеличение задолженности ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦по бюджетным ссудам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦600 ¦Выбытие финансовых активов¦ - ¦ - ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦620 ¦Уменьшение стоимости ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ценных бумаг, кроме акций ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и иных форм участия в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитале ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦640 ¦Уменьшение задолженности ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦по бюджетным ссудам и ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+----------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1 125 186 ¦1 094 787 ¦ 97,3% ¦
L----+--------------------------+----------+----------+-----------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 6
к отчету
об исполнении бюджета города Сызрани за 2005 год
от 31 мая 2006 г. № 51

СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ ПО ПОЛУЧАТЕЛЯМ СРЕДСТВ
ВЕДОМСТВЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ НА 2005 ГОД

   ---------T------T------------------------------T----------T---------T---------¬

¦ код ¦ КФСР ¦ Наименование прямого ¦Уточненные¦Кассовое ¦% испол- ¦
¦админи- ¦ ¦ получателя средств ¦бюджетные ¦исполне- ¦ нения ¦
¦стратора¦ ¦ ¦назначения¦ ние ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ на 2005 ¦ за 2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год, ¦ год, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦тыс. руб.¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 702 ¦ 0102 ¦Администрация города¦ 93 826 ¦ 90 853 ¦ 96,8% ¦
¦ ¦ ¦Функционирование высшего¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦должностного лица субъекта ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Российской Федерации и органа¦ 458 ¦ 456 ¦ 99,6% ¦
¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0104 ¦Функционирование Правительства¦ 36 758 ¦ 35 801 ¦ 97,4% ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦органов исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерации, местных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦администраций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0203 ¦Мобилизационная подготовка¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0411 ¦Другие вопросы в области¦ 40 000 ¦ 39 840 ¦ 99,6% ¦
¦ ¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 92 ¦ 73 ¦ 79,3% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0504 ¦Другие вопросы в области¦ 1 145 ¦ 598 ¦ 52,2% ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0604 ¦Другие вопросы в области¦ 1 295 ¦ 647 ¦ 50,0% ¦
¦ ¦ ¦охраны окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0706 ¦Высшее профессиональное¦ 2 572 ¦ 2 366 ¦ 92,0% ¦
¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0901 ¦Здравоохранение ¦ 430 ¦ 417 ¦ 97,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1006 ¦Другие вопросы в области¦ 40 ¦ 18 ¦ 45,0% ¦
¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0112 ¦Обслуживание государственного¦ 6 932 ¦ 6 693 ¦ 96,6% ¦
¦ ¦ ¦и муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0113 ¦Резервные фонды ¦ - ¦ - ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 4 104 ¦ 3 944 ¦ 96,1% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 701 ¦ ¦Сызранская городская Дума ¦ 12 614 ¦ 12 520 ¦ 99,3% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0103 ¦Функционирование ¦ 12 273 ¦ 12 180 ¦ 99,2% ¦
¦ ¦ ¦законодательных ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(представительных) органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦государственной власти и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 341 ¦ 340 ¦ 99,7% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 777 ¦ ¦Финансовое управление¦ 9 705 ¦ 9 443 ¦ 97,3% ¦
¦ ¦ ¦Администрации города ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0106 ¦Обеспечение деятельности¦ 7 770 ¦ 7 693 ¦ 99,0% ¦
¦ ¦ ¦финансовых, налоговых и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦таможенных органов и органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 1 935 ¦ 1 750 ¦ 90,4% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 777 ¦ ¦Контрольно-счетная палата ¦ 2 400 ¦ 2 376 ¦ 99,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0106 ¦Обеспечение деятельности¦ 2 000 ¦ 1 976 ¦ 98,8% ¦
¦ ¦ ¦финансовых, налоговых и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦таможенных органов и органов¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 400 ¦ 400 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 801 ¦ ¦Комитет по здравоохранению и¦ 96 235 ¦ 95 900 ¦ 99,7% ¦
¦ ¦ ¦социальной защите населения и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подведомственные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0901 ¦Здравоохранение ¦ 93 630 ¦ 93 295 ¦ 99,6% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0904 ¦Другие вопросы в области¦ 2 605 ¦ 2 605 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Комитет по строительству и¦ 104 969 ¦ 104 364 ¦ 99,4% ¦
¦ ¦ ¦архитектуре ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 704 ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 8 973 ¦ 8 602 ¦ 95,9% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0411 ¦Другие вопросы в области¦ 3 483 ¦ 3 483 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0504 ¦Другие вопросы в области¦ 50 709 ¦ 50 709 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0604 ¦Другие вопросы в области¦ 9 407 ¦ 9 402 ¦ 99,9% ¦
¦ ¦ ¦охраны окружающей среды ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0701 ¦Дошкольное образование ¦ 1 420 ¦ 1 420 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0702 ¦Общее образование ¦ 2 945 ¦ 2 945 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0709 ¦Другие вопросы в области¦ 3 440 ¦ 3 440 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0806 ¦Другие вопросы в области¦ 2 600 ¦ 2 600 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0801 ¦Культура ¦ 2 000 ¦ 1 783 ¦ 89,2% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0901 ¦Здравоохранение ¦ 7 050 ¦ 7 039 ¦ 99,8% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0904 ¦Другие вопросы в области¦ 11 442 ¦ 11 441 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1002 ¦Социальное обслуживание¦ 1 500 ¦ 1 500 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Управление архитектуры и¦ 2 851 ¦ 2 847 ¦ 99,9% ¦
¦ ¦ ¦градостроительства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 704 ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 2 851 ¦ 2 847 ¦ 99,9% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 802 ¦ ¦Управление культуры,¦ 57 977 ¦ 56 579 ¦ 97,6% ¦
¦ ¦ ¦информации и рекламы и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подведомственные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0702 ¦Общее образование ¦ 17 583 ¦ 17 105 ¦ 97,3% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0707 ¦Молодежная политика и¦ 4 906 ¦ 4 777 ¦ 97,4% ¦
¦ ¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0801 ¦Культура ¦ 30 154 ¦ 29 467 ¦ 97,7% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0803 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 600 ¦ 600 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0806 ¦Другие вопросы в области¦ 4 734 ¦ 4 630 ¦ 97,8% ¦
¦ ¦ ¦культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 805 ¦ ¦Управление социальной защиты¦ 115 247 ¦ 110 146 ¦ 95,6% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1001 ¦Пенсионное обеспечение ¦ 647 ¦ 646 ¦ 99,8% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1002 ¦Социальное обслуживание¦ 22 708 ¦ 22 697 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1003 ¦Социальное обеспечение¦ 35 605 ¦ 32 499 ¦ 91,3% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1006 ¦Другие вопросы в области¦ 55 423 ¦ 53 446 ¦ 96,4% ¦
¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 864 ¦ 858 ¦ 99,3% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 803 ¦ ¦Управление образования и¦ 66 481 ¦ 65 458 ¦ 98,5% ¦
¦ ¦ ¦подведомственные учреждения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0709 ¦Другие вопросы в области¦ 4 376 ¦ 4 179 ¦ 95,5% ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0707 ¦Молодежная политика и¦ 877 ¦ 526 ¦ 60,0% ¦
¦ ¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0701 ¦Дошкольное образование ¦ 16 673 ¦ 16 642 ¦ 99,8% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0702 ¦Общее образование ¦ 44 127 ¦ 43 683 ¦ 99,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0706 ¦Высшее профессиональное¦ 428 ¦ 428 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 803 ¦ ¦МУП "ЛОТОС" ¦ 695 ¦ 695 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0707 ¦Другие вопросы в области¦ 695 ¦ 695 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 702 ¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 2 015 ¦ 2 001 ¦ 99,3% ¦
¦ ¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0104 ¦Функционирование Правительства¦ 2 015 ¦ 2 001 ¦ 99,3% ¦
¦ ¦ ¦Российской Федерации, высших ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦органов исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 737 ¦ ¦ГТРК "Сызрань" ¦ 589 ¦ 541 ¦ 91,9% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0803 ¦Телевидение и радиовещание ¦ 589 ¦ 541 ¦ 91,9% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦МУ "Редакция газеты "Волжские¦ 1 504 ¦ 1 482 ¦ 98,5% ¦
¦ ¦ ¦вести"" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 715 ¦ 0804 ¦Периодическая печать и¦ 1 504 ¦ 1 482 ¦ 98,5% ¦
¦ ¦ ¦издательства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 803 ¦ ¦Управление по делам молодежи ¦ 6 034 ¦ 5 976 ¦ 99,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 427 ¦ 427 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0504 ¦Другие вопросы в области¦ 2 764 ¦ 2 764 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0707 ¦Молодежная политика и¦ 2 843 ¦ 2 785 ¦ 98,0% ¦
¦ ¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 708 ¦ ¦Управление физической культуры¦ 10 478 ¦ 10 410 ¦ 99,4% ¦
¦ ¦ ¦и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0902 ¦Спорт и физическая культура ¦ 7 845 ¦ 7 800 ¦ 99,4% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0904 ¦Другие вопросы в области¦ 2 633 ¦ 2 610 ¦ 99,1% ¦
¦ ¦ ¦здравоохранения и спорта ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 805 ¦ ¦Управление по вопросам семьи,¦ 13 916 ¦ 12 294 ¦ 88,3% ¦
¦ ¦ ¦материнства и детства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0707 ¦Молодежная политика и¦ 1 030 ¦ 1 030 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦оздоровление детей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1004 ¦Борьба с беспризорностью,¦ 8 328 ¦ 6 814 ¦ 81,8% ¦
¦ ¦ ¦опека, попечительство ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1006 ¦Другие вопросы в области¦ 4 558 ¦ 4 450 ¦ 97,6% ¦
¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ ¦Городской фонд социальной¦ 3 360 ¦ 3 360 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1006 ¦Другие вопросы в области¦ 3 360 ¦ 3 360 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ ¦Социальная столовая ¦ 414 ¦ 411 ¦ 99,3% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1002 ¦Социальное обслуживание¦ 414 ¦ 411 ¦ 99,3% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУЧ "Пансионат для пожилых¦ 2 157 ¦ 2 147 ¦ 99,5% ¦
¦ ¦ ¦людей и инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1002 ¦Социальное обслуживание¦ 2 157 ¦ 2 147 ¦ 99,5% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 811 ¦ ¦Курсы по ГО ¦ 867 ¦ 776 ¦ 89,5% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0309 ¦Предупреждение и ликвидация¦ 867 ¦ 776 ¦ 89,5% ¦
¦ ¦ ¦последствий чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ситуаций и стихийных бедствий,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 811 ¦ ¦Управление по делам ГО и ЧС ¦ 3 274 ¦ 2 927 ¦ 89,4% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0203 ¦Мобилизационная подготовка¦ 600 ¦ 570 ¦ 95,0% ¦
¦ ¦ ¦экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0309 ¦Предупреждение и ликвидация¦ 2 674 ¦ 2 357 ¦ 88,1% ¦
¦ ¦ ¦последствий чрезвычайных¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ситуаций и стихийных бедствий,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦гражданская оборона ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 811 ¦ ¦7 отряд ГПС ¦ 293 ¦ 288 ¦ 98,3% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0310 ¦Обеспечение противопожарной¦ 293 ¦ 288 ¦ 98,3% ¦
¦ ¦ ¦безопасности ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 812 ¦ ¦Управление внутренних дел ¦ - ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0302 ¦Органы внутренних дел ¦ - ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 812 ¦ ¦Медвытрезвитель ¦ 32 ¦ 31 ¦ 96,9% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0302 ¦Органы внутренних дел ¦ 32 ¦ 31 ¦ 96,9% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУП "Спецавтотранспорта" ¦ 190 ¦ 159 ¦ 83,7% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 190 ¦ 159 ¦ 83,7% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУП "Жилищно-управляющая¦ 121 276 ¦121 276 ¦100,0% ¦
¦ ¦ ¦компания" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 14 265 ¦ 14 265 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 107 011 ¦ 107 011 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦Комитет жилищно-коммунального¦ 178 033 ¦173 116 ¦ 97,2% ¦
¦ ¦ ¦хозяйства и строительства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0411 ¦Другие вопросы в области¦ 517 ¦ 517 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0504 ¦Другие вопросы в области¦ 46 656 ¦ 46 002 ¦ 98,6% ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 10 028 ¦ 9 945 ¦ 99,2% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 116 832 ¦ 112 652 ¦ 96,4% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0709 ¦Другие вопросы в области¦ 3 000 ¦ 3000 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0806 ¦Другие вопросы в области¦ 1 000 ¦ 1 000 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦культуры, кинематографии и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств массовой информации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУП "Комбинат бытовых услуг" ¦ 7 913 ¦ 7 913 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 7 913 ¦ 7 913 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУ "Служба Единого¦ 1 767 ¦ 1 767 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦Балансодержателя" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0501 ¦Жилищное хозяйство ¦ 1 767 ¦ 1 767 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ - ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 706 ¦ ¦МУП УК Городские перевозки ¦ 49 215 ¦ 49 138 ¦ 99,8% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0411 ¦Другие вопросы в области¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0408 ¦Транспорт ¦ 49 058 ¦ 49 057 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 157 ¦ 81 ¦ 51,6% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУ "Социальная гостиница для¦ 4 924 ¦ 3 163 ¦ 64,2% ¦
¦ ¦ ¦беременных женщин и женщин с¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦грудными детьми, оказавшихся в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦социально опасном положении" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1002 ¦Социальное обслуживание¦ 4 924 ¦ 3 163 ¦ 64,2% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУ "Центр социальной¦ 5 278 ¦ 4 482 ¦ 84,9% ¦
¦ ¦ ¦реабилитации для подростков,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦освобожденных из¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воспитательных учреждений¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦закрытого типа и¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦воспитательно-трудовых ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦колоний" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1002 ¦Социальное обслуживание¦ 5 278 ¦ 4 482 ¦ 84,9% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУ "Территориальный центр¦ 3 006 ¦ 2 871 ¦ 95,5% ¦
¦ ¦ ¦социальной помощи семье в¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦детям "Семья" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1002 ¦Социальное обслуживание¦ 3 006 ¦ 2 871 ¦ 95,5% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ ¦МУ коррекционного образования¦ 3 785 ¦ - ¦ 0,0% ¦
¦ ¦ ¦психолого-педагогической ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦диагностики, коррекции¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦развития детей ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 1002 ¦Социальное обслуживание¦ 3 785 ¦ - ¦ 0,0% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦Фонд жилья и ипотеки "Новый¦ 1 400 ¦ 474 ¦ 33,9% ¦
¦ ¦ ¦дом" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0504 ¦Другие вопросы в области¦ 1 400 ¦ 474 ¦ 33,9% ¦
¦ ¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦ЗАО СТЭК ¦ 19 949 ¦ 19 693 ¦ 98,7% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 19 949 ¦ 19 693 ¦ 98,7% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦Сызранский пансионат для¦ 164 ¦ 152 ¦ 92,7% ¦
¦ ¦ ¦ветеранов труда ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 164 ¦ 152 ¦ 92,7% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 706 ¦ ¦МУП "Сызранские троллейбусные¦ 1700 ¦ 1 610 ¦ 94,7% ¦
¦ ¦ ¦линии" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0411 ¦Другие вопросы в области¦ 1700 ¦ 1 610 ¦ 94,7% ¦
¦ ¦ ¦национальной экономики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦ЗАО "Сызранская мебельная¦ 9 ¦ - ¦ 0,0% ¦
¦ ¦ ¦фабрика" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0502 ¦Коммунальное хозяйство ¦ 9 ¦ - ¦ 0,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 712 ¦ ¦Военный комиссариат г. Сызрани¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0115 ¦Другие общегосударственные¦ 50 ¦ 50 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 703 ¦ ¦МУ "Сызрань Инвест Проект" ¦ 3 061 ¦ 3 061 ¦100,0% ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ 0504 ¦Другие вопросы в области¦ 3 061 ¦ 3 061 ¦ 100,0% ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦Прочие учреждения,¦ 115 533 ¦ 112 037 ¦ 97,0% ¦
¦ ¦ ¦предприятия, организации ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 704 ¦ 0504 ¦Другие вопросы в области¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 714 ¦ 0409 ¦Связь и информатика ¦ - ¦ - ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ 1003 ¦Социальное обеспечение¦ 114 298 ¦ 110 842 ¦ 97,0% ¦
¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ 745 ¦ 1006 ¦Другие вопросы в области¦ 1235 ¦ 1 195 ¦ 96,8% ¦
¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦
+--------+------+------------------------------+----------+---------+---------+
¦ ¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦1 125 186 ¦1 094 787¦ 97,3% ¦
L--------+------+------------------------------+----------+---------+----------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 7
к отчету
об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
от 31 мая 2006 г. № 51

ЛИМИТЫ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 2005 ГОД ПО Г. СЫЗРАНИ

   -----T----T----------------------T--------T------T-----------T------T-------------------------------T--------T------------------------------¬

¦КФКР¦КЭСР¦ Наименование ¦Единица ¦Мощ- ¦ Год ¦Лимит ¦ В том числе ¦ Кассо- ¦ В том числе ¦
¦ ¦ ¦ ¦измере- ¦ность ¦начала и ¦капи- +-------T-------T-------T-------+ вое +-------T-------T-------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦окончания ¦таль- ¦за счет¦за счет¦за счет¦за счет¦исполне-¦за счет¦за счет¦за счет¦за ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ строи- ¦ных ¦средств¦средств¦средств¦средств¦ ние за ¦средств¦средств¦средств¦счет ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельства ¦вло- ¦город- ¦гор. ¦област-¦феде- ¦ 2005 ¦город- ¦гор. ¦област-¦ср-в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ же- ¦ского ¦эколог.¦ного ¦раль- ¦ год ¦ ского ¦эколог.¦ ного ¦феде- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ний ¦бюджета¦фонда ¦бюджета¦ного +--------+бюджета¦фонда ¦бюджета¦раль- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+ ¦ ¦ ¦бюджета¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ та ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0411¦310 ¦- строительство линии¦ км ¦29,8 ¦1998 - 2006¦1700 ¦ 1700 ¦ ¦ ¦ ¦ 1610 ¦ 1610 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦троллейбусного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0411¦310 ¦- реконструкция моста¦ 2 х 18 Г ¦2000 - 2005¦4000 ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦через р. Крымза по ул.¦10,5 м тротуары¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Интернациональной, из¦ 2 x 1,6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦них средства ФРМФ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦625 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------T------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ 5700 ¦ 5700 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 5610 ¦ 5610 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- жилищное¦ кв. м ¦ 130 ¦2002 - 2010¦20906 ¦ 906 ¦ ¦ 20000 ¦ ¦ 20906 ¦ 906 ¦ ¦ 20000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(переселение граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из ветхого и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦аварийного жилья) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- газификация города ¦ определяется ¦14444 ¦ 9350 ¦ ¦ 5094 ¦ ¦ 14209 ¦ 9326 ¦ ¦ 4883 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ заказчиком-застройщиком ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------T------T-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- горячее¦ГкВт/год¦ 110 ¦2001 - 2005¦ 4265 ¦ 176 ¦ ¦ 4089 ¦ ¦ 4265 ¦ 176 ¦ ¦ 4089 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водоснабжение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Образцовской площадки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1 очереди, в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средства, полученные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦из областного ФРМФ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦2004 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦1968 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- реконструкция¦ софинанси- ¦ 2005 ¦ 3169 ¦ 3169 ¦ ¦ ¦ ¦ 3109 ¦ 3109 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦системы городского¦ рование 20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦теплоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(в рамках проекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦МБРР), из них средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ФРМФ - 2058 тыс. руб.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полученные в 2002 году¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в форме взаимозачета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------T------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- процентные платежи¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 550 ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ¦ 550 ¦ 550 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по проекту МБРР, на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦основании Соглашения о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦субзайме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦№ 01-01-06/26-82 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦от 24.03.2003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- строительство¦ ¦ ¦ 2005 ¦ 4813 ¦ ¦ ¦ 4813 ¦ ¦ 4813 ¦ ¦ ¦ 4813 ¦ ¦
¦ ¦ ¦специализированного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дома для участников и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ветеранов ВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- строительство¦ ¦ ¦ ¦ 3647 ¦ 238 ¦ ¦ 3409 ¦ ¦ 3647 ¦ 238 ¦ ¦ 3409 ¦ ¦
¦ ¦ ¦водопровода в п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Батрацкие выселки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- строительство¦ ¦ ¦ ¦ 3100 ¦ 3100 ¦ ¦ ¦ ¦ 3100 ¦ 3100 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦теплосети от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ФГУ ДЭП 140 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ул. Добролюбова до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦котельной № 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЗАО "СТЭК" по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ул. Котельной, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- строительство¦ ¦ ¦ ¦ 3822 ¦ 942 ¦ ¦ 2880 ¦ ¦ 3822 ¦ 942 ¦ ¦ 2880 ¦ ¦
¦ ¦ ¦модульной котельной по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ул. Парижской Коммуны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- строительство¦ ¦ ¦ ¦14999 ¦ ¦ ¦ 14999 ¦ ¦ 14999 ¦ ¦ ¦ 14999 ¦ ¦
¦ ¦ ¦модульной котельной на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦углу Бородинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦проезда и ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Ставропольской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- жилищное¦ ¦ ¦ ¦ 900 ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ 474 ¦ 474 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- программа "Молодой¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦семье - доступное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦жилье" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- обеспечение жильем¦ ¦ ¦ ¦ 5878 ¦ 594 ¦ ¦ 5284 ¦ ¦ 5878 ¦ 594 ¦ ¦ 5284 ¦ ¦
¦ ¦ ¦детей-сирот и детей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦оставшихся без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦попечения родителей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦не имеющих жилой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦площади ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- обеспечение жильем¦ ¦ ¦ ¦ 487 ¦ ¦ ¦ 487 ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ _ ¦ ¦
¦ ¦ ¦репрессированных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦реабилитированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦310 ¦- ФЦП "Жилище" на 2002¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦
¦ ¦ ¦- 2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограмма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Переселение граждан¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦РФ из ветхого и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦аварийного жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонда", в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦переходящий остаток¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ден. средств на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦01.01.2005 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦7000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0504¦262 ¦- ФЦП "Жилище" на ¦ ¦ ¦ ¦ 2764 ¦ ¦ ¦ ¦ 2764 ¦ 2764 ¦ ¦ ¦ ¦ 2764 ¦
¦ ¦ ¦2002 - 2010 гг.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦подпрограмма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦"Обеспечение жильем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦молодых семей", в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦переходящий остаток на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦01.01.2005 - 1220,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦94244 ¦ 20425 ¦ 0 ¦ 61055 ¦ 12764 ¦ 92536 ¦ 19415 ¦ 0 ¦ 60357 ¦12764 ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0604¦310 ¦- проектирование и¦ Га ¦ 7,2 ¦2003 - 2005¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 300 ¦ ¦ 300 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦рекультивация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦существующей свалки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ТБО и ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0604¦310 ¦- проектирование и¦ км ¦ 3,9 ¦2004 - 2007¦ 852 ¦ 52 ¦ 800 ¦ ¦ ¦ 852 ¦ 52 ¦ 800 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦реконструкция системы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ГТС (1 этап "Дренаж¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦насосной станции № 1")¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0604¦310 ¦- строительство¦ тыс. ¦277,5 ¦2001 - 2005¦ 1483 ¦ 483 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ 1482 ¦ 482 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦высоконагружаемого ¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦полигона по¦ м/год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦захоронению ТБО и ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0604¦310 ¦- реконструкция¦куб. м/с¦2,577 ¦2002 - 2007¦ 1724 ¦ 224 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦ 1724 ¦ 224 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦п. Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0604¦310 ¦- строительство¦ куб. ¦ 336 ¦2001 - 2005¦ 400 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сливной станции на 2¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦приемных места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0604¦310 ¦- строительство нового¦ - ¦ - ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦ 400 ¦ ¦ 400 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦скотомогильника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(проектная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦документация) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0604¦310 ¦- дождевая канализация¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ 96 ¦ 96 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(водовод) в п.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Сормовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(экспертиза) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0604¦310 ¦- реконструкция¦ ед. ¦ 5 ¦1998 - 2007¦ 4148 ¦ 1148 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ ¦ 4148 ¦ 1148 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ ¦
¦ ¦ ¦внеплощадочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦канализации и очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружений (станция УФ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеззараживания и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦напорный коллектор от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЦНС до очистных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦сооружений) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 9407 ¦ 2007 ¦ 5400 ¦ 2000 ¦ 0 ¦ 9402 ¦ 2002 ¦ 5400 ¦ 2000 ¦ 0 ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0709¦310 ¦- проектно-сметная¦ ¦ ¦ ¦ 440 ¦ 440 ¦ ¦ ¦ ¦ 440 ¦ 440 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦документация на Дом¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0709¦310 ¦- ФЦП "Дети России"¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ ¦ ¦ ¦ 6000 ¦
¦ ¦ ¦строительство детского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦дома для детей-сирот и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦детей, оставшихся без¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦попечения родителей, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦т.ч. переходящий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦остаток денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦01.01.2005 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦3000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 6440 ¦ 440 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6000 ¦ 6440 ¦ 440 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 6000 ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0806¦310 ¦- реконструкция¦ посещ. ¦120000¦2001 - 2006¦ 2300 ¦ 2300 ¦ ¦ ¦ ¦ 2300 ¦ 2300 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Свято-Вознесенского ¦чел./год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мужского монастыря в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦г. Сызрани, проектно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦изыскательские работы¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦памятника истории и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦культуры - Церковь¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Вознесения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0806¦310 ¦- реконструкция¦ посещ. ¦60000 ¦1995 - 2006¦ 1300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1300 ¦ 300 ¦ ¦ ¦ 1000 ¦
¦ ¦ ¦краеведческого музея,¦чел./год¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в т.ч. переходящий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦остаток денежных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств на 01.01.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- 1000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600 ¦ 2600 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 3600 ¦ 2600 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 1000 ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0904¦310 ¦- реконструкция¦ койко- ¦ 187 ¦2004 - 2005¦10950 ¦ 500 ¦ ¦ 8450 ¦ 2000 ¦ 10950 ¦ 500 ¦ ¦ 8450 ¦ 2000 ¦
¦ ¦ ¦родильного дома ¦ мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0904¦310 ¦- реконструкция¦ ¦ ¦ ¦ 278 ¦ 278 ¦ ¦ ¦ ¦ 278 ¦ 278 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦стадиона "Центральный"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦(проектные работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦0904¦310 ¦- проект и¦ ¦ ¦ ¦ 214 ¦ 214 ¦ ¦ ¦ ¦ 213 ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦спортивного комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в районе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦автомобильного моста¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по ул. Чапаева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦ ¦ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ ¦ ¦ ¦ ¦11442 ¦ 992 ¦ 0 ¦ 8450 ¦ 2000 ¦ 11441 ¦ 991 ¦ 0 ¦ 8450 ¦ 2000 ¦
+----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+------+
¦ ¦ ¦ВСЕГО по капитальным¦ ¦ ¦ ¦130833¦ 32164 ¦ 5400 ¦ 71505 ¦ 21764 ¦ 129029 ¦ 31058 ¦ 5400 ¦ 70807 ¦21764 ¦
¦ ¦ ¦вложениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦в основные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦фонды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+----+----------------------+--------+------+-----------+------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 8
к отчету
об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
от 31 мая 2006 г. № 51

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
ФИНАНСИРУЕМЫХ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2005 ГОДУ

   ------T--------------------------T-----------T---------T---------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Расходы ¦ Капи- ¦Исполнено¦
¦ п/п ¦ программ ¦ некапи- ¦ тальное ¦ ¦
¦ ¦ ¦ тального ¦ строи- ¦ ¦
¦ ¦ ¦характера, ¦тельство,¦ ¦
¦ ¦ ¦ лимит ¦ лимит ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ с ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ I ¦Социальная политика ¦ 30 269,0 ¦ 0,0 ¦29 363,0 ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 1.1 ¦Комплексная программа по¦ 30 269,0 ¦ ¦ 29 363 ¦
¦ ¦социальной поддержке¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения в г. Сызрани на¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 1.2 ¦Профилактика ¦ в счет ¦ ¦ ¦
¦ ¦безнадзорности, ¦ текущ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦социального сиротства и¦ финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦правонарушений ¦ рования ¦ ¦ ¦
¦ ¦несовершеннолетних, ¦ отрасли ¦ ¦ ¦
¦ ¦усиления противодействия¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦незаконному обороту¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦наркотических средств в г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрани на 2002 - 2005 гг.¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ II ¦Здравоохранение ¦ 6 595,0 ¦ 0,0 ¦ 6 141,0 ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 2.1 ¦Программа "Здоровое¦ 6 595,0 ¦ ¦ 6141 ¦
¦ ¦детство в новом¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тысячелетии" на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 - 2007 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ III ¦Образование ¦ ¦ 440 ¦ 440 ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 3.1 ¦Программа "Новое поколение¦ в счет ¦ ¦ в счет ¦
¦ ¦на 2002 - 2005 гг." ¦ текущ. ¦ ¦ текущ. ¦
¦ ¦ ¦ финанси- ¦ ¦финанси- ¦
¦ ¦ ¦ рования ¦ ¦ рования ¦
¦ ¦ ¦ отрасли ¦ ¦ отрасли ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 3.2 ¦Программа "Патриотическое¦ в счет ¦ ¦ в счет ¦
¦ ¦воспитание населения в г.¦ текущ. ¦ ¦ текущ. ¦
¦ ¦Сызрани на 2002 - 2005¦ финанси- ¦ ¦финанси- ¦
¦ ¦гг." ¦ рования ¦ ¦ рования ¦
¦ ¦ ¦ отрасли ¦ ¦ отрасли ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 3.3 ¦Софинансирование областной¦ ¦ 440 ¦ 440 ¦
¦ ¦целевой программы "Дома¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦молодежных организаций¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарской области" на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2003 - 2005 годы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ IV ¦Жилищно-коммунальное ¦ ¦ 8 163,0 ¦ 7 164,0 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 4.1 ¦Программа "Наш город" на ¦ в счет ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг. ¦ текущ. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ финанси- ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ рования ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ отрасли ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 4.3 ¦Программа ¦ ¦ 3 895,0 ¦ 3 821 ¦
¦ ¦"Энергосбережение" на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 4.4 ¦Программа "Водоснабжение и¦ ¦ 1 962,0 ¦ 1 962 ¦
¦ ¦водоотведение" на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 4.5 ¦Программа "Жилье города¦ ¦ 1 400,0 ¦ 475,0 ¦
¦ ¦Сызрани" на период ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2010 гг.", ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦4.5.1¦Программа ипотечного¦ ¦ 900,0 ¦ 475 ¦
¦ ¦кредитования в г. Сызрани¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1999 - 2005 гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦4.5.2¦Софинансирование областной¦ ¦ 500,0 ¦ ¦
¦ ¦целевой программы "Молодой¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦семье доступное жилье" ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 4.6 ¦Программа "Переселение¦ ¦ 906 ¦ 906 ¦
¦ ¦граждан г. Сызрани из¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ветхого и аварийного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципального жилищного¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда на 2003 - 2010 гг." ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ V ¦Прочие отраслевые¦ 293,0 ¦ 3435 ¦ 3723 ¦
¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ 5.1 ¦Программа ¦ ¦ 3435 ¦ 3435 ¦
¦ ¦"Социально-экологическая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦реабилитация территории г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрани" на 2003 - 2010¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦5.2 ¦Программа "Пожарная¦ 293 ¦ ¦ 288 ¦
¦ ¦безопасность на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2002 - 2005 гг." ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ ¦Концепция "Газификация¦ ¦ 8200 ¦ 8200 ¦
¦ ¦природным газом города¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрани на ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2004 - 2010 гг." ¦ ¦ ¦ ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ ¦Итого ¦ 37 157,0 ¦20 238,0 ¦55 031,0 ¦
+-----+--------------------------+-----------+---------+---------+
¦ ¦Всего по программам ¦ 57 395,00 ¦ ¦ ¦
L-----+--------------------------+-----------+---------+----------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 9
к отчету
об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
от 31 мая 2006 г. № 51

ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2005 ГОД

(тыс. рублей)
   ------------------------T------------------------------T----------T----------¬

¦ Код ¦ Наименование ¦Утверждено¦Фактически¦
¦ бюджетной ¦ источника ¦по бюджету¦исполнено ¦
¦ классификации ¦ ¦ на ¦ за ¦
¦ ¦ ¦ 2005 год ¦ 2005 год ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 00 00 00 0000 000¦Кредитные соглашения и¦ 52 396 ¦ 1659 ¦
¦ ¦договоры, заключенные от имени¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации,¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской Федерации¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных образований,¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных внебюджетных¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов, указанные в валюте¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 00 00 00 0000 700¦Получение кредитов по¦ 161 750 ¦ 114 659 ¦
¦ ¦кредитным соглашениям и¦ ¦ ¦
¦ ¦договорам, заключенным от¦ ¦ ¦
¦ ¦имени Российской Федерации,¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, муниципальных¦ ¦ ¦
¦ ¦образований, государственных¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов, указанных¦ ¦ ¦
¦ ¦в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 01 00 00 0000 710¦Бюджетные кредиты, полученные¦ 30 100 ¦ 14 159 ¦
¦ ¦от других бюджетов бюджетной¦ ¦ ¦
¦ ¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 01 00 03 0000 710¦Бюджетные кредиты, полученные¦ 30 000 ¦ 14 159 ¦
¦ ¦от других бюджетов бюджетной¦ ¦ ¦
¦ ¦системы Российской Федерации¦ ¦ ¦
¦ ¦местными бюджетами ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 02 00 00 0000 710¦Кредиты, полученные в валюте¦ 131 750 ¦ 100 500 ¦
¦ ¦Российской Федерации от¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 02 00 03 0000 710¦Кредиты, полученные в валюте¦ 131 750 ¦ 100 500 ¦
¦ ¦Российской Федерации от¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций местными¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетами ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 00 00 00 0000 800¦Погашение кредитов по¦ 109 354 ¦ 116 318 ¦
¦ ¦кредитным соглашениям и¦ ¦ ¦
¦ ¦договорам, заключенным от¦ ¦ ¦
¦ ¦имени Российской Федерации,¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской¦ ¦ ¦
¦ ¦Федерации, муниципальных¦ ¦ ¦
¦ ¦образований, государственных¦ ¦ ¦
¦ ¦внебюджетных фондов, указанных¦ ¦ ¦
¦ ¦в валюте Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 01 00 00 0000 810¦Бюджетные кредиты, полученные¦ 30 000 ¦ 28 318 ¦
¦ ¦от других бюджетов бюджетной¦ ¦ ¦
¦ ¦системы Российской Федерации ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 01 00 03 0000 810¦Бюджетные кредиты, полученные¦ 30 000 ¦ 28 318 ¦
¦ ¦от других бюджетов бюджетной¦ ¦ ¦
¦ ¦системы Российской Федерации¦ ¦ ¦
¦ ¦местными бюджетами ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 02 00 00 0000 810¦Кредиты, полученные в валюте¦ 79 354 ¦ 88 000 ¦
¦ ¦Российской Федерации от¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦02 01 02 00 03 0000 810¦Кредиты, полученные в валюте¦ 79 354 ¦ 88 000 ¦
¦ ¦Российской Федерации от¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитных организаций местными¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетами ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦06 00 00 00 00 0000 000¦Земельные участки, находящиеся¦ 3 000 ¦ 5 226 ¦
¦ ¦в государственной и¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦06 00 00 00 00 0000 430¦Продажа (уменьшение стоимости)¦ 3 000 ¦ 5 226 ¦
¦ ¦земельных участков,¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в государственной¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальной собственности ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦06 01 00 00 03 0000 430¦Поступления от продажи¦ 3 000 ¦ 1 763 ¦
¦ ¦земельных участков до¦ ¦ ¦
¦ ¦разграничения государственной¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности на землю, ¦ ¦ ¦
¦ ¦на которых расположены иные¦ ¦ ¦
¦ ¦объекты недвижимого имущества,¦ ¦ ¦
¦ ¦зачисляемые в местные бюджеты ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦06 03 00 00 01 0000 430¦Поступления от продажи иных¦ ¦ 3 463 ¦
¦ ¦земельных участков,¦ ¦ ¦
¦ ¦находящихся в государственной¦ ¦ ¦
¦ ¦собственности до разграничения¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной собственности¦ ¦ ¦
¦ ¦на землю ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦08 00 00 00 00 0000 000¦Остатки средств бюджетов ¦ 28 112 ¦ 25 182 ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Остатки иных средств бюджета¦ 38 627 ¦ 38 627 ¦
¦ ¦на начало года ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦ ¦Остатки иных средств бюджета¦ 10 515 ¦ 13 445 ¦
¦ ¦на конец года ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------------------------------+----------+----------+
¦ ¦ИТОГО источников внутреннего ¦ 83 508 ¦ 28 749 ¦
¦ ¦финансирования дефицита¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------------------------------+----------+-----------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 10
к отчету
об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
от 31 мая 2006 г. № 51

ЗАТРАТЫ
ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОНДА Г. СЫЗРАНИ
ПО ПОДРАЗДЕЛУ 0604 "ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ" НА 2005 ГОД

   ------------------------------T---------T--------T----------¬

¦ Наименование ¦ Единица ¦Лимит по¦ Кассовое ¦
¦ расходов ¦измерения¦расходам¦исполнение¦
¦ ¦ ¦ ¦ за 2005 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ год ¦
+-----------------------------+---------+--------+----------+
¦Мониторинг окружающей¦тыс. руб.¦ 294 ¦ 217 ¦
¦природной среды ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+--------+----------+
¦Экологическое образование и¦тыс. руб.¦ 100 ¦ 83 ¦
¦воспитание ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+--------+----------+
¦Благоустройство города¦тыс. руб.¦ 578 ¦ 150 ¦
¦Озеленение и сохранение¦ ¦ ¦ ¦
¦зеленых насаждений города: ¦ ¦ ¦ ¦
¦- восстановительные и уходные¦ ¦ 148 ¦ ¦
¦работы в урочище¦ ¦ ¦ ¦
¦"Монастырская гора"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- разработка проекта границ¦ ¦ 250 ¦ ¦
¦лесопарковой зоны урочище¦ ¦ ¦ ¦
¦"Монастырская гора"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- памятник природы - урочище¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦"Монастырская гора"; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- сквер им. Жукова¦ ¦ 50 ¦ ¦
¦Юго-Западного района города¦ ¦ ¦ ¦
¦(ограждение); ¦ ¦ ¦ ¦
¦- парк им. Жукова пос.¦ ¦ 30 ¦ ¦
¦Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+--------+----------+
¦Ликвидация аварийных ситуаций¦тыс. руб.¦ 0 ¦ 0 ¦
¦(разлив ртути, саранча,¦ ¦ ¦ ¦
¦паводок, карантинная¦ ¦ ¦ ¦
¦растительность и т. д.) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+--------+----------+
¦Перевод автотранспорта на¦тыс. руб.¦ 110 ¦ 90 ¦
¦газообразное топливо (долевое¦ ¦ ¦ ¦
¦участие) ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------+---------+--------+----------+
¦Материально-техническое ¦тыс. руб.¦ 213 ¦ 107 ¦
¦обеспечение отдела экологии:¦ ¦ ¦ ¦
¦- ремонт автотранспорта и¦ ¦ 40 ¦ ¦
¦комплектующие; ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение канцелярских¦ ¦ 113 ¦ ¦
¦товаров, расходных материалов¦ ¦ ¦ ¦
¦и комплектующих к оргтехнике;¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение мебели ¦ ¦ 60 ¦ ¦
+-----------------------------+---------+--------+----------+
¦ВСЕГО ¦ ¦ 1295 ¦ 647 ¦
L-----------------------------+---------+--------+-----------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 11
к отчету
об исполнении бюджета г. Сызрани за 2005 г.
от 31 мая 2006 г. № 51

Приложение № 12

ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ Г. СЫЗРАНИ НА 2005 ГОД

   ---T------------------------T----------T---------T---------------T---------------T----------------T-------------------------------¬

¦NN¦ Наименование ¦ Сумма ¦ Срок ¦Использовано ¦ Остаток ¦ Использовано ¦ К погашению в 2005 году ¦
¦ ¦ ¦ заимст- ¦погашения¦средств ¦ задолженности ¦ средств в 2005 ¦ ¦
¦ ¦ ¦ вования ¦ ¦(фактически ¦ по основному ¦ году ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбрано) ¦ долгу по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦по состоянию на¦ состоянию на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01.01.2005 ¦ 01.01.2005 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +--------T------+-------T-------+-------T--------+----------------T--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦преду- ¦факти-¦преду- ¦факти- ¦преду- ¦факти- ¦основной долг ¦проценты ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦смот- ¦ческое¦смот- ¦ческое ¦смот- ¦ческое +--------T-------+-------T------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦рено ¦испол-¦рено ¦испол- ¦рено ¦испол- ¦преду- ¦факти- ¦преду- ¦факти-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетом¦нение ¦бюд- ¦нение ¦бюд- ¦нение ¦смот- ¦ческое ¦смот- ¦ческое¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жетом ¦ ¦жетом ¦ ¦рено ¦испол- ¦рено ¦испол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюдже- ¦нение ¦бюдже- ¦нение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том ¦ ¦том ¦ ¦
+--+------------------------+----------+---------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+------+
¦1 ¦Кредитные соглашения и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦договоры, заключенные от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имени муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+----------+---------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+------+
¦ ¦Кредиты в коммерческих¦ 131 750 ¦ 2005- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦131 750¦100 500 ¦ 79 354 ¦88 000 ¦ 7 020 ¦5 231 ¦
¦ ¦банках в целях¦ ¦2006 гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирования расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+----------+---------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+------+
¦ ¦Соглашение о субзайме¦ 103 503 ¦2018 год ¦ 38 991 ¦38 991¦38 991 ¦38 991 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1 900 ¦1 839 ¦
¦ ¦01-01-06/26-82 от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦24.03.2003 по реализации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦проекта "Городское¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжение", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+----------+---------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+------+
¦2 ¦Договоры и соглашения о¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦получении бюджетных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитов, заключенные с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Министерством управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансами Самарской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+----------+---------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+------+
¦ ¦бюджетный кредит из¦ 30 000 ¦2005 год ¦ ¦ ¦14 152 ¦14 159 ¦30 000 ¦ 14 159 ¦ 30 000 ¦ 28318 ¦ 480 ¦ 169 ¦
¦ ¦областного бюджета на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦финансирование расходов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского бюджета, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+----------+---------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+------+
¦3 ¦Предоставление ¦ 17 600 ¦2005 год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17 600 ¦ 10 000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гарантий на привлечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заимствований в 2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦году на развитие¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отраслей транспорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищно-коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства, жилищное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здравоохранение, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦экологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перерабатывающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦промышленность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦агропромышленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+------------------------+----------+---------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+------+
¦ ¦Итого в тыс. рублей ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦109 354 ¦116 318¦ 9 400 ¦7 239 ¦
L--+------------------------+----------+---------+--------+------+-------+-------+-------+--------+--------+-------+-------+-------


Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЫЗРАНИ
ЗА 2005 ГОД

Бюджет города за 2005 год выполнен на 97,3% (утвержденный бюджет - 1 125 186 тыс. рублей, кассовое исполнение - 1 094 787 тыс. рублей).
По основным показателям бюджет выполнен:
- доходы с учетом безвозмездных поступлений - на 102,3% при плане 1 041 678 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 1 066 038 тыс. рублей. Рост доходов относительно 2004 года составил 14%, или 131 175 тыс. рублей в суммовом выражении;
- расходы - 97,3%, при плане 1 125 186 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 1 094 787 тыс. рублей. Относительно 2004 года, рост составил 16,1%, или 151 833 тыс. рублей;
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - 34,4% при плане 83 508 тыс. рублей, исполнение - 28 749 тыс. рублей.

(тыс. рублей)
   -------------------------------T---------T---------T----------T----------¬

¦ ¦Назначено¦Исполнено¦ % ¦Отклонения¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦ (+,-) ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ДОХОДЫ - ВСЕГО ¦1 041 678¦1 066 038¦ 102,3 ¦ + 24 360 ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦Собственные доходы ¦ 607 905 ¦ 644 667 ¦ 106,0 ¦ + 36 762 ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 399 443 ¦ 403 116 ¦ 100,9 ¦ + 3 673 ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 208 462 ¦ 241 551 ¦ 115,9 ¦ + 33 089 ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦Безвозмездные поступления от¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других бюджетов, из них: ¦ 433 773 ¦ 421 371 ¦ 97,1 ¦ - 12 402 ¦
¦средства федерального бюджета;¦ 63 656 ¦ 63 656 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦средства областного бюджета, ¦ 370 117 ¦ 357 715 ¦ 96,6 ¦ - 12 402 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- дотация на выравнивание¦ 66 761 ¦ 66 761 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦уровня бюджетной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ¦ 83 508 ¦ 28 749 ¦ 34,4 ¦ - 54 759 ¦
¦ФИНАНСИРОВАНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦РАСХОДЫ - ВСЕГО ¦1 125 186¦1 094 787¦ 97,3 ¦ - 30 399 ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦В том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦городского бюджета ¦ 691 413 ¦ 679 319 ¦ 98,3 ¦ - 12 094 ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦средств вышестоящих бюджетов, ¦ 433 773 ¦ 415 468 ¦ 95,8 ¦ - 18 305 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- целевые средства областного ¦ 370117 ¦ 351 812 ¦ 95,1 ¦ - 18 305 ¦
¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- целевые средства¦ 63 656 ¦ 63 656 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L------------------------------+---------+---------+----------+-----------


I. Доходы

В целом доходы бюджета города по сравнению с 2004 годом возросли на 14%, или 131 175 тыс. рублей. При снижении объема собственных доходов бюджета города на 33 619 тыс. рублей (5%) наблюдается рост безвозмездных поступлений, которые относительно 2004 года, возросли на 164 794 тыс. рублей (64,2%). Динамика показателей доходной части в денежном выражении бюджета приведена в диаграмме.

Динамика доходов в тыс. рублей
(Рисунок не приводится)

В структуре доходной части бюджета 2005 года по сравнению с 2004 годом произошли существенные изменения. В 2005 году доля налоговых доходов по сравнению с 2004 годом снизилась с 63,4% в 2004 году до 37,8%. При этом возросла доля неналоговых доходов с 9,1% до 22,7% и безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ с 27,1% до 39,5%.

Структура доходов городского бюджета в %
(Рисунок не приводится)

Бюджет города по собственным доходам (налоговым и неналоговым) выполнен на 106%. При плане 607 905 тыс. рублей в. бюджет поступило 644 667 тыс. рублей, дополнительно получено 36 762 тыс. рублей.
По налоговым доходам план выполнен на 100,9%. При плане 399 443 тыс. рублей получено 403 116 тыс. рублей, дополнительно в бюджет города поступило 3 673 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом снижение налоговых доходов составило 32%, или 189 883 тыс. рублей в денежном выражении. Основной причиной сокращения налоговых поступлений стало изменение налогового и бюджетного законодательств в сфере межбюджетных отношений. В связи с отменой налогов, снижением нормативов отчислений и передачи ряда налогов в федеральный и региональный бюджеты доходная база бюджета города по налоговым доходам в 2005 году уменьшилась на 246 130 тыс. рублей. Изменения бюджетного законодательства в части межбюджетных отношений существенно отразилась и на структуре налоговых доходов. Представленная ниже диаграмма отражает изменения в структуре налоговых доходов в 2005 году относительно 2004 года.

Структура налоговых доходов в %
(Рисунок не приводится)

В группе "Налоговые доходы" основные источники выполнены:
Налог на доходы физических лиц исполнен на 101,2%. При плане 270 197 тыс. рублей получено 273 379 тыс. рублей. Дополнительные поступления составили 3 182 тыс. рублей. Несмотря на рост поступлений по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет области относительно 2004 года на 7%, фактический объем поступлений в отчетном году в бюджет города сократился на 51 948 тыс. рублей (2004 год - 325 327 тыс. рублей, 2005 год - 273 397 тыс. рублей). Причиной этого стало снижение норматива отчислений с 57% в 2004 году до 40% в 2005 году, что уменьшило фактический объем поступлений на 116 186 тыс. рублей (факт 2005 года при нормативе 40% - 273 379 год, факт 2005 года, пересчитанный на норматив 57%, - 389 565 тыс. рублей).
Налоги на совокупный доход выполнены на 102,6%. При плановых назначениях 34 422 тыс. рублей фактическое исполнение составило 35 304 тыс. рублей. Дополнительно в бюджет города поступило 882 тыс. рублей за счет превышения плановых назначений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в связи с увеличением числа плательщиков данного налога, выявленных налоговой инспекцией путем выездных проверок. Поступления по единому налогу на вмененный доход относительно 2004 года возросли на 14 831 тыс. рублей, или 72,6% (2005 г. - 35 262 тыс. рублей, 2004 г. - 20 431 тыс. рублей).
Налоги на имущество исполнены на 102,9%. При плане 89 254 тыс. рублей фактическое исполнение составило 91 836 тыс. рублей, дополнительно в бюджет города поступило 2 582 тыс. рублей. По налогу на имущество физических лиц обеспечено выполнение на 124,2%. При плановых назначениях 1 550 тыс. рублей фактическое исполнение составило 1 925 тыс. рублей. Дополнительные поступления составили 375 тыс. рублей за счет оплаты плательщиками налога, начисленного налоговым органом за предыдущий год. По сравнению с 2004 годом фактические доходы в отчетном году возросли в 2 раза, или на 982 тыс. рублей (2005 г. - 1 925 тыс. рублей, 2004 г. - 943 тыс. рублей).
По земельному налогу плановые показатели исполнены на 102,5%. При плановых назначениях 87 704 тыс. рублей фактическое исполнение составило 89 911 тыс. рублей, дополнительные доходы составили 2 207 тыс. рублей (2004 г. - 62 476 тыс. рублей).
По сравнению с 2004 годом фактические поступления увеличились на 27 435 тыс. рублей (2004 г. - 62 476 тыс. рублей). Рост поступлений в бюджет города произошел за счет увеличения норматива отчислений в городской бюджет с 50% в 2004 году до 100% в 2005 году. При этом следует отметить, что доходная база по земельному налогу относительно 2004 года сократилась на 40 000 тыс. рублей, или на 39,5% (по отчету налогового органа по ф. 1-НМ за 2004 год начислено 141 399 тыс. рублей, за 2005 год - 101 391 тыс. рублей). Данные потери связаны с вступлением в силу ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю" от 17.07.2001 № 101-ФЗ с включением земельных участков, находящихся в пользовании ряда крупных промышленных предприятий, в реестр федеральной собственности.
Государственная пошлина - план выполнен на 110,2%. При плане 5 570 тыс. рублей фактическое исполнение составило 6 138 тыс. рублей. Дополнительно получено 568 тыс. рублей. Дополнительные поступления получены в основном за счет превышения плановых показателей по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции в связи с увеличением количества граждан, обратившихся в суд. По сравнению с 2004 годом поступления возросли на 627 тыс. рублей, или на 11% (2004 г. - 5 511 тыс. рублей).
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам - по данному виду доходов плановые поступления не планировались. Фактическое исполнение составило минус 3 541 тыс. рублей, что уменьшило исполнение доходной части бюджета. В связи с ошибочным перечислением налогоплательщиками в 2004 году налога на имущество организаций на код налога на имущество предприятий в 2005 году на основании заключений налоговой инспекции произведена перегонка платежей по назначению. Это уменьшило исполнение доходной части бюджета на 10 076 тыс. рублей (фактическое исполнение по налогу на имущество предприятий в 2005 году составило минус 10 076 тыс. рублей).
По неналоговым доходам план выполнен на 115,9%. При плане 208 462 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 241 551 тыс. рублей, дополнительно в бюджет города получено 33 089 тыс. рублей. По сравнению с 2004 годом фактические поступления по данной группе возросли в 2,8 раза, или на 156 264 тыс. рублей (2004 г. - 85 287 тыс. рублей). Рост доходов произошел в основном за счет:
- поступлений от продажи муниципального имущества - 84 899 тыс. рублей (в 2004 году поступления от продажи муниципального имущества учитывались в разделе "Источники финансирования дефицита бюджета");
- доходов от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, - 62 085 тыс. рублей (2004 г. - 77 177 тыс. рублей, 2005 г. - 139 262 тыс. рублей);
- платы за негативное воздействие на окружающую среду - 8 026 тыс. рублей (в 2004 году в бюджет города данные доходы не поступали);
- штрафных санкций - 1 148 тыс. рублей.
В группе "Неналоговые доходы" основные источники выполнены:
Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности - исполнены на 174,9%. При плане 79 645 тыс. рублей фактическое исполнение составило 139 262 тыс. рублей. Дополнительно в бюджет получено 59 617 тыс. рублей.
По арендной плате за землю при плановых доходах 23 862 тыс. рублей фактическое исполнение составило 78 048 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 54 186 тыс. рублей за счет незапланированных поступлений от ОАО "СНПЗ". Рост относительно 2004 года составил 78,2%, или 34 238 тыс. рублей в денежном выражении (2004 г. - 43 810 тыс. рублей).
По доходам от сдачи в аренду муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении и в хозяйственном ведении при плане 1 050 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 846 тыс. рублей. Недополучено 204 тыс. рублей. Невыполнение плановых показателей связано с тем, что муниципальные унитарные предприятия в течение года не сдавали в аренду служебные и производственные помещения, находящиеся в хозяйственном ведении. Бюджетом на 2005 год было предусмотрено 450 тыс. рублей по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в хозведении. По сравнению с 2004 годом фактические поступления выросли в 2,2 раза, или на 466 тыс. рублей (2004 г. - 380 тыс. рублей).
По доходам от сдачи в аренду нежилых помещений находящихся в муниципальной собственности, и имущества, переданного в аренду ЗАО "СТЭК", обеспечено выполнение плана на 110,3%. При запланированных доходах в сумме 54 583 тыс. рублей фактическое исполнение составило 60 220 тыс. рублей. Дополнительно получено 6 537 тыс. рублей. Из них:
- по доходам от сдачи в аренду нежилых помещений за счет увеличения ставок арендной платы дополнительные поступления составили 25 219 тыс. рублей (план 23 000 тыс. рублей, фактическое исполнение - 48 219 тыс. рублей);
- по доходам от сдачи в аренду ЗАО "СТЭК" муниципального имущества недополучено 19 582 тыс. рублей (план 31 583 тыс. рублей, фактическое исполнение 12 001 тыс. рублей).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду - исполнение составило 119,9%. При плане 6 695 тыс. рублей в бюджет города поступило 8 026 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 1 331 тыс. рублей в связи с увеличением количества природопользователей, выявленных отделом экологии.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - исполнение составило 129,4%, при плановых назначениях 500 тыс. рублей фактически получено доходов в сумме 647 тыс. рублей. Дополнительные поступления составили 147 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов - план выполнен на 73,9%. При плановых назначениях 114 922 тыс. рублей фактическое исполнение составило 84 899 тыс. рублей недополучено 30 023 тыс. рублей. В отчетном году от продажи муниципального имущества в бюджет города поступило 84 790 тыс. рублей, за счет отчислений от реализации военного имущества - 109 тыс. рублей незапланированных доходов. В результате невыполнения плана приватизации муниципального имущества бюджет города недополучил 30 132 тыс. рублей.
Административные платежи и сборы - плановые назначения выполнены на 113,3%. При плане 459 тыс. рублей фактическое исполнение составило 520 тыс. рублей. Отклонение от плана - 61 тыс. рублей за счет увеличения поступлений от платы за оформление документов на приватизацию жилых помещений.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба - фактическое исполнение составило 7 967 тыс. рублей при плановых назначениях 6 100 тыс. рублей. Дополнительно в бюджет получено 1 867 тыс. рублей за счет увеличения штрафных санкций по административным правонарушениям. Рост фактических поступлений относительно 2004 года составил 16,8%, или 1 148 тыс. рублей (2004 г. - 6 819 тыс. рублей).
Прочие неналоговые доходы - выполнены на 230 тыс. рублей при плановых назначениях 141 тыс. рублей. Отклонение от плана составило 89 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления - при плановых назначениях 433 773 тыс. рублей фактическое исполнение составило 421 371 тыс. рублей, или 97,1%.
Безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов поступили в виде:
- дотаций в сумме 88 459 тыс. рублей;
- субвенций в сумме 229 963 тыс. рублей;
- субсидий в сумме 93 405 тыс. рублей;
- средств федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы в сумме 9 544 тыс. рублей.

Динамика безвозмездных поступлений, тыс. рублей
(Рисунок не проводится)

Сумма безвозмездных поступлений в 2005 году по сравнению с 2004 годом в целом увеличилась на 164 794 тыс. рублей, или на 64,2%. При этом следует отметить, что поступления от бюджетов бюджетной системы РФ в отчетном году по сравнению с предшествующим годом возросли на 167 867 тыс. рублей, или 66,2%. Сравнительный анализ по безвозмездным поступлениям в абсолютных величинах приведен в диаграмме "Динамика безвозмездных поступлений".
Источники финансирования дефицита бюджета выполнены на 34,4%. При плане 83 508 тыс. рублей фактическое исполнение составило 28 749 тыс. рублей. Отклонение от плановых назначений составило 54 759 тыс. рублей.
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета исполнены:
- получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам - при плане 161 750 тыс. рублей исполнение составило 114 659 тыс. рублей, или 70,9%. От коммерческих банков при плановых назначениях 131 750 тыс. рублей получено кредитов на сумму 100 500 тыс. рублей. Остаток задолженности по бюджетной ссуде, полученной от Министерства управления финансами в 2004 году, в сумме 14 159 тыс. рублей был переоформлен в форме зачета в бюджетный кредит и отражен в разделе как получение бюджетного кредита;
- погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам - при плане 109 354 тыс. рублей исполнение составило 116 318 тыс. рублей, или 106,4%. За отчетный год погашено кредитов коммерческих банков на сумму 88 000 тыс. рублей при плановых показателях 79 354 тыс. рублей;
- поступления от продажи земельных участков - при плановых назначениях 3 000 тыс. рублей обеспечено выполнение на 5 226 тыс. рублей. Дополнительно получено 2 226 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2006 долг по кредитной линии, открытой в ОАО КБ "Солидарность", составил 12 500 тыс. рублей.
Фактический муниципальный долг на 01.01.2006 составил 51 491 тыс. рублей (долг по кредитной линии 12 500 тыс. рублей и долг по МБРР - 38 991 тыс. рублей) при установленном лимите 91 387 тыс. рублей.
Переходящий остаток денежных средств на счетах городского бюджета и бюджетополучателей по состоянию на 01.01.2006 составил 13 445 тыс. рублей. Из них:
- целевые средства федерального бюджета - 1 500 тыс. рублей на реконструкцию детской поликлиники, которые поступили в бюджет города в 2003 году;
- целевые средства областного бюджета - 5 903 тыс. рублей:
- субвенции на строительство, реконструкцию, текущий ремонт и содержание улично-дорожной сети - 2 465 тыс. рублей;
- субвенции на реализацию Закона Самарской области "О государственной поддержке граждан, имеющих детей" - 1 тыс. рублей;
- субвенции на содержание управления социальной защиты населения - 4 тыс. рублей;
- субвенции на содержание учреждений по оказанию социальной помощи семье и детям - 2 514 тыс. рублей;
- субвенции на расходы, связанные с предоставлением льгот населению субсидий на оплату ЖКУ - 23 тыс. рублей;
- субвенции на содержание учреждений по оказанию социальной помощи семье и детям - 11 тыс. рублей;
- субвенции на содержание органов управления по вопросам семьи, материнства и детства - 103 тыс. рублей;
- субвенции на обеспечение жильем репрессированных, реабилитированных и тружеников тыла - 487 тыс. рублей;
- субсидии на газификацию жилых домов вдов - 211 тыс. рублей;
- субсидии на государственную поддержку ЖСК - 63 тыс. рублей;
- субсидии на долевое финансирование выплат на детей, находящихся под опекой, - 21 тыс. рублей;
- средства городского бюджета - 6 042 тыс. рублей.
Недоимка - недоимка по обязательным платежам, налогам и сборам в городской бюджет в условиях 2005 года по состоянию на 01.01.2005 и с учетом задолженности ЗАО "СТЭК" составляла 96 151 тыс. рублей, на 01.01.2006 - 92 069 тыс. рублей, т.е. снизилась на 4 082 тыс. рублей. В объеме налоговых и неналоговых доходов ее удельный вес на 01.01.2006 составил 14,3%.
По налоговым доходам сумма недоимки на конец отчетного года составила 57 901 тыс. рублей и по сравнению с началом года снизилась на 13 305 тыс. рублей (на 01.01.2005 - 71 206 тыс. рублей).
По неналоговым доходам ее сумма составила 34 168 тыс. рублей, и по сравнению с началом года, ее размер увеличился на 9 223 тыс. рублей (на 01.01.2005 - 24 945 тыс. рублей).
В разрезе налогов и сборов она составляет:

   -------------------------------T----------T----------T----------¬

¦ Виды налогов, ¦ Недоимка ¦ Недоимка ¦Отклонение¦
¦ сборов и платежей ¦ на ¦ на ¦ (+, -) ¦
¦ ¦01.01.2005¦01.01.2006¦ ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налоговые доходы ¦ 71 206 ¦ 57 901 ¦ - 13 305 ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на доходы физических лиц¦ 4 944 ¦ 5 082 ¦ + 138 ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налоги на совокупный доход ¦ 4 854 ¦ 4 449 ¦ - 405 ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Налог на имущество физических¦ 109 ¦ 3 843 ¦ + 3 734 ¦
¦лиц ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Земельный налог ¦ 43 547 ¦ 31 278 ¦ - 12 269 ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Задолженность по отмененным¦ 17 752 ¦ 13 249 ¦ - 4 503 ¦
¦налогам и сборам ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Неналоговые доходы ¦ 24 945 ¦ 34 168 ¦ + 9 223 ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Арендная плата за землю ¦ 7 545 ¦ 8 750 ¦ + 1 205 ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦Доходы от использования,¦ 17 400 ¦ 25 418 ¦ + 8 018 ¦
¦имущества, находящего в¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------------+----------+----------+----------+
¦ИТОГО ¦ 96 151 ¦ 92 069 ¦ - 4 082 ¦
L------------------------------+----------+----------+-----------


По сравнению с началом год, увеличился размер недоимки по налогу на имущество физических лиц за счет начисления налоговой инспекцией налога за прошлые годы.
По доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, недоимка увеличилась за счет увеличения задолженности ЗАО "СТЭК" перед бюджетом за переданное ему в аренду муниципальное имущество. По состоянию на 01.01.2006 задолженность ЗАО "СТЭК" составила 20 2547 тыс. рублей, из них 3 524,3 тыс. рублей - сумма задолженности по договору переуступки права требования от 17.12.2004 № 02-269/1635.
Наиболее крупными должниками в бюджет города являются следующие организации и предприятия:

   -------------------------------------T--------------------¬

¦ОАО "Сызранский комбикормовый завод"¦3 061,4 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ОАО "Сланцеперерабатывающий завод" ¦ 886,4 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ОАО "Тяжмаш" <1> ¦4 332,2 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ОАО "Фирма "Энергозащита" КЗТИ ¦2 829,1 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ДХО ВВФ ЗАО "Поиск" ¦2 351,3 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ЗАО "Сызранская мебельная фабрика" ¦ 3 721 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ЗАО "Шахта Кашпирская" ¦1 321,6 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ЗАО "СМП-822" ¦ 950,5 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ЗАО "Шеврохром" ¦ 992,3 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦МУП УК "Городские перевозки" ¦1 438,5 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦МУП ЖКХ "Новокашпирское" ¦ 696,5 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦МУП "ЖУК" ¦2 462,8 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦МУП "Дорожное благоустройство" ¦ 619,6 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ООО "АВТЭК" ¦1 007,3 тыс. рублей ¦
+------------------------------------+--------------------+
¦000 "Сызраньхлебопродукт" ¦11 397,3 тыс. рублей¦
+------------------------------------+--------------------+
¦ЗАО "СТЭК" ¦ 20 255 тыс. рублей ¦
L------------------------------------+---------------------


Задолженность по отсроченным и приостановленным к взысканию платежам по состоянию на 01.01.2006 составила 33 930 тыс. рублей и по сравнению с началом года снизилась на 5 515 тыс. рублей.
За отчетный период налоговыми органами по региональным и местным налогам списано безнадежной к взысканию недоимки 26 045,4 тыс. рублей, в том числе по ОАО "Сызраньсельмаш" 25 902,3 тыс. рублей. По пеням и штрафам списано 14 989,1 тыс. рублей, в том числе по ОАО "Сызраньсельмаш" - 14 835,2 тыс. рублей.
В отчетном году Администрацией города проводилась работа с налогоплательщиками, имеющими задолженность по платежам в городской бюджет. Постановлением Главы Администрации от 02.02.2005 № 201 создана комиссия по работе с налогоплательщиками, имеющими задолженность по налогам и сборам в бюджет города. В состав комиссии включены депутаты городской Думы, специалисты администрации и налоговой инспекции. За отчетный период было проведено 5 заседаний комиссии, на который было рассмотрено финансовое состояние 37 предприятий и организаций. В результате проведенной работы 7 предприятий погасили имеющуюся задолженность, по 8-ми предприятиям подготовлены документы на банкротство. В ходе работы комиссии были проведены выверки задолженности предприятий с налоговой инспекцией, уточнены суммы недоимки по платежам в бюджет.

   --------------------------------

<1> задолженность по земельному налогу, предъявленная налоговой инспекцией за 2002 - 2003 гг., погашена ОАО "Тяжмаш" в марте 2006 года.

II. Расходы

Бюджет города по расходам выполнен на 97,3% с учетом безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов.
При плановых назначениях 1 125 186 тыс. рублей кассовые расходы составили 1 094 787 тыс. рублей. В общей сумме кассового исполнения расходы за счет средств вышестоящих бюджетов составили 415 468 тыс. руб.
Структура расходов за счет трех уровней бюджетов в абсолютных и относительных величинах приведена в таблице:

(тыс. руб.)
   ----------------------T---------T---------T----------T----------¬

¦ ¦назначено¦исполнено¦ % ¦отклонения¦
¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦ ¦
+---------------------+---------+---------+----------+----------+
¦РАСХОДЫ - ВСЕГО ¦1 125 186¦1 094 787¦ 97,3 ¦ - 30 399 ¦
+---------------------+---------+---------+----------+----------+
¦В том числе за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- городского бюджета ¦ 691 413 ¦ 679 319 ¦ 98,3 ¦ - 12 094 ¦
+---------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- средств вышестоящих¦ 433 773 ¦ 415 468 ¦ 95,8 ¦ - 18 305 ¦
¦бюджетов, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- целевые средства¦ 370 117 ¦ 351 812 ¦ 95,1 ¦ - 18 305 ¦
¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+----------+----------+
¦- целевые средства¦ 63 656 ¦ 63 656 ¦ 100,0 ¦ - ¦
¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---------------------+---------+---------+----------+-----------


При структурном анализе исполнения бюджета города в 2005 году за счет средств городского бюджета и средств вышестоящих бюджетов установлены следующие показатели:
- за счет средств городского бюджета расходы исполнены на 98,3%;
- за счет средств областного бюджета расходы выполнены к установленным бюджетным назначениям на 95,1%, а к лимитам бюджетных ассигнований на 98,6%;
- за счет средств федерального бюджета, поступивших в 2005 году, расходы выполнены на 100%.
(Справочно: лимиты бюджетных ассигнований - это полученное финансирование из областного бюджета, которое определяется под фактические сводные расчеты, представленные Финансовым управлением в Министерство управления финансами Самарской области.)
За 2005 год остатки денежных средств на 01.01.2006 по целевым средствам вышестоящих бюджетов составили:
областные средства - 5903 тыс. руб.; федеральные средства (за 2003 год) - 1500 тыс. руб.
Средства из вышестоящих бюджетов в 2005 году фактически перечислены в бюджет города в сумме 421,4 млн. руб. (в 2004 году - 253,5 млн. руб.) на следующие цели:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности - 66,8 млн. руб.;
- дотации на обеспечение сбалансированности бюджета - 8,7 млн. руб.;
- капитальное строительство объектов - 78,4 млн. руб.;
- на реализацию расходов по "Социальной политике" - 207,6 млн. руб.;
- дотация на возмещение убытков по предприятиям ЖКХ по переданному жилому фонду и льготам населения - 14,2 млн. руб.;
- субсидии на поддержку ЖКХ - 1,3 млн. руб.;
- субсидии транспортному предприятию на покрытие убытков - 4,4 млн. руб.;
- субсидии на Программу "Содействия занятости населения" - 0,4 млн. руб.;
- субсидии на текущий и капитальный ремонт дорог, реконструкция дорожного хозяйства - 39,3 млн. руб.;
- прочие поступления - 0,4 млн. руб.
По сравнению с 2004 годом безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в 2005 году значительно увеличились, почти в 1,6 раза, или на 167,9 млн. руб.
В разрезе функциональной бюджетной классификации расходы исполнены:

(тыс. рублей)
   -----T---------------------T---------T---------T----------T---------------T---------¬

¦КФК ¦ Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦ % ¦ Отклонения ¦Структура¦
¦ Р ¦ ¦ ¦ ¦исполнения¦(гр. 4 - гр. 3)¦расходов ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ уд. вес ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (%) ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0100¦Общегосударственные ¦ 88 151 ¦ 86 018 ¦ 97,6 ¦ - 2 133 ¦ 7,9 ¦
¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0200¦Национальная оборона ¦ 600 ¦ 570 ¦ 95,1 ¦ - 30 ¦ 0,1 ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0300¦Национальная ¦ 3 866 ¦ 3 452 ¦ 89,3 ¦ - 414 ¦ 0,3 ¦
¦ ¦безопасность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и правоохранительная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0400¦Национальная ¦ 94 758 ¦ 94 507 ¦ 99,7 ¦ - 251 ¦ 8,6 ¦
¦ ¦экономика ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0500¦Жилищно-коммунальное ¦ 384 112 ¦ 377 319 ¦ 98,2 ¦ - 6 793 ¦ 34,5 ¦
¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0600¦Охрана окружающей¦ 10 702 ¦ 10 049 ¦ 93,9 ¦ - 653 ¦ 0,9 ¦
¦ ¦среды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦ ¦Социальная сфера -¦ 542 997 ¦ 522 871 ¦ 96 ¦ - 20126 ¦ 47,9 ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0700¦Образование ¦ 106 914 ¦ 105 021 ¦ 98,2 ¦ - 1 893 ¦ 9,6 ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0800¦Культура, ¦ 43 181 ¦ 42 103 ¦ 97,5 ¦ - 1078 ¦ 3,8 ¦
¦ ¦кинематография ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и средства массовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦0900¦Здравоохранение ¦ 125 635 ¦ 125 207 ¦ 99,7 ¦ - 428 ¦ 11,4 ¦
¦ ¦и физическая культура¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦1000¦Социальная политика ¦ 267 267 ¦ 250 541 ¦ 93,7 ¦ - 16 726 ¦ 22,9 ¦
+----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+---------+
¦ ¦Всего расходов, ¦1 125 186¦1 094 787¦ 973 ¦ - 30 399 ¦ 100 ¦
¦ ¦Из них за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств вышестоящих¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(безвозмездных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поступлений) - всего:¦ 433 773 ¦415 468 ¦ 95,8 ¦ - 18 305 ¦ 37,9 ¦
¦ ¦Капитальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦строительство в общей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сумме расходов ¦ 130 833 ¦ 129 029 ¦ 98,6 ¦ - 1 804 ¦ 11,9 ¦
L----+---------------------+---------+---------+----------+---------------+----------


Финансирование расходов в течение отчетного года осуществлялось по отраслям в пределах полученных доходов и источников финансирования дефицита бюджета.
Наиболее значительные отклонения от плановых назначений сложились по следующим отраслям:
- КФКР 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - минус 6 793 тыс. рублей;
- КФКР 1000 "Социальная политика" - минус 16 726 тыс. рублей.
При анализе исполнения бюджета города по экономическим статьям показатели выполнены:

тыс. рублей
   -----T--------------------------T---------T---------T-------T-----¬

¦КЭСР¦ Наименование статьи ¦Назначено¦ Испол- ¦ % ¦ Уд. ¦
¦ ¦ ¦ на год ¦ нено ¦выпол- ¦вес, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦ % ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦210 ¦Оплата труда и начисления¦ 190463 ¦ 184394 ¦ 96,8 ¦16,8 ¦
¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦211 ¦Заработная плата ¦ 150124 ¦ 145889 ¦ 97,2 ¦13,3 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦212 ¦Прочие выплаты ¦ 1535 ¦ 1371 ¦ 89,3 ¦ 0,1 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦213 ¦Начисления на оплату труда¦ 38804 ¦ 37134 ¦ 95,7 ¦ 3,4 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦220 ¦Приобретение услуг ¦ 225969 ¦ 217562 ¦ 96,3 ¦19,9 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦221 ¦Услуги связи ¦ 4371 ¦ 4017 ¦ 91,9 ¦ 0,4 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦222 ¦Транспортные услуги ¦ 2082 ¦ 1925 ¦ 92,5 ¦ 0,2 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦223 ¦Коммунальные услуги ¦ 76232 ¦ 73982 ¦ 97,0 ¦ 6,8 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦224 ¦Арендная плата за¦ 322 ¦ 312 ¦ 96,9 ¦0,03 ¦
¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦225 ¦Услуги по содержанию¦ 109400 ¦ 105438 ¦ 96,4 ¦ 9,6 ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦ ¦в том числе капитальный¦ 80684 ¦ 77912 ¦ 96,6 ¦ 7,1 ¦
¦ ¦ремонт учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦226 ¦Прочие услуги ¦ 33562 ¦ 31888 ¦ 95,0 ¦ 2,9 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦230 ¦Обслуживание долговых¦ 6932 ¦ 6693 ¦ 96,6 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦231 ¦Обслуживание внутренних¦ 6932 ¦ 6693 ¦ 96,6 ¦ 0,6 ¦
¦ ¦долговых обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦240 ¦Безвозмездные и¦ 270300 ¦ 268347 ¦ 99,3 ¦24,6 ¦
¦ ¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦241 ¦Безвозмездные и¦ 269700 ¦ 267747 ¦ 99,3 ¦24,5 ¦
¦ ¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным организациям¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦242 ¦Безвозмездные и¦ 600 ¦ 600 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям, за¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ных и муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦250 ¦Безвозмездные и¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦безвозвратные перечисления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦260 ¦Социальное обеспечение ¦ 211389 ¦ 201277 ¦ 95,2 ¦18,4 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦262 ¦Пособия по социальной¦ 210742 ¦ 200631 ¦ 95,2 ¦18,3 ¦
¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦263 ¦Социальные пособия,¦ 647 ¦ 646 ¦ 99,8 ¦ 0,1 ¦
¦ ¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями сектора¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦290 ¦Прочие расходы ¦ 41035 ¦ 40823 ¦ 99,5 ¦ 3,7 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦300 ¦Поступление нефинансовых¦ 179098 ¦ 175691 ¦ 98,1 ¦16,0 ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦310 ¦Увеличение стоимости¦ 142639 ¦ 140270 ¦ 98,3 ¦12,8 ¦
¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦ ¦капитальное строительство ¦ 130833 ¦ 129029 ¦ 98,6 ¦11,8 ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦340 ¦Увеличение стоимости¦ 36459 ¦ 35421 ¦ 97,2 ¦ 3,2 ¦
¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦540 ¦Увеличение задолженности¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦по бюджетным ссудам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кредитам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦600 ¦Выбытие финансовых активов¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+---------+-------+-----+
¦ ¦Всего расходов ¦ 1125186 ¦1094787 ¦ 97,3 ¦ 100 ¦
¦ ¦Текущие расходы¦ 901863 ¦876605 ¦ 97,2 ¦80,1 ¦
¦ ¦Капитальные расходы ¦ 223323 ¦218182 ¦ 97,7 ¦19,9 ¦
L----+--------------------------+---------+---------+-------+------


По основным экономическим группам расходов бюджет города выполнен в следующих показателях:
- "Текущие расходы" - 97,2%, при плановых назначениях 901 863 тыс. руб. кассовое исполнение составило 876 605 тыс. руб. Фактический удельный вес текущих расходов в общих расходах бюджета составил 80,1%. (2004 год удельный вес - 84%);
- "Капитальные расходы" - 97,7%, при плановых назначения 223 323 тыс. руб. кассовое исполнение составило 218 182 тыс. руб. Фактический удельный вес капитальных расходов в общих расходах бюджета составил 19,9% (2004 год - уд. вес - 16%). В общих капитальных расходах капитальные вложения составили 129 029 тыс. руб.
(В связи с изменением бюджетной классификации с 01.01.2005 капитальные вложения вошли в новой классификации во все главные разделы КФКР.)

Капитальное строительство

Финансирование расходов по капитальному строительству за 2005 год выполнено на 98,6%, или на 129 029 тыс. руб., из них за счет средств вышестоящих бюджетов 92 571 тыс. руб. (с учетом переходящих остатков денежных средств на 01.01.2006).
Расходы на капитальное строительство финансировались за счет трех уровней бюджетов:

(в млн. руб.)
   ---------------------------T----------T----------T--------¬

¦ ¦Назначено ¦Исполнено ¦% испол.¦
¦ ¦на 2005 г.¦за 2005 г.¦ ¦
+--------------------------+----------+----------+--------+
¦средств муниципального ¦ 37,5 ¦ 36,4 ¦ 97,1 ¦
¦(городского) бюджета ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+----------+--------+
¦средств областного бюджета¦ 71,5 ¦ 70,8 ¦ 99 ¦
+--------------------------+----------+----------+--------+
¦средств федерального ¦ 21,8 ¦ 21,8 ¦ 100 ¦
¦бюджета, из них за счет ¦ 12,2 ¦ 12,2 ¦ ¦
¦переход. остатка денежных ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств на 01.01.2005 ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+----------+----------+--------+
¦Всего: ¦ 130,8 ¦ 129,0 ¦ 98,6 ¦
L--------------------------+----------+----------+---------


При анализе структуры расходов за счет источников финансирования установлено, что в общем объеме наибольшая доля финансирования принадлежит вышестоящим бюджетам - 71,8%: областного - 54,9% и федерального - 16,9%, а доля городского бюджета составляет всего 28,2%.
В разрезе экономических статей расходы исполнены:

   ---------------------------T---------T------------T-----------¬

¦ Код, наименование ¦Назначено¦ Кассовый ¦ % исп. ¦
¦ экономических статей ¦ на ¦ расход на ¦(4/2<*>100)¦
¦ ¦ 2005 г. ¦ 01.01.2006 ¦ ¦
+--------------------------+---------+------------+-----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------------+---------+------------+-----------+
¦310 "Увеличение стоимости ¦ 128,0 ¦ 126,2 ¦ 98,6 ¦
¦основных фондов" ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------------+-----------+
¦262 "Пособия по социальной¦ 2,8 ¦ 2,8 ¦ 100 ¦
¦помощи населению" ¦ ¦ ¦ ¦
¦(субсидии на обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦
¦жильем молодых семей) ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+------------+-----------+
¦всего ¦ 130,8 ¦ 129,0 ¦ 98,6 ¦
L--------------------------+---------+------------+------------


За 2005 год финансирование произведено по следующим объектам (в разрезе подразделов функциональной бюджетной классификации):

(в тыс. руб.)
   -----------------------------T-----------T------T----T------T----------¬

¦ Наименование ¦Назначено ¦Испол-¦ % ¦Откло-¦ Принятая ¦
¦ ¦ (с учетом ¦ нено ¦ ¦нения ¦ кредит. ¦
¦ ¦областных и¦ на ¦ ¦(+, -)¦ задол- ¦
¦ ¦федеральных¦ отч. ¦ ¦ ¦ женность ¦
¦ ¦ средств) ¦ дату ¦ ¦ ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2006¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ КОММУНАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦
+----------------------------------------------------------------------+
¦ 0411 "Другие вопросы в области национальной экономики" ¦
+----------------------------T-----------T------T----T------T----------+
¦Строительство 1 линии¦ 1700 ¦ 1610 ¦94,7¦ -90 ¦ ¦
¦троллейбусного движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство моста по ул.¦ 4000 ¦ 4000 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦Интернациональной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦0504 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" ¦
+----------------------------T-----------T------T----T------T----------+
¦Газификация города, в т.ч. ¦ 14444 ¦14209 ¦98,4¦ -235 ¦ 177 ¦
¦- городской бюджет; ¦ 9350 ¦ 9326 ¦99,7¦ -24 ¦ 158 ¦
¦- областной бюджет ¦ 5094 ¦ 4883 ¦95,8¦ -211 ¦ 19 ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство теплосети от ¦ 3100 ¦ 3100 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦ФГУ ДЭП 140 по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ул. Добролюбова до котельной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 7 ЗАО "СТЭК" по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Котельной, 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство модульной ¦ 3822 ¦ 3822 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦котельной по ул. Парижской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Коммуны, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городской бюджет; ¦ 942 ¦ 942 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- областной бюджет (ФРМФ) ¦ 2880 ¦ 2880 ¦100 ¦ - ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство модульной ¦ 14999 ¦14999 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦котельной на углу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Бородинского проезда и ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ставропольской, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной бюджет (ФРМФ) ¦ 14999 ¦14999 ¦100 ¦ - ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство водопровода в ¦ 3647 ¦ 3647 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦п. Батрацкие выселки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городской бюджет; ¦ 238 ¦ 238 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- областной бюджет (ФРМФ); ¦ 1909 ¦ 1909 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- областной бюджет (фонд ¦ 1500 ¦ 1500 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦муниципального развития) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Реконструкция системы ¦ 3719 ¦ 3659 ¦98,4¦ -60 ¦ ¦
¦городского теплоснабжения (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рамках МБРР), в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦% за обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Горячее водоснабжение ¦ 4265 ¦ 4265 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦Образцовской площадки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городской бюджет; ¦ 176 ¦ 176 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- областной бюджет (ФРМФ) - ¦ 1968 ¦ 1968 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦2004 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной бюджет (ФРМФ) - ¦ 2121 ¦ 2121 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦2005 г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ 0604 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" ¦
+----------------------------T-----------T------T----T------T----------+
¦Проектирование и ¦ 300 ¦ 300 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦рекультивация существующей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦свалки ТБО и ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Проектирование и ¦ 852 ¦ 852 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦реконструкция системы ГТС (1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦этап "дренаж насосной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦станции № 1") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство ¦ 1483 ¦ 1482 ¦100 ¦ -1 ¦ ¦
¦высоконагружаемого полигона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по захоронению ТБО и ПО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Реконструкция канализации ¦ 1724 ¦ 1724 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦п. Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство сливной ¦ 400 ¦ 400 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦станции на 2 приемных места ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство нового ¦ 400 ¦ 400 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦скотомогильника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Дождевая канализация ¦ 100 ¦ 96 ¦ 96 ¦ -4 ¦ ¦
¦(водовод) в п. Сормовский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(экспертиза) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Реконструкция внеплощадочной¦ 4148 ¦ 4148 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦канализации и очистных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сооружений (станция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦УФ-обеззараживания), в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городской бюджет; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной бюджет ¦ 2148 ¦ 2148 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ 2000 ¦ 2000 ¦100 ¦ - ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Итого: ¦ 63103 ¦62713 ¦99,4¦ -390 ¦ 177 ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ¦
+----------------------------------------------------------------------+
¦ 0504 "Другие вопросы в области ¦
¦ жилищно-коммунального хозяйства" ¦
+----------------------------T-----------T------T----T------T----------+
¦Обеспечение жильем ¦ 487 ¦ - ¦ - ¦ -487 ¦ ¦
¦репрессированных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реабилитированных граждан и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тружеников тыла, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной бюджет ¦ 487 ¦ - ¦ - ¦ -487 ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Обеспечение жильем ¦ 5878 ¦ 5878 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оставшихся без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родителей и не имеющих жилой¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площади, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городской бюджет; ¦ 594 ¦ 594 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- областной бюджет ¦ 5284 ¦ 5284 ¦100 ¦ - ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Строительство социального ¦ 4813 ¦ 4813 ¦100 ¦ - ¦ 2189 ¦
¦дома для участников ВОВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- областной бюджет ¦ 4813 ¦ 4813 ¦100 ¦ - ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Жилищное строительство ¦ 30906 ¦30906 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦(переселение граждан из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветхого и аварийного жилья),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городской бюджет; ¦ 906 ¦ 906 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- областной бюджет; ¦ 20000 ¦20000 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- федеральный бюджет ¦ 10000 ¦10000 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦(переходящий остаток на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.05 - 7000,0 тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Ипотечное строительство в ¦ 1400 ¦ 474 ¦33,8¦ -926 ¦ ¦
¦городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Реализация программы ¦ 2764 ¦ 2764 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦"Обеспечение жильем молодых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦семей", в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- федеральный бюджет ¦ 2764 ¦ 2764 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦(переходящий остаток на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.05 - 1220,0 тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ИТОГО: ¦ 46248 ¦44835 ¦96,9¦-1413 ¦ 2189 ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ¦
+----------------------------------------------------------------------+
¦ 0709 "Другие вопросы в области образования" ¦
+----------------------------T-----------T------T----T------T----------+
¦Проектно-сметная ¦ 440 ¦ 440 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦документация на Дом молодежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ФЦП "Дети России" ¦ 6000 ¦ 6000 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦Строительство детского дома ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для детей-сирот и детей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оставшихся без попечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦родителей, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- федеральный бюджет (из них¦ 6000 ¦ 6000 ¦100 ¦ ¦ ¦
¦переходящий остаток на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.05 - 3000,0 тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ 0806 "Другие вопросы в области культуры" ¦
+----------------------------T-----------T------T----T------T----------+
¦Реконструкция краеведческого¦ 1300 ¦ 1300 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦музея, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городской бюджет; ¦ 300 ¦ 300 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- федеральный бюджет ¦ 1000 ¦ 1000 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦(переходящий остаток на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.05 - 1000,0 тыс. руб.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Реконструкция памятника ¦ 2300 ¦ 2300 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦истории и культуры Церковь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Вознесения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ 0904 "Другие вопросы в области здравоохранения ¦
¦ и спорта" ¦
+----------------------------T-----------T------T----T------T----------+
¦Проект и строительство ¦ 214 ¦ 213 ¦99,5¦ -1 ¦ ¦
¦спортивного комплекса в р-не¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦автомобильного моста по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Чапаева ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Реконструкция родильного ¦ 10950 ¦10950 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦дома, в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- городской бюджет; ¦ 500 ¦ 500 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- областной бюджет; ¦ 8450 ¦ 8450 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦- федеральный бюджет ¦ 2000 ¦ 2000 ¦100 ¦ - ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Реконструкция стадиона ¦ 278 ¦ 278 ¦100 ¦ - ¦ ¦
¦"Центральный" (проектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Реконструкция здания под¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦детскую поликлинику (ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Ульяновская, 93),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переходящий остаток на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦01.01.05 - 1500,0 тыс. руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦Итого: ¦ 21482 ¦21481 ¦99,9¦ -1 ¦ - ¦
+----------------------------+-----------+------+----+------+----------+
¦ВСЕГО: ¦ 130833 ¦129029¦98,6¦-1804 ¦ 2366 ¦
L----------------------------+-----------+------+----+------+-----------


Строительство запланированных объектов в 2005 году профинансировано в пределах 95-98%. Необходимо отметить, что на самом низком уровне финансирования в отчетном году находится ипотечное строительство - 33,8%.
Финансирование объектов капитального строительства осуществлялось за счет средств трех уровней бюджетов:

Федеральный бюджет

Поступления из федерального бюджета в отчетном периоде на финансирование объектов капитального строительства составили 9544 тыс. руб. по следующим направлениям:
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 гг. подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" - 3000 тыс. руб.
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 гг. подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" - 1544 тыс. руб.
ФЦП "Дети России" строительство детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 3000 тыс. руб.
Реконструкция родильного дома на территории ЦГБ г. Сызрани - 2000 тыс. руб.
Финансирование за счет федеральных средств, поступивших в муниципальный бюджет, осуществлено через лицевые счета заказчиков-застройщиков, открытых в ОФК в полном объеме. Кассовые расходы составили 21764 тыс. руб., из них 12220 тыс. руб. - за счет переходящих остатков денежных средств, образовавшихся на 01.01.2005:
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 гг. подпрограмма "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" - 7000 тыс. руб.
ФЦП "Жилище" на 2002-2010 гг. подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" - 1220 тыс. руб.
ФЦП "Дети России" строительство детского дома для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 3000 тыс. руб. Реконструкция краеведческого музея - 1000 тыс. руб.
По объекту капитального строительства "Реконструкция здания под детскую поликлинику (ул. Ульяновская, 93)" средства федерального бюджета в сумме 1500 тыс. руб. получены еще в 2003 году, которые не были освоены в связи со сменой адреса объекта (с ул. Ульяновской, 93, на ул. К. Маркса, 13). До сих пор данный вопрос остается нерешенным.

Областной бюджет

Из областного бюджета на объекты капитального строительства в отчетном году поступили бюджетные средства в объеме 69537 тыс. руб., кроме того, переходящий остаток областных денежных средств по состоянию на 01.01.2005 составил 1968 тыс. руб. по объекту капитального строительства "реконструкция системы горячего водоснабжения Образцовской площадки". Из областного бюджета поступили средства на следующие объекты:
из Фонда реформирования муниципальных финансов:
согласно Распоряжению Губернатора Самарской области от 02.06.2005 № 72-р выделены денежные средства в сумме 20000 тыс. руб. на объекты:
- строительство модульной котельной по ул. Парижской Коммуны - 2880 тыс. руб.,
- реконструкция системы горячего водоснабжения Образцовской площадки - 2121 тыс. руб.,
- строительство модульной котельной на углу Бородинского проезда и ул. Ставропольской - 14999 тыс. руб.;
по Распоряжению Правительства Самарской области от 07.12.2005 № 218-р выделены субсидии из ФРМФ на:
- строительство водовода от района Нефтебазы до п. Композиторов для водоснабжения жилого района Батрацкие Выселки (закольцовка) - 1909 тыс. руб.;
из Фонда муниципального развития:
- на объект "газификация жилых домов для инвалидов, участников ВОВ и лиц, приравненных к ним" - 1044 тыс. руб. и "газификация жилых домов вдов участников ВОВ и лиц, приравненных к ним" - 4050 тыс. руб. (Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2005 № 89),
- на объект капитального строительства "реконструкция внеплощадочной канализации и очистных сооружений, строительство станции УФ-обеззараживания" - 2000 тыс. руб.,
- на объект "строительство водопровода в п. Батрацкие Выселки" - 1500 тыс. руб.,
- на объект "Реконструкция родильного дома" - 8450 тыс. руб.;
на объекты жилищного строительства:
- обеспечение жильем репрессированных, реабилитированных граждан и тружеников тыла - 487 тыс. руб.,
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не имеющих жилой площади, - 5284 тыс. руб.,
- строительство социального дома для ветеранов ВОВ - 4813 тыс. руб.,
- на реализацию программы "Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилищного фонда" - 20000 тыс. руб.
Кассовые расходы по объектам капитального строительства за отчетный период составили 68839 тыс. руб., или 98,9%. Остатки неиспользованных денежных средств на 01.01.2006 составляют 698 тыс. руб. по следующим объектам:
- "обеспечение жильем репрессированных, реабилитированных граждан и тружеников тыла" - 487 тыс. руб.
- "газификация жилых домов вдов участников ВОВ и лиц, приравненных к ним" - 211 тыс. руб.

Городской бюджет

Кассовые расходы по объектам капитального строительства за счет средств городского бюджета исполнены на 97,2%, или на 38426 тыс. руб. (см. таблица).
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2006 образовалась в сумме 2366 тыс. руб., в том числе:
- газификация города - 177 тыс. руб. (по невыполненным бюджетным обязательствам отчетного периода)
- строительство спец. дома для участников и инвалидов ВОВ - 2189 тыс. руб. (в связи с социальной значимостью объекта проводилась внутренняя отделка квартир в осенне-зимний период). Источник финансирования по ее ликвидации будет решаться в 2006 году.

0100 "Общегосударственные вопросы"

Расходы по "Общегосударственным вопросам" за 2005 выполнены на 98%, при плановых назначениях 88151 тыс. руб. кассовые расходы составили 86018 тыс. руб.
В данном разделе расходы на функционирование органов местного самоуправления составили 61274 тыс. руб., что в общих расходах раздела по структуре составляет 71,2%.
Исполнение бюджета по данному разделу и подразделам представлено в следующей таблице:

тыс. руб.
   -----T--------------------------------T---------T---------T-----T--------¬

¦Код ¦Наименование разделов и ¦назначено¦исполнено¦Откл.¦% испол-¦
¦ ¦ подразделов ¦ ¦ ¦ ¦ нения ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦0100¦Общегосударственные вопросы ¦ 88 151 ¦ 86 018 ¦2 133¦ 98% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦0102¦Функционирование высшего¦ 458 ¦ 456 ¦ 2 ¦ 100% ¦
¦ ¦должностного лица субъекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации и органа¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Администрация города ¦ 458 ¦ 456 ¦ 2 ¦ 100% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦0103¦Функционирование законодательных¦ 12 273 ¦ 12 180 ¦ 93 ¦ 99% ¦
¦ ¦(представительных) органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственной власти и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Городская Дума ¦ 12 273 ¦ 12 180 ¦ 93 ¦ 99% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦0104¦Функционирование Правительства¦ 38 773 ¦ 37 802 ¦ 971 ¦ 97% ¦
¦ ¦Российской Федерации, высших¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органов исполнительной власти¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦субъектов Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦местных администраций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Администрация города ¦ 36 758 ¦ 35 801 ¦ 957 ¦ 97% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Территориальный отдел поселка¦ 2015 ¦ 2 001 ¦ 14 ¦ 99% ¦
¦ ¦Новокашпирский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦0106¦Обеспечение деятельности¦ 9 770 ¦ 9 669 ¦ 101 ¦ 99% ¦
¦ ¦финансовых, налоговых и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦таможенных органов и органов¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦надзора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Финансовое управление ¦ 7 770 ¦ 7 693 ¦ 77 ¦ 99% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Контрольно-счетная палата ¦ 2 000 ¦ 1 976 ¦ 24 ¦ 99% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦0112¦Обслуживание государственного и¦ 6 932 ¦ 6 693 ¦ 239 ¦ 97% ¦
¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦0113¦Резервные фонды ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦0115¦Другие общегосударственные¦ 19 945 ¦ 19 218 ¦ 727 ¦ 96% ¦
¦ ¦вопросы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Реформирование бюджетного учета ¦ 1 935 ¦ 1 750 ¦ 185 ¦ 90% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Информационные услуги (городская¦ 341 ¦ 340 ¦ 1 ¦ 100% ¦
¦ ¦Дума) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Информационные услуги отдела¦ 390 ¦ 390 ¦ - ¦ 100% ¦
¦ ¦статистики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Мероприятия, связанные с оценкой¦ 1 375 ¦ 1 215 ¦ 160 ¦ 88% ¦
¦ ¦имущества муниципальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий и организаций и¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦программное обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦информационных систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Реализация Программы содействия¦ 427 ¦ 427 ¦ - ¦ 100% ¦
¦ ¦занятости населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Услуги банка за перечисление¦ 500 ¦ 494 ¦ 6 ¦ 99% ¦
¦ ¦субсидий малообеспеченных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦УСЗН реализация программы¦ 364 ¦ 364 ¦ - ¦ 100% ¦
¦ ¦"Единое информационное окно" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Мероприятия по стратегическому¦ 665 ¦ 665 ¦ - ¦ 100% ¦
¦ ¦развитию города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Администрация города (по¦ 1 674 ¦ 1 674 ¦ - ¦ 100% ¦
¦ ¦договорам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Военный комиссариат ¦ 50 ¦ 50 ¦ - ¦ 100% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Капитальный ремонт объектов¦ 2 069 ¦ 2 063 ¦ 6 ¦ 100% ¦
¦ ¦недвижимого имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Аудиторские услуги ¦ 400 ¦ 400 ¦ - ¦ 100% ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Комитет по строительству и¦ 6 904 ¦ 6 539 ¦ 365 ¦ 95% ¦
¦ ¦архитектуре ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+---------+---------+-----+--------+
¦ ¦Управление ¦ 2 851 ¦ 2 847 ¦ 4 ¦ 100% ¦
¦ ¦архитектуры и градостроительства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+--------------------------------+---------+---------+-----+---------


Расходы по обслуживанию государственного муниципального долга в сумме 6693 тыс. руб. - процентные платежи за кредитные ресурсы, привлеченные бюджетом города в 2005 году на покрытие кассовых разрывов.
Расходы по подразделу 0115 "Другие общегосударственные вопросы" составили 19218 тыс. руб., их удельный вес в общих расходах данного раздела - 22,3%.
Финансирование расходов по содержанию органов местного самоуправления осуществлялось в пределах установленных лимитов бюджетных ассигнований.

0200 "Национальная оборона"

Расходы по данному разделу выполнены на 95%, при плановых назначениях 600 тыс. руб. кассовое исполнение - 570 тыс. руб.
По подразделу 0203 "Мобилизационная подготовка экономики" кассовые расходы в сумме 570 тыс. руб. направлены на:
- содержание, переоборудование и ремонт ЗПУ - 36 тыс. руб.,
- содержание и обслуживание систем оповещения - 129 тыс. руб.,
- приобретение оргтехники для Управления ГОЧС, канцпринадлежностей для мобилизационного отдела - 228 тыс. руб.,
- приобретение табличек и указателей - 62 тыс. руб.,
- приобретение, монтаж, включение, регулировка транковой связи - 115 тыс. руб.

0300 "Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность"

Расходы по данному разделу выполнены на 89,3%, при плановых назначениях 3866 тыс. руб. кассовое исполнение составило 3452 тыс. руб.
По подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ, ГО" расходы выполнены на 88,5%, при плановых назначениях 3541 тыс. руб. кассовые расходы составили 3133 тыс. руб., в том числе по содержанию учреждений:
Управление по делам ГО и ЧС предусмотрено 2674 тыс. руб. кассовое исполнение - 2357 тыс. руб.
МОУ ДПО "Курсы ГО" предусмотрено 867 тыс. руб., кассовое исполнение - 776 тыс. руб.
Исполнение городского бюджета но подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и СБ. ГО" по статьям экономической классификации расходов приведено в таблице:

тыс. руб.
   --------------------------T---------T---------T-----------T-----------¬

¦ КЭСР ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения,¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +/- ¦Исполнения ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦211 "Заработная плата" ¦ 2247 ¦ 1974 ¦ -273 ¦ 87,8 ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦212 "Прочие выплаты" ¦ 10 ¦ 6 ¦ -4 ¦ 0,6 ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦213 "Начисления на ФОТ" ¦ 609 ¦ 518 ¦ -91 ¦ 85,1 ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦221 "Оплата услуг связи" ¦ 89 ¦ 80 ¦ -9 ¦ 89,9 ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦222 "Транспортные услуги"¦ 2 ¦ 2 ¦ 0 ¦ 100 ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦223 "Оплата коммунальных ¦ 209 ¦ 201 ¦ -8 ¦ 96,2 ¦
¦услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦224 "Арендная плата за ¦ 9 ¦ ¦ -9 ¦ 0 ¦
¦пользование имуществом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦225 "Услуги по содержанию¦ 25 ¦ 23 ¦ -2 ¦ 92,0 ¦
¦имущества" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦226 "Прочие услуги" ¦ 96 ¦ 94 ¦ -2 ¦ 97,9 ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦310 "Увеличение стоимости¦ 105 ¦ 99 ¦ -6 ¦ 94,3 ¦
¦основных средств" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦340 "Увеличение стоимости¦ 140 ¦ 136 ¦ -4 ¦ 97,1 ¦
¦материальных запасов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------+---------+---------+-----------+-----------+
¦ИТОГО ¦ 3541 ¦ 3133 ¦ -408 ¦ 88,5 ¦
L-------------------------+---------+---------+-----------+------------


Финансирование расходов по содержанию учреждений осуществлялось по данному разделу в пределах установленных лимитов бюджетных ассигнований.
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2006 составила 13,0 тыс. руб.: по услугам связи - 1,0 тыс. руб., по коммунальным услугам - 12,0 тыс. руб. Погашение задолженности предусмотрено в лимитах бюджетных ассигнований на 2006 год.
Подраздел 0310 "Обеспечение противопожарной безопасности"
По подразделу 0310 "Обеспечение противопожарной безопасности" расходы профинансированы на 98,3%, при назначениях 293,0 тыс. руб. кассовые расходы составили 288 тыс. руб. По данному подразделу финансирование осуществлялось по 7 ОГПС. Бюджетом города на 2005 год предусмотрено 293 тыс. руб. на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам, исполнено - 288 тыс. руб.

0400 "Национальная экономика"

0408 "Транспорт"

Расходы по данному подразделу профинансированы на 99,9%, или на 49057 тыс. руб. В том числе за счет:
городского бюджета 25004 тыс. руб. (уд. вес в общих расходах 51%), областного - 4365 тыс. руб. (уд. вес в общих расходах 8,9%), федерального - 7450 тыс. руб. (уд. вес в общих расходах 15,2%)
Средства из областного и федерального бюджетов были предоставлены на сбалансированность бюджета по автотранспортным перевозкам общественным транспортом. Средства поступали в городской бюджет в виде безвозмездных поступлений.

тыс. руб.
   --------------T---------T---------T----------T----------T-------------¬

¦Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦Отклонения¦ % ¦ ¦
¦ направления ¦ ¦ ¦ к план. ¦исполнения¦Кредиторская ¦
¦ расходов ¦ ¦ ¦показ. за ¦ за 2005 ¦задолженность¦
¦ ¦ ¦ ¦ отчетный ¦ год ¦на 01.01.2006¦
¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+---------+----------+----------+-------------+
¦Автобусные ¦ 42823 ¦ 42822 ¦ - ¦ 99,9 ¦ - ¦
¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------+---------+---------+----------+----------+-------------+
¦Троллейбусные¦ 6235 ¦ 6235 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦
¦перевозки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-------------+---------+---------+----------+----------+--------------


0411 "Другие вопросы в области национальной экономики"

На мероприятия по землеустройству и землепользованию в отчетном году выделено 39840 тыс. руб., или 99,6% к плановым назначениям.

тыс. руб.
   -------------------T------T------T-----------T--------T-------------¬

¦ Наименование ¦Назна-¦Испол-¦Отклонения ¦ % ¦Кредиторская ¦
¦ направления ¦ чено ¦нено ¦ к план. ¦исполне-¦задолженность¦
¦ расходов ¦ ¦ ¦ показ. за ¦ния за ¦на 01.01.2006¦
¦ ¦ ¦ ¦ отчетный ¦2005 год¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ ¦ ¦
+------------------+------+------+-----------+--------+-------------+
¦Мероприятия ¦40000 ¦39840 ¦ - 160 ¦ 99,6 ¦ - ¦
¦по землеустройству¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и землепользованию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------+------+------+-----------+--------+-------------+
¦ВСЕГО ¦40000 ¦39840 ¦ - 160 ¦ 99,6 ¦ - ¦
L------------------+------+------+-----------+--------+--------------


Финансирование производилось по основному договору № 6/99-100 от 16.09.1999 "На выполнение проектно-изыскательских работ по землеустройству, земельному кадастру и мониторингу земель", который был заключен между Администрацией города Сызрани и Московским Аэрогеодезическим предприятием и по дополнительным соглашениям к данному договору. Кассовые операции осуществлялись на основании актов выполненных работ и договоров о переуступке прав требования на ООО "Эксперт" и ООО "Эксперт плюс".

КФКР 0500 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы по данной отрасли выполнены на 98,2%, при годовых назначениях в бюджете города 384112 тыс. руб. кассовое исполнение составило 377319 тыс. руб. (2004 год - 92,7%, или 406666 тыс.).
В разрезе подразделов и главных экономических статей расходы исполнены:

тыс. руб.
   -----T---------------------------------T------T---------T------T----------T-----------¬

¦КЭСР¦ Наименование отраслей ¦Назна-¦ Испол- ¦Откло-¦ % ¦ Кредит. ¦
¦ ¦ экономических статей ¦ чено ¦ нено ¦нения ¦исполнения¦ задол- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(+/-) ¦ ¦женность на¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2006 ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦0501¦Жилищное хозяйство ¦26342 ¦ 26209 ¦ -133 ¦ 99,5 ¦ 3389 ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ 241¦Безвозмездные и безвозвратные¦17896 ¦ 17845 ¦ -51 ¦ 99,7 ¦ ¦
¦ ¦перечисления государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальным организациям -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение разницы в тарифах по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию муниципального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилищного фонда, лифтового¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйства и вывозу мусора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ 225¦Услуги по содержанию имущества -¦ 8446 ¦ 8364 ¦ -82 ¦ 99,0 ¦ 3389 ¦
¦ ¦капитальный ремонт жилищного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фонда, в том числе за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦целевых средств областного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета капитальный ремонт ЖСК,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 год ¦ 1524 ¦ 1462 ¦ -62 ¦ 95,9 ¦ 62 ¦
¦ ¦2004 год ¦ 1266 ¦ 1203 ¦ -62 ¦ 95,0 ¦ ¦
¦ ¦Капитальный ремонт жилищного¦ 258 ¦ 258 ¦ - ¦ 100,0 ¦ ¦
¦ ¦фонда за счет средств городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета, из них ¦ 6922 ¦ 6902 ¦ -20 ¦ 99, 7 ¦ 3327 ¦
¦ ¦ветеранам ВОВ; ¦ 509 ¦ 509 ¦ - ¦ 100,0 ¦ ¦
¦ ¦установка пандусов ¦ 87 ¦ 68 ¦ -19 ¦ 79,3 ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦0502¦Коммунальное хозяйство ¦252035¦ 247502 ¦-4533 ¦ 98,2 ¦ 21046 ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ 241¦Безвозмездные и безвозвратные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисления государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальным организациям -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение убытков по тепловой¦127290¦ 126937 ¦ -353 ¦ 99,7 ¦ 20000 ¦
¦ ¦энергии, всего в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет целевых средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦12978 ¦ 12978 ¦ - ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦114312¦ 113959 ¦ -353 ¦ 99,7 ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ 241¦Безвозмездные и безвозвратные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисления государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и муниципальным организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- возмещение разницы в тарифах по¦ 7913 ¦ 7913 ¦ - ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦баням ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦225 ¦Услуги по содержанию имущества -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунального хозяйства по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦развитию, реконструкции и замене¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инженерных сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦22651 ¦ 21830 ¦ -821 ¦ 96,4 ¦ 101 ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ ¦Расходы на благоустройство города¦94181 ¦ 90822 ¦-3359 ¦ 96,4 ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ 241¦Безвозмездные и безвозвратные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисления государственным и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям - текущий ремонт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементов городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства, в том числе: ¦66039 ¦ 64514 ¦-1525 ¦ 97,7 ¦ 945 ¦
¦ ¦- за счет средств областного¦16322 ¦ 15647 ¦ -675 ¦ 95,9 ¦ 675 ¦
¦ ¦бюджета, из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 год ¦14275 ¦ 13617 ¦ -658 ¦ 95,4 ¦ ¦
¦ ¦2004 год ¦ 2047 ¦ 2030 ¦ -17 ¦ 99,2 ¦ 270 ¦
¦ ¦- за счет средств городского¦49717 ¦ 48867 ¦ -850 ¦ 98,3 ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ 225¦Услуги по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию имущества -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонт элементов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского благоустройства, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦28142 ¦ 26308 ¦-1834 ¦ 93,5 ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств областного¦25672 ¦ 23881 ¦-1790 ¦ 92,6 ¦ ¦
¦ ¦бюджета, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2005 год ¦25029 ¦ 23544 ¦-2485 ¦ 94,1 ¦ ¦
¦ ¦2004 год ¦ 643 ¦ 337 ¦ -305 ¦ 52,5 ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств городского¦ 2470 ¦ 2427 ¦ -43 ¦ 98,3 ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦0503¦Другие вопросы в области жилищно-¦105735¦ 103608 ¦-2127 ¦ 98,0 ¦ 2366 ¦
¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ ¦Содержание Комитета ЖКХ и С ¦11491 ¦ 11072 ¦ -419 ¦ 96,4 ¦ ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ ¦Строительство и архитектура ¦94244 ¦ 92536 ¦-1708 ¦ 98,2 ¦ 2366 ¦
+----+---------------------------------+------+---------+------+----------+-----------+
¦ ¦ИТОГО по р. 0500 ¦384112¦ 377319 ¦-6793 ¦ 98,2 ¦ 26801 ¦
¦ ¦Из них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств городского¦258713¦ 254824 ¦-3889 ¦ 98,5 ¦ 23824 ¦
¦ ¦бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств областного¦99657 ¦ 96753 ¦-2904 ¦ 97,1 ¦ 2977 ¦
¦ ¦бюджета, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- за счет средств федерального¦25742 ¦ 25742 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+---------------------------------+------+---------+------+----------+------------


За отчетный год расходы по подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" исполнены на 99,5%, при годовых плановых назначениях 26302 тыс. руб., кассовое исполнение составило 26209,0 тыс. руб. Кредиторская задолженность на 01.01.06 составила - 3389,0 тыс. руб., из них по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда - 3327,0 тыс. руб., по капитальному ремонту ЖСК и ТСЖ (за счет средств областного бюджета) - 62,0 тыс. руб.
По подразделу "Коммунальное хозяйство" бюджетные обязательства выполнены на 98,2%, при плановых назначениях 252035 тыс. руб., кассовое исполнение составило 247502 тыс. руб. Кредиторская задолженность по экономическим статьям данного подраздела составила 21046,0 тыс. руб., из них по возмещению убытков на тепловую энергию - 20000 тыс. руб., в связи с дополнительным предъявлением объемов тепловой энергии в январе - марте 2005 года, по текущему содержанию элементов городского благоустройства - 945,0 тыс. руб. (675 тыс. руб. - за счет средств областного бюджета), по мероприятиям в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей - 101,0 тыс. руб.
Статья - возмещение убытков на отопление профинансирована на 99,7%, при плановых назначениях 127290 тыс. руб. кассовое исполнение составило 126937 тыс. руб.
Возмещение разницы в тарифах по баням - профинансированы на 100% (7913,0 тыс. руб.).
Мероприятия по благоустройству города профинансированы на 96,4%, отклонение от плановых назначений составило 3359,0 тыс. руб. (текущий ремонт элементов городского благоустройства 1525,0 тыс. руб., капитальный ремонт - 1834,0 тыс. руб.). В общей сумме невыполненных обязательств по статье благоустройство 63,8% (2143,0 тыс. руб.) составляют средства областного бюджета, которые на 01.01.2006 сохранены на счете городского бюджета.
По мероприятиям в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей бюджетные обязательства за счет средств городского бюджета не профинансированы на 821,0 тыс. руб., в связи с непредставлением в Финансовое Управление платежных поручений.
По подразделу "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" исполнение составило 98%., при плановых назначениях 105735 тыс. руб., кассовое исполнение составило 103608 тыс. руб. Кредиторская задолженность по данному подразделу на 01.01.2006 составила 2366 тыс. руб.
В данный подраздел вошли расходы по содержанию Комитета ЖКХ и С. При плановых назначениях 11491 тыс. руб. кассовое исполнение составило 11072,0 тыс. руб.
План капитального строительства по данному подразделу выполнен на 98,2%, отклонение от плановых назначений составило 1708,0 тыс. руб., в том числе по следующим объектам: газификация - 235,0 тыс. руб. (из них за счет областного бюджета 211,0 тыс. руб.); обеспечение жильем репрессированных, реабилитированных граждан, тружеников тыла за счет средств областного бюджета - 487,0 тыс. руб., ипотечное жилищное строительство по городской программе - 926,0 тыс. руб.; реконструкция системы городского теплоснабжения - 60,0 тыс. руб. (городской бюджет).
Целевые средства областного бюджета по состоянию на 01.01.2006 сохранены на счете бюджета и будут использованы в полном объеме в первом полугодии 2006 года по назначению.
Невыполненные обязательства 2005 года и погашение кредиторской задолженности за счет городского бюджета и вышестоящих бюджетов предусмотрены в бюджете городского округа Сызрань на 2006 год.

0600 "Охрана окружающей среды"

Финансирование расходов данного раздела произведено по подразделу 0604 "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" на 93,9%, или на 10049 тыс. руб., за счет средств:
- областного бюджета 2000 тыс. руб. по объекту капитального строительства "Внеплощадочная канализация и очистные сооружения (станция УФ-обеззараживания)"
- городского бюджета 8049 тыс. руб.
Финансирование из бюджета города осуществлялось:
- на проведение мероприятий по охране окружающей среды - 647 тыс. руб.
- капитальное строительство - 9402 тыс. руб. (пообъектно см. таблицу по капитальному строительству)

тыс. руб.
   -----T----T---------------------------T--------T--------T----------T--------¬

¦КФКР¦КЭСР¦ Наименование расходов ¦назначе-¦исполне-¦% исполне-¦отклоне-¦
¦ ¦ ¦ ¦ но ¦ но ¦ ния ¦ ния ¦
+----+----+---------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦0604¦ 226¦Мероприятия по охране¦ 1295 ¦ 647 ¦ 50 ¦ -648 ¦
¦ ¦ ¦окружающей среды: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- мониторинг окружающей¦ 294 ¦ 217 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦среды; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- экологическое образование¦ 100 ¦ 83 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦и воспитание; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- благоустройство и¦ 578 ¦ 150 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦озеленение города; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- перевод автотранспорта на¦ 110 ¦ 90 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦газообразное топливо; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦- материально-техническое¦ 213 ¦ 107 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦обеспечение отдела экологии¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----+---------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦0604¦310 ¦Капитальное строительство ¦ 9407 ¦ 9402 ¦ 99,9 ¦ -5 ¦
+----+----+---------------------------+--------+--------+----------+--------+
¦ ¦ ¦всего ¦ 10702 ¦ 10049 ¦ 93,9% ¦ -653 ¦
L----+----+---------------------------+--------+--------+----------+---------


Положением "О целевом бюджетном экологическом фонде", принятым Постановлением Сызранской городской Думы от 24.02.2005 № 14, расходы на мероприятия по охране окружающей среды и строительство объектов капитальных вложений по данному разделу финансируются за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду, поступающей в доходы городского бюджета. За 2005 год эти поступления составили 8026,2 тыс. руб.

КФКР 0700 "Образование"

Финансирование по разделу выполнено на 98,2% при плановых бюджетных назначениях 106915 тыс. рублей, исполнено 105021 тыс. рублей (исполнение за 2004 год 98,3%). Кассовые расходы в разрезе подразделов отрасли "Образование" составили:

   -----T----------------------T--------T--------T------T------T----------¬

¦КФК ¦ Наименование ¦Назначе-¦Исполне-¦Откло-¦ % ¦Кредитор- ¦
¦ Р ¦ подразделов ¦ но ¦ но ¦нения ¦испол-¦ ская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нения ¦задолжен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2005¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦0701¦Дошкольное образование¦18093,0 ¦ 18062 ¦ -31 ¦ 99,8 ¦ 708,1 ¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦0702¦Общее образование ¦64655,0 ¦ 63733 ¦ -922 ¦ 98,6 ¦ 558,9 ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- школы, детские сады,¦ 42780 ¦ 42330 ¦ -450 ¦ 98,9 ¦ 375,4 ¦
¦ ¦школы начальные,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неполные средние и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средние, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- школы-интернаты, ¦ 1370 ¦ 1361 ¦ -9 ¦ 99,3 ¦ ¦
¦ ¦- учреждения по¦ 20374 ¦ 19911 ¦ -462 ¦ 97,7 ¦ 183,5 ¦
¦ ¦внешкольной работе, ¦ 131 ¦ 131 ¦ - ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦- детский дом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦0707¦Молодежная политика: ¦ 10351 ¦ 9813 ¦-538 ¦ 94,8 ¦ ¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦ ¦- управление по¦ 1726 ¦ 1688 ¦ -38 ¦ 97,8 ¦ ¦
¦ ¦молодежной политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦ ¦- мероприятия по¦ 1117 ¦ 1098 ¦ -19 ¦ 98,3 ¦ ¦
¦ ¦молодежной политике ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦ ¦- организация летнего¦ 7508 ¦ 7027 ¦-481 ¦ 93,6 ¦ ¦
¦ ¦отдыха детей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦0706¦Профессиональное ¦ 3000 ¦ 2794 ¦-206 ¦ 93,1 ¦ ¦
¦ ¦высшее образование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦0709¦Прочие расходы в¦ 10816 ¦ 10619 ¦-197 ¦ 98,2 ¦ ¦
¦ ¦области образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- управление¦ 2724,0 ¦ 2616 ¦ -10 ¦ 96,0 ¦ ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- прочие учреждения и¦ 1652,0 ¦ 1563 ¦ -89 ¦ 94,6 ¦ ¦
¦ ¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦образования; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- капстроительство ¦ 6440,0 ¦ 6440 ¦ - ¦ 100 ¦ ¦
+----+----------------------+--------+--------+------+------+----------+
¦ ¦ВСЕГО по разделу 0700:¦ 106915 ¦ 105021 ¦-1894 ¦ 98,2 ¦ 1267 ¦
L----+----------------------+--------+--------+------+------+-----------


По главным экономическим статьям и подстатьям бюджетной классификации расходы исполнены:

   -----T--------------------------T---------T--------T--------T--------T----------¬

¦КЭСР¦ Наименование статей ¦Назначено¦Исполнен¦Отклоне-¦ % ¦ Кредит, ¦
¦ ¦ экономической ¦ на 2006 ¦за 2006 ¦ ние ¦исполне-¦задолж. на¦
¦ ¦ классификации ¦ год ¦ год ¦ +/- ¦ ния ¦01.01.2006¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦210 ¦Оплата труда и начисление ¦ 19989,0 ¦ 19819 ¦ - 170 ¦ 99,1 ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦211 ¦Оплата труда ¦ 15514 ¦ 15451 ¦ -63 ¦ 99,6 ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦212 ¦Прочие выплаты ¦ 488 ¦ 429 ¦ -59 ¦ 87,9 ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦213 ¦Начисления на оплату труда¦ 3987 ¦ 3939 ¦ -48 ¦ 98,8 ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦220 ¦Приобретение услуг ¦ 77043 ¦ 75427 ¦ -1616 ¦ 97,9 ¦ 1267 ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦221 ¦Услуги связи ¦ 176,0 ¦ 133 ¦ -43 ¦ 75,6 ¦ 2,0 ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦222 ¦Транспортные услуги ¦ 183,0 ¦ 180 ¦ -3 ¦ 98,1 ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦223 ¦Коммунальные услуги ¦ 46300 ¦ 45927 ¦ -373 ¦ 99,2 ¦ 66 ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦224 ¦Арендная плата за¦ 146,0 ¦ 146 ¦ ¦ 100 ¦ 8 ¦
¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦225 ¦Услуги по содержанию¦ 24333,0 ¦ 23514 ¦ -819 ¦ 96,6 ¦ 1156 ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦226 ¦Прочие услуги ¦ 5905 ¦ 5527 ¦ -378 ¦ 93,6 ¦ 35 ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦290 ¦Прочие расходы ¦ 42,0 ¦ 32 ¦ -10 ¦ 76,2 ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦300 ¦Поступление нефинансовых ¦ 9841,0 ¦ 9743 ¦ -98 ¦ 99 ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦310 ¦Увеличение стоимости¦ 6700,0 ¦ 6696 ¦ -4 ¦ 99,9 ¦ ¦
¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦340 ¦Увеличение стоимости¦ 3141,0 ¦ 3047 ¦ -94 ¦ 97 ¦ ¦
¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+----------+
¦ ¦ВСЕГО по разделу 0700: ¦ 106915 ¦ 105021 ¦ -1894 ¦ 98,2 ¦ 1267 ¦
L----+--------------------------+---------+--------+--------+--------+-----------


Общая сумма недофинансирования по учреждениям образования составила 1894 тыс. руб., или 1,8%.
В общей сумме расходов по "Образованию" по статье 225 "Услуги по содержанию имущества" расходы по капитальному ремонту в учреждениях образования составили 7099 тыс. рублей, на противопожарные мероприятия - 5837 тыс. рублей.
Статья 310 "Увеличение стоимости основных средств" исполнена в сумме 6696 тыс. рублей, в том числе на приобретение оборудование инвентаря длительного пользования было направлено 256 тыс. рублей и на проведение расходов по капитальному строительству 6440 тыс. рублей (пообъектно, см. таблицу "Капитальное строительство").
Кредиторская задолженность на 01.01.2006 составила в сумме 1267 тыс. рублей., тогда как на 01.01.2005 ее показатель был 4313,7 тыс. рублей. По сравнению с началом года, кредиторская задолженность уменьшилась в 3,4 раза. Сумма кредиторской задолженности не превысила сумму недофинансирования.

   -------------------------T--------------T-------------T----------¬

¦Наименование показателей¦ Кредиторская ¦ Кредитор- ¦Отклонение¦
¦ ¦ задол- ¦ ская ¦ +/- ¦
¦ ¦ женность на ¦задолженность¦ ¦
¦ ¦ 01.01.2005 ¦ на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ 01.01.2006 ¦ ¦
+------------------------+--------------+-------------+----------+
¦221 Услуги связи ¦ - ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦
+------------------------+--------------+-------------+----------+
¦223 Коммунальные услуги ¦ 834,4 ¦ 66 ¦ -768,4 ¦
+------------------------+--------------+-------------+----------+
¦224 Арендная плата ¦ - ¦ 8 ¦ 8 ¦
+------------------------+--------------+-------------+----------+
¦225 Услуги по содержанию¦ 1985 ¦ 1156 ¦ -829 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------+-------------+----------+
¦226 Прочие услуги ¦ - ¦ 35 ¦ 35 ¦
+------------------------+--------------+-------------+----------+
¦290 Прочие расходы ¦ 334,6 ¦ - ¦ -334,6 ¦
+------------------------+--------------+-------------+----------+
¦340 Увеличение стоимости¦ 1159,7 ¦ ¦ -1159,7 ¦
¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+--------------+-------------+----------+
¦Всего ¦ 4313,7 ¦ 1267 ¦ -3046,7 ¦
L------------------------+--------------+-------------+-----------


Погашение кредиторской задолженности предусмотрено в полном объеме в бюджете 2006 г.

КФКР 0800 "Культура, кинематография
и средства массовой информации"

Расходы по данному разделу профинансированы на 97,5%, при плановых назначениях 43 181 тыс. руб., кассовые расходы составили 42 103 тыс. руб. (2004 год - 93,7%, или 31272 тыс. руб.) По экономическому содержанию расходы выполнены: на текущее содержание учреждений культуры направлено - 33881 тыс. руб., на капитальные расходы (приобретение нефинансовых активов - 2839 тыс. руб., проведение работ по капитальному ремонту городских домов культуры - 1783 тыс. руб. и капитальному строительству - 3600 тыс. руб.) - 8222 тыс. руб.
За счет средств городского бюджета за 2005 год кассовые расходы в разрезе подразделов и учреждений культуры исполнены:

   -----T-----------------------------T--------T---------T---------T------T----¬

¦КФКР¦ Наименование подразделов ¦Количе- ¦Назначено¦Исполнено¦Откло-¦ % ¦
¦ ¦ ¦ ство ¦ ¦ ¦нения ¦ ¦
¦ ¦ ¦учрежде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+---------+------+----+
¦0801¦Культура ¦ ¦ 32154 ¦ 31250 ¦-904 ¦97,2¦
¦ ¦- дома культуры, ¦ 7 ¦ 14746 ¦ 14163 ¦-583 ¦96,0¦
¦ ¦в т.ч. капит. ремонт; ¦ ¦ 1784 ¦ 1783 ¦ -1 ¦100 ¦
¦ ¦- музей ¦ 1 ¦ 2103 ¦ 2076 ¦ -27 ¦98,7¦
+----+-----------------------------+--------+---------+---------+------+----+
¦ ¦- библиотеки; ¦ 22 ¦ 6822 ¦ 6610 ¦-212 ¦96,9¦
¦ ¦- театр; ¦ 1 ¦ 3614 ¦ 3597 ¦ -17 ¦99,5¦
¦ ¦- общежитие; ¦ 1 ¦ 805 ¦ 791 ¦ -14 ¦98,3¦
¦ ¦- оркестр; ¦ 1 ¦ 2472 ¦ 2443 ¦ -29 ¦98,8¦
¦ ¦- парк им. М. Горького ¦ 1 ¦ 400 ¦ 400 ¦ 0 ¦100 ¦
¦ ¦- прочие учреждения и¦ ¦ 1192 ¦ 1170 ¦ -22 ¦98,2¦
¦ ¦мероприятия в области¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+---------+------+----+
¦ ¦Из них: ¦ ¦ 1110 ¦ 1104 ¦ -6 ¦99,5¦
¦ ¦- проведение общегородских и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦праздничных мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+---------+------+----+
¦0803¦Телевидение и радиовещание: ¦ ¦ 1189 ¦ 1141 ¦ -48 ¦99,5¦
¦ ¦- МУ ТРК "Сызрань"; ¦ 1 ¦ 589 ¦ 541 ¦ -48 ¦91,9¦
¦ ¦- УКИиР (договор с ООО ¦ ¦ 600 ¦ 600 ¦ 0 ¦100 ¦
¦ ¦"КТВ-ЛУЧ"). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Периодическая печать и¦ ¦ 1504 ¦ 1482 ¦ -22 ¦98,5¦
¦ ¦издательства: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- МУ "Редакция газеты¦ ¦ 1504 ¦ 1482 ¦ -22 ¦98,5¦
¦ ¦"Волжские Вести". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0804¦Другие вопросы в области ¦ ¦ 8334 ¦ 8230 ¦ -104 ¦98,8¦
¦ ¦культуры, кинематографии и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦СМИ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0806¦- содержание УКИиР; ¦ ¦ 4734 ¦ 4630 ¦-104 ¦97,8¦
¦ ¦- строительство и архитектура¦ ¦ 3600 ¦ 3600 ¦ 0 ¦100 ¦
+----+-----------------------------+--------+---------+---------+------+----+
¦0800¦ВСЕГО ¦ ¦ 43181 ¦ 42103 ¦-1078 ¦97,5¦
L----+-----------------------------+--------+---------+---------+------+-----


По экономическим статьям кассовое исполнение по отрасли 0800 "Культура, кинематография и СМИ" составило:

тыс. руб.
   -------------------------T------T--------T--------T--------T----------¬

¦ КЭСР ¦Назна-¦Исполне-¦Отклоне-¦ % ¦Кредитор- ¦
¦ ¦ чено ¦ но ¦ ния, ¦исполне-¦ ская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ +/- ¦ ния ¦задолжен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2006¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦Расходы (200) ¦36701 ¦ 35664 ¦ -1037 ¦ 97,2 ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦211 "Заработная плата" ¦17426 ¦ 17223 ¦ -203 ¦ 98,8 ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦212 "Прочие выплаты" ¦ 147 ¦ 108 ¦ -39 ¦ 73,5 ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦213 "Начисления на ФОТ" ¦ 4539 ¦ 4428 ¦ -111 ¦ 97,6 ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦221 "Оплата услуг связи"¦ 416 ¦ 354 ¦ -62 ¦ 85,1 ¦ 2 ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦222 "Транспортные услуги¦ 58 ¦ 16 ¦ -42 ¦ 27,6 ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦223 "Оплата коммунальных¦ 5899 ¦ 5589 ¦ -310 ¦ 94,7 ¦ 163 ¦
¦услуг" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦224 "Арендная плата за ¦ 117 ¦ 117 ¦ 0 ¦ 100 ¦ ¦
¦пользование имуществом" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦225 "Услуги по¦ 2885 ¦ 2655 ¦ -230 ¦ 92 ¦ 159 ¦
¦содержанию имущества", в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦т.ч. капитальный ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ 1784 ¦ 1783 ¦ -1 ¦ 99,9 ¦ 159 ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦226 "Прочие услуги" ¦ 2789 ¦ 2772 ¦ -17 ¦ 99,4 ¦ 9 ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦240 "Безвозмездные и¦ 2104 ¦ 2082 ¦ -22 ¦ 98,9 ¦ ¦
¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перечисления" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦290 "Прочие расходы" ¦ 321 ¦ 320 ¦ -1 ¦ 99,7 ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦300 Поступление ¦ 6480 ¦ 6439 ¦ -41 ¦ 99,4 ¦ ¦
¦нефинансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦310 "Увеличение ¦ 5478 ¦ 5463 ¦ -15 ¦ 99,7 ¦ ¦
¦стоимости основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦340 "Увеличение ¦ 1002 ¦ 976 ¦ -26 ¦ 97,4 ¦ 4 ¦
¦стоимости материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запасов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+------------------------+------+--------+--------+--------+----------+
¦ИТОГО ¦43181 ¦ 42103 ¦ -1078 ¦ 97,5 ¦ 336 ¦
L------------------------+------+--------+--------+--------+-----------


Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2006. составила 336 тыс. руб., по сравнению с началом года уменьшилась более чем в 2 раза. Погашение образовавшейся кредиторской задолженности на начало нового финансового года предусмотрено в полном объеме за счет средств городского бюджета на 2006 год.

КФКР 0900 "Здравоохранение и физическая культура"

В целом по данному разделу исполнение составило 99,7%, при плановых назначениях 125 635 тыс. руб., исполнено 125 207 тыс. руб. (в 2004 году исполнение составило 91,2%, или 44 832 тыс. руб.).
В 2005 году по сравнению с 2004 годом значительно возросли расходы городского бюджета по отрасли "Здравоохранение" в связи с передачей расходных обязательств органам местного самоуправления в соответствии с федеральным и региональным законодательствами.
В разрезе подразделов расходы исполнен:
КФКР 0901 "Здравоохранение" - 99,6%,
При утвержденных назначениях 101 110 тыс. руб., исполнение составило 100 751 тыс. руб.
Далее приведено исполнение бюджета по отрасли "Здравоохранение" по кодам экономической классификации расходов:

Исполнение бюджета за 2005 г. по целевым статьям расходов

   ---------------------------T---------T---------T-------T-------¬

¦ Наименование ¦Назначено¦Исполнено¦ % ¦ Откл. ¦
¦ целевой статьи ¦ ¦ ¦исполн.¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+-------+-------+
¦Учреждения, обеспечивающие¦ 188 ¦ 188 ¦ 100% ¦ ¦
¦предоставление услуг в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сфере здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+-------+-------+
¦Больницы, родильные дома,¦ 60 494 ¦ 60 295 ¦ 99,7% ¦ -199 ¦
¦клиники, госпитали ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+-------+-------+
¦Поликлиники, амбулатории,¦ 5 567 ¦ 5 549 ¦ 99,7% ¦ -18 ¦
¦диагностические центры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+-------+-------+
¦Станции переливания крови ¦ 6 464 ¦ 6 334 ¦ 98,0% ¦ -130 ¦
+--------------------------+---------+---------+-------+-------+
¦Станции скорой и¦ 28 397 ¦ 28 385 ¦100,0% ¦ -12 ¦
¦неотложной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------------+---------+---------+-------+-------+
¦ИТОГО ¦ 101 110 ¦ 100 751 ¦ 99,6% ¦ -359 ¦
L--------------------------+---------+---------+-------+--------


Исполнение бюджета за 2005 г.
по получателям бюджетных средств

   ----------------------T---------T---------T-------T-----¬

¦ Бюджетополучатель ¦Назначено¦Исполнено¦ % ¦Откл.¦
¦ ¦ ¦ ¦исполн.¦ ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Больница 1 ¦ 3 901 ¦ 3 896 ¦ 99,9% ¦ -5 ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Больница 2 ¦ 11 112 ¦ 11090 ¦ 99,8% ¦ -22 ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Больница 3 ¦ 3 131 ¦ 3 121 ¦ 99,7% ¦ -10 ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦ЦГБ ¦ 29 793 ¦ 29 703 ¦ 99,7% ¦ -90 ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Администрация города ¦ 633 ¦ 617 ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦СМИБ (инфекционная) ¦ 5 697 ¦ 5 657 ¦ 99,3% ¦ -40 ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Комитет по¦ 215 ¦ 215 ¦100,0% ¦ - ¦
¦здравоохранению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Комитет по¦ 7 050 ¦ 7 039 ¦ 99,8% ¦ -11 ¦
¦строительству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Наркология ¦ 610 ¦ 605 ¦ 99,2% ¦ -5 ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Псих. диспансер ¦ 26 ¦ 26 ¦100,0% ¦ - ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Тубдиспансер ¦ 31 ¦ 31 ¦100,0% ¦ - ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Поликлиника № 1 ¦ 4 739 ¦ 4 730 ¦ 99,8% ¦ -9 ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Стоматологическая ¦ 828 ¦ 819 ¦ 98,9% ¦ -9 ¦
¦поликлиника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Станция переливания¦ 6 464 ¦ 6 334 ¦ 98,0% ¦-130 ¦
¦крови ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Станция скорой¦ 26 880 ¦ 26 868 ¦100,0% ¦ -12 ¦
¦медицинской помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------+---------+---------+-------+-----+
¦ИТОГО ¦ 101 110 ¦ 100 751 ¦ 99,6% ¦-359 ¦
L---------------------+---------+---------+-------+------


Исполнение бюджета за 2005 г. по статьям
экономической классификации расходов

   ----T-------------------------T---------T---------T-------T-----T-------¬

¦КОД¦ Наименование статьи ¦Назначено¦Исполнено¦ % ¦Откл.¦Кредит.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполн.¦ ¦задолж.¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦210¦Оплата труда и начисления¦ 38 992 ¦ 38 866 ¦ 99,7% ¦-126 ¦ - ¦
¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦211¦Заработная плата ¦ 30 444 ¦ 30 379 ¦ 99,8% ¦ -65 ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦212¦Прочие выплаты ¦ 558 ¦ 521 ¦ 93,4% ¦ -37 ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦213¦Начисления на оплату¦ 7 990 ¦ 7 966 ¦ 99,7% ¦ -24 ¦ ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦220¦Приобретение услуг ¦ 35 546 ¦ 35 347 ¦ 99,4% ¦-199 ¦ 2 502 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦221¦Услуги связи ¦ 932 ¦ 903 ¦ 96,9% ¦ -29 ¦ 48 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦222¦Транспортные услуги ¦ 271 ¦ 263 ¦ 97,0% ¦ -8 ¦ 9 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦223¦Коммунальные услуги ¦ 16 088 ¦ 16 052 ¦ 99,8% ¦ -36 ¦ 1198 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦224¦Арендная плата за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦225¦Услуги по содержанию¦ 11 339 ¦ 11 314 ¦ 99,8% ¦ -25 ¦ 1079 ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦226¦Прочие услуги ¦ 6916 ¦ 6815 ¦ 98,5% ¦-101 ¦ 168 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦290¦Прочие расходы ¦ 43 ¦ 40 ¦ 93,0% ¦ -3 ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦300¦Поступление нефинансовых¦ 26 529 ¦ 26 498 ¦ 99,9% ¦ -31 ¦ 171 ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦310¦Увеличение стоимости¦ 3 626 ¦ 3 615 ¦ 99,7% ¦ -11 ¦ ¦
¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦320¦Увеличение стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦340¦Увеличение стоимости¦ 22 903 ¦ 22 883 ¦ 99,9% ¦ -20 ¦ 171 ¦
¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 101 110 ¦ 100 751 ¦ 99,6% ¦ 359 ¦ 2 674 ¦
L---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+--------


Кредиторская задолженность на 01.01.2006 составила 2 674 тыс. руб., в том числе переходящая кредиторская задолженность по коммунальным услугам - 1198 тыс. руб., а также задолженность по капитальному ремонту 370 тыс. руб., которые учтены в лимитах 2006 года.

По разделу 0902 "Физическая культура и спорт"
исполнение бюджета составило 99,4%

При плановых назначениях 7 845 тыс. руб. фактически проведено расходов на сумму 7800 тыс. руб.
На содержание спортсооружений утверждено в 2005 году 5 345 тыс. руб., исполнено 5301 тыс. руб., что составляет 99% от утвержденных бюджетных назначений.
Кроме того, финансирование спортмероприятий в 2005 году составило 100% от утвержденного плана (назначено - 2 500 тыс. руб., исполнено - 2499 тыс. руб.)

Распределение бюджетных ассигнований по спортсооружениям представлено в следующей таблице

   ------------------------T---------T---------T-------T-----¬

¦ Наименование целевой ¦Назначено¦Исполнено¦ % ¦Откл.¦
¦ статьи ¦ ¦ ¦исполн.¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Управление физической¦ 1763 ¦ 1748 ¦ 99% ¦ -5 ¦
¦культуры и спорта¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(централизованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вспомогательные службы)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Ст. "Центральный" 10000¦ 1730 ¦ 1719 ¦ 99% ¦ -1 ¦
¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Спорткомплекс ¦ 424 ¦ 424 ¦ 100% ¦ ¦
¦(спортзал, бассейн) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Ст. Торпедо 1500 мест ¦ 627 ¦ 622 ¦ 99% ¦ -5 ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Ст. "Шахтер" 1500 мест ¦ 301 ¦ 291 ¦ 97% ¦-10 ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+-----+
¦Капитальный ремонт¦ 500 ¦ 497 ¦ 99% ¦ -3 ¦
¦спортсооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+---------+---------+-------+-----+
¦ИТОГО ¦ 5 345 ¦ 5 301 ¦ 99% ¦-44 ¦
L-----------------------+---------+---------+-------+------


В данной таблице представлено исполнение бюджета за 2005 г. по статьям экономической классификации расходов.

   ----T-------------------------T---------T---------T-------T-----T-----¬

¦код¦ Наименование статьи ¦Назначено¦Исполнено¦ % ¦Откл.¦К. з.¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦исполн.¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦210¦Оплата труда и начисления¦ 2 663 ¦ 2 626 ¦ 98,6% ¦ -37 ¦ - ¦
¦ ¦на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦211¦Заработная плата ¦ 2110 ¦ 2 080 ¦ 98,6% ¦ -30 ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦212¦Прочие выплаты ¦ 12 ¦ 12 ¦100,0% ¦ - ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦213¦Начисления на оплату¦ 541 ¦ 534 ¦ 98,7% ¦ -7 ¦ - ¦
¦ ¦труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦220¦Приобретение услуг ¦ 4 967 ¦ 4 949 ¦ 99,6% ¦ -18 ¦35,2 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦221¦Услуги связи ¦ 20 ¦ 19 ¦ 95,0% ¦ -1 ¦ 3,0 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦222¦Транспортные услуги ¦ 10 ¦ 9 ¦ 90,0% ¦ -1 ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦223¦Коммунальные услуги ¦ 896 ¦ 886 ¦ 98,9% ¦ -10 ¦ 8,5 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦224¦Арендная плата за¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦225¦Услуги по содержанию¦ 1 169 ¦ 1 165 ¦ 99,7% ¦ -4 ¦13,7 ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦226¦Прочие услуги ¦ 2 872 ¦ 2 870 ¦ 99,9% ¦ -2 ¦10,0 ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦290¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦300¦Поступление нефинансовых¦ 225 ¦ 225 ¦100,0% ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦310¦Увеличение стоимости¦ 92 ¦ 92 ¦100,0% ¦ - ¦ ¦
¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦320¦Увеличение стоимости¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦340¦Увеличение стоимости¦ 133 ¦ 133 ¦100,0% ¦ - ¦ ¦
¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+-----+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦ 7 855 ¦ 7 800 ¦ 99,3% ¦ -55 ¦35,2 ¦
L---+-------------------------+---------+---------+-------+-----+------


КФКР 0904 "Прочие расходы в области здравоохранения и физической культуры и спорта" - 99,9%, в том числе:
Содержание аппарата Управления ФКиС - 2 620 тыс. руб. - 99,1%.
Комитета по здравоохранению и социальной защите населения (расходы по ликвидации Комитета) - 2 605 тыс. руб. - 100%, а также капитальное строительство объектов здравоохранения и физической культуры и спорта - 11 441 тыс. руб. - 100%.

1000 "Социальная политика

Расходы по разделу 1000 "Социальная политика" в целом профинансированы на 93,7%, при плановых назначениях 267266 тыс. рублей, исполнение составило 250541 тыс. рублей (2004 год - 99,4%, или 213883 тыс. руб.). Финансирование расходов осуществлялось за счет средств трех уровней бюджетной системы:
- городского бюджета на 96,6%, при плановых назначениях 47731 тыс. руб., исполнение составило 46089 тыс. руб.,
- областного бюджета на 91,9%, при плановых назначениях 186925 тыс. руб., исполнение составило 171842 тыс. руб., отклонение составило 15083 тыс. руб.,
- федерального бюджета на 100%, при плановых назначениях 32610 тыс. руб., исполнение составило 32610 тыс. руб.
В разрезе подразделов раздела 1000 "Социальная политика" расходы выполнены:

тыс. руб.
   -----T-------------------------T--------T--------T-------T-------T----------¬

¦КФКР¦Наименование подразделов ¦Назначе-¦исполне-¦Отклон.¦ % ¦ Креди- ¦
¦ ¦ ¦ но ¦ но ¦ +/- ¦исполн.¦ торская ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолжен- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ность ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.01.2006¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦1001¦Доплаты к пенсиям ¦ 647 ¦ 646 ¦ -1 ¦ 99,8 ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦1002¦Социальное обслуживание ¦ 43772 ¦ 37271 ¦ -6501 ¦ 85,1 ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦В том числе:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦территориальные центры и¦ 22708 ¦ 22697 ¦ -11 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦отделения оказания¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дому: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 19 отделений соц.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания на дому; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- отделение срочной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- 2 специализированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отделения соц. мед.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обслуживания на дому; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- отделение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦психологической помощи; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- отделение дневного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пребывания; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- отделение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организационно-правовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работы; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- отдел субсидий; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦- административно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦хозяйственный отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦МУЧ "Пансионат для¦ 2157 ¦ 2147 ¦ -10 ¦ 99,5 ¦ 45 ¦
¦ ¦пожилых людей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦МУТЦ соц. помощи семье и ¦ 3006 ¦ 2871 ¦ -135 ¦ 95,5 ¦ ¦
¦ ¦детям "Семья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦МУ "Социальная гостиница¦ 6424 ¦ 4663 ¦ -1761 ¦ 72,6 ¦ ¦
¦ ¦для беременных женщин и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦женщин с грудными детьми,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦оказавшихся в социально¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦опасном положении" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦МУ г. Сызрани¦ 5278 ¦ 4482 ¦ -796 ¦ 84,9 ¦ ¦
¦ ¦реабилитационный центр¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для несовершеннолетних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Островок" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Социальная столовая ¦ 414 ¦ 411 ¦ -3 ¦ 99,3 ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Центр коррекционного¦ 3785 ¦ - ¦ -3785 ¦ - ¦ ¦
¦ ¦обучения "Диагностика" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦1003¦Социальное обеспечение¦ 149903 ¦ 143341 ¦ -6562 ¦ 95,6 ¦ 1581 ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы на реализацию ФЗ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦установленных в РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦"О реабилитации жертв¦ 4131 ¦ 3094 ¦ -1037 ¦ 74,9 ¦ ¦
¦ ¦политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦"О статусе Героев¦ 87 ¦ 87 ¦ - ¦ 100 ¦ 6 ¦
¦ ¦Советского Союза, героев¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦РФ" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦"О социальной защите¦ 19202 ¦ 19202 ¦ - ¦ 100 ¦ 879 ¦
¦ ¦инвалидов" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦"О ветеранах" ¦ 89277 ¦ 86858 ¦ -2419 ¦ 97,3 ¦ 647 ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦"Ликвидаторам последствий¦ 444 ¦ 444 ¦ - ¦ 100 ¦ 30 ¦
¦ ¦катастрофы ЧАЭС..." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Возмещение субсидий¦ 35605 ¦ 32499 ¦ -3106 ¦ 91,3 ¦ ¦
¦ ¦населению по коммунальным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услугам и содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилфонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию¦ 941 ¦ 941 ¦ ¦ 100 ¦ 19 ¦
¦ ¦льгот, установленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦многодетным семьям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию¦ 216 ¦ 216 ¦ ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦льгот по оплате ЖКУ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам, проживающим в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦1004¦Борьба с беспризорностью,¦ 8328 ¦ 6814 ¦ -1514 ¦ 81,8 ¦ ¦
¦ ¦опека и попечительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦1006¦Другие вопросы в области¦ 64616 ¦ 62469 ¦ -2147 ¦ 96,7 ¦ ¦
¦ ¦социальной политики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Управление социальной¦ 10312 ¦ 10307 ¦ -5 ¦ 100 ¦ ¦
¦ ¦защиты населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Управление по вопросам¦ 4558 ¦ 4450 ¦ -108 ¦ 97,6 ¦ ¦
¦ ¦семьи, материнства и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦детства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Социальная помощь¦ 3400 ¦ 3378 ¦ -22 ¦ 99,4 ¦ ¦
¦ ¦малообеспеченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гражданам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Расходы на реализацию¦ 1235 ¦ 1195 ¦ -40 ¦ 96,8 ¦ ¦
¦ ¦льгот по оплате ЖКУ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦связи, установленных ПАГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦Расходы на оплату проезда¦ 45111 ¦ 43139 ¦ -1972 ¦ 95,6 ¦ ¦
¦ ¦льготной категории¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦граждан, установленных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦решениями городской Думы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦ИТОГО ¦ 267266 ¦ 250541 ¦-16725 ¦ 93,7 ¦ 1626 ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦- за счет средств¦ 47731 ¦ 46089 ¦ -1642 ¦ 96,6 ¦ 45 ¦
¦ ¦городского бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦- за счет средств¦ 186925 ¦ 171842 ¦-15083 ¦ 91,9 ¦ 25 ¦
¦ ¦областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+----------+
¦ ¦- за счет средств¦ 32610 ¦ 32610 ¦ ¦ 100 ¦ 1556 ¦
¦ ¦федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------------------------+--------+--------+-------+-------+-----------


Реализация социальной политики на территории муниципального образования в объеме 219,5 млн. руб., или 82%, осуществляется за счет средств вышестоящих бюджетов: областного бюджета - 69% (171,8 млн. руб.), федерального бюджета - 13% (32,6 млн. руб.), а средства городского бюджета составили всего лишь 18% (или 46,1 млн. руб.).
Наиболее значительные отклонения от плановых назначений сложились по следующим подразделам:
- по подразделу 1002 "Социальное обслуживание населения" на 6501,0 тыс. руб. (средства областного бюджета), из них по МУ коррекционного образования психолого-педагогической диагностики, коррекции развития детей - 3785 тыс. руб., финансирование данного центра осуществлялось областным бюджетом через Западное Управление Министерства науки и образования Самарской области, поэтому плановые бюджетные назначения, предусмотренные в городском бюджете, за счет средств областного бюджета оказались невостребованными; по МУ социальная гостиница для беременных женщин и женщин с грудными детьми, оказавшихся в социально опасном положении, неиспользованные бюджетные назначения составили 1761 тыс. руб. на текущее функционирование. Средства не использованы по назначению в связи с тем, что учреждение до настоящего времени не функционирует ввиду затянувшегося капитального ремонта здания (остаток средств на счете городского бюджета на 01.01.2006 - 1694 тыс. руб.); по МУ г. Сызрани реабилитационный центр для несовершеннолетних "Островок" бюджетные назначения не использованы в сумме 796 тыс. руб. в связи с тем, что данное учреждение начало функционировать только с 01.06.2005, а не с начала года (остаток средств на счете городского бюджета на 01.01.2006 - 726,6 тыс. руб.); по МУ Территориальный центр социальной помощи семье и детям "Семья" - в сумме 1735 тыс. руб. (остаток средств на счете городского бюджета на 01.01.2006 - 93,8 тыс. руб.).
- по подразделу 1003 "Федеральные целевые программы" бюджетные назначения областного бюджета не использованы в полном объеме в сумме 6562,0 тыс. руб. по следующим статьям: субсидиям малообеспеченным гражданам на оплату ЖКУ - 3106,0 тыс. руб., по реализации ФЗ "О ветеранах" в части предоставления льгот по ЖКУ - 2419,0 тыс. руб., по реализации ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" 1037 тыс. руб. Средства на указанные статьи представлялись бюджету города под фактически представленные расчеты в Министерство управления финансами Самарской области.
- по подразделу 1004 "Борьба с беспризорностью, опека и попечительство" на 1514,0 тыс. руб., т.к. фактический контингент получателей составил 299 человек при плане 365 человек;
- по подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" бюджетные назначения не использованы в сумме 2147,0 тыс. руб. по следующим направлениям: субсидиям по ЕДВ пенсионерам - 1972 тыс. руб. (в т.ч. за счет средств областного бюджета 1215 тыс. руб.); по текущему содержанию Управления социальной защиты населения и Управления по вопросам семьи, материнства и детства - 113 тыс. руб.; по предоставлению льгот по оплате ЖКУ почетным гражданам за счет средств городского бюджета - 40 тыс. руб., социальная помощь малообеспеченным гражданам - 22,0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность на 01.01.2006 составила 1626 тыс. руб., в том числе:
- за счет городского бюджета 45,0 тыс. руб. по статье 223 "Коммунальные услуги";
- за счет областного бюджета 25,0 тыс. руб. за счет федерального 1556 тыс. руб. по предоставлению льгот в соответствии с федеральными законами. (Справочно: по состоянию на 1 марта 2006 года областным и федеральным бюджетом задолженность ликвидирована).
Общая кредиторская задолженность по отраслям бюджета по состоянию на 01.01.2006 составляет 33 115,0 тыс. руб., в том числе за счет средств городского бюджета 28 588 тыс. руб., областного бюджета - 2971 тыс. руб., федерального бюджета - 1556,0 тыс. руб. По сравнению с началом года сумма кредиторской задолженности значительно сократилась - в 2,6 раза. Выполнение образовавшихся долговых обязательств предусмотрено в бюджете 2006 года.
Бюджетная политика органов местного самоуправления была ориентирована в 2005 году, в первую очередь, на выполнение социально значимых задач, и сокращение кредиторской задолженности.
Первоочередность финансирования соблюдалась по выплате заработной платы, представление государственных социальных гарантий, выплате субсидий предприятиям, связанных с обеспечением функционирования городской инфраструктуры.
Проанализировав структуру городского бюджета в 2004 - 2005 годах (2004 год приведен к бюджетной классификации 2005 года.), следует отметить, что наибольший удельный вес в расходах бюджета приходится на жилищно-коммунальное хозяйство - 34,5 (2004 - 43,1%), социальную политику - 22,9% (2004 - 22,7%), образование - 9,6% (2004 - 10,6). Расходы на капитальное строительство увеличились на 13,5% (2004 год - 113698 тыс. руб., 2005 год - 129028 тыс. руб.).
В 2005 году значительно увеличились расходы городского бюджета по социальной сфере на 132641 тыс. руб. (2004 год - 390230 тыс. руб., 2005 год - 522871 тыс. руб.). В основном это связано с увеличением расходов по отрасли "Здравоохранение" в связи с передачей расходных обязательств органам местного самоуправления в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также индексацией заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Расходы в разрезе отраслей увеличены в 2005 году против 2004 года по "Образованию" на 4778 тыс. руб., по "Культуре" - 10830 тыс. руб., "Здравоохранению" - 80375 тыс. руб., "Социальной политике" - 36658 тыс. руб.
Городской бюджет 2005 года исполнялся в условиях реформирования всей Бюджетной системы РФ. В Самарской области 2005 год стал началом проведения глубокой бюджетной реформы по закреплению расходных обязательств за региональными и муниципальными ветвями власти с обязательным определением источников финансирования. Проводимая бюджетная реформа уже дает положительные результаты по оздоровлению муниципального бюджета и постепенному выводу его из состояния острого дефицита.
Годовой отчет по исполнению местного бюджета за 2005 год сдан в Министерство управления финансами Самарской области в установленные сроки с небольшими поправками по разделам и подразделам бюджетной классификации. Расходы по организации летнего отдыха детей и молодежи из раздела 0709 "Другие вопросы в области образования" перенесены в подраздел 0707" Молодежная политика и оздоровление детей", расходы по реализации программы содействия занятости населения из подраздела 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" вынесены в подраздел 0115 "Другие общегосударственные вопросы".

Председатель
Думы городского округа Сызрань
А.П.ЕЛИСТРАТОВ





Приложение № 2
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2005 г. № 51

ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. СЫЗРАНИ ЗА 2005 Г.

   -----------------T----T------------------T-----------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ ¦КЭСР¦ Всего ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +------------------T----------------T---------------T-----------------T---------------T---------------+
¦ ¦ ¦ ¦ 0115 "Другие ¦ 0700 ¦ 0800 ¦ 0901 ¦ 0903 ¦ 1000 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ общегосу- ¦ "Образование" ¦ "Культура" ¦"Здравоохранение"¦ "Физкультура и¦ "Социальная ¦
¦ ¦ ¦ ¦ дарственные ¦(образовательные¦ (учреждения ¦ ¦ спорт" ¦ политика" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ вопросы" ¦ учреждения ¦ культуры) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ (Управление ¦ культуры) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ арх. и стр.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------T---------+--------T---------+--------T-------+--------T------+--------T--------+--------T------+--------T------+
¦ ¦ ¦Утвержд.¦Исполне- ¦Утвержд.¦Исполнено¦Утвержд.¦Испол- ¦Утвержд.¦Испол-¦Утвержд.¦ Испол- ¦Утвержд.¦Испол-¦Утвержд.¦Испол-¦
¦ ¦ ¦ ¦ но ¦ ¦ ¦ ¦ нено ¦ ¦ нено ¦ ¦ нено ¦ ¦ нено ¦ ¦ нено ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦ДОХОДЫ всего ¦ ¦ 74 448 ¦ 74 448 ¦ 612 ¦ 612 ¦ 11 264 ¦11 264 ¦ 4 492 ¦4 492 ¦ 55 512 ¦ 55 512 ¦ 66 ¦ 66 ¦ 2 502 ¦2 502 ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Остаток на ¦ ¦ 2 505 ¦ 2 505 ¦ 37 ¦ 37 ¦ 395 ¦ 395 ¦ 171 ¦ 171 ¦ 1 864 ¦ 1 864 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 31 ¦ 31 ¦
¦начало года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Доходы отчетного¦ ¦ 71 943 ¦ 71 943 ¦ 575 ¦ 575 ¦ 10 869 ¦10 869 ¦ 4 321 ¦4 321 ¦ 53 648 ¦ 53 648 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 2 471 ¦2 471 ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦РАСХОДЫ всего ¦ ¦ 71 667 ¦ 71 667 ¦ 426 ¦ 426 ¦ 10 790 ¦10 790 ¦ 4 179 ¦4 179 ¦ 53 797 ¦ 53 797 ¦ 59 ¦ 59 ¦ 2 416 ¦2 416 ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Текущие расходы ¦ 200¦ 54 670 ¦ 54 670 ¦ 426 ¦ 426 ¦ 5 866 ¦ 5 866 ¦ 3 373 ¦3 373 ¦ 43 729 ¦ 43 729 ¦ 25 ¦ 25 ¦ 1251 ¦ 1251 ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Оплата труда ¦ 210¦ 34 531 ¦ 34 531 ¦ ¦ ¦ 2 674 ¦ 2 674 ¦ 1 547 ¦1 547 ¦ 29 413 ¦ 29 413 ¦ - ¦ - ¦ 897 ¦ 897 ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Заработная плата¦ 211¦ 27 380 ¦ 27 380 ¦ ¦ ¦ 2 011 ¦ 2 011 ¦ 1 246 ¦1 246 ¦ 23 399 ¦ 23 399 ¦ ¦ ¦ 724 ¦ 724 ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Прочие выплаты ¦ 212¦ 287 ¦ 287 ¦ ¦ ¦ 114 ¦ 114 ¦ - ¦ - ¦ 173 ¦ 173 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Начисления на ¦ 213¦ 6 864 ¦ 6 864 ¦ ¦ ¦ 549 ¦ 549 ¦ 301 ¦ 301 ¦ 5 841 ¦ 5 841 ¦ ¦ ¦ 173 ¦ 173 ¦
¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Приобретение ¦ 220¦ 18 496 ¦ 18 496 ¦ 426 ¦ 426 ¦ 2 807 ¦ 2 807 ¦ 1 222 ¦1 222 ¦ 13 850 ¦ 13 850 ¦ 15 ¦ 15 ¦ 176 ¦ 176 ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Услуги связи ¦ 221¦ 457 ¦ 457 ¦ - ¦ - ¦ 12 ¦ 12 ¦ 20 ¦ 20 ¦ 425 ¦ 425 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Транспортные ¦ 222¦ 888 ¦ 888 ¦ ¦ ¦ 633 ¦ 633 ¦ 12 ¦ 12 ¦ 239 ¦ 239 ¦ ¦ ¦ 4 ¦ 4 ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Коммунальные ¦ 223¦ 1 395 ¦ 1 395 ¦ ¦ ¦ 347 ¦ 347 ¦ 53 ¦ 53 ¦ 953 ¦ 953 ¦ 4 ¦ 4 ¦ 38 ¦ 38 ¦
¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Арендная плата ¦ 224¦ 1 224 ¦ 1 224 ¦ ¦ ¦ 127 ¦ 127 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 1 034 ¦ 1 034 ¦ 8 ¦ 8 ¦ 5 ¦ 5 ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Услуги по ¦ 225¦ 4 353 ¦ 4 353 ¦ ¦ ¦ 781 ¦ 781 ¦ 18 ¦ 18 ¦ 3 478 ¦ 3 478 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 75 ¦ 75 ¦
¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Прочие услуги ¦ 226¦ 10 179 ¦ 10 179 ¦ 426 ¦ 426 ¦ 907 ¦ 907 ¦ 1 069 ¦1 069 ¦ 7 721 ¦ 7 721 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 54 ¦ 54 ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Прочие расходы ¦ 290¦ 1 643 ¦ 1 643 ¦ ¦ ¦ 385 ¦ 385 ¦ 604 ¦ 604 ¦ 466 ¦ 466 ¦ 10 ¦ 10 ¦ 178 ¦ 178 ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Поступление ¦ 300¦ 16 997 ¦ 16 997 ¦ - ¦ - ¦ 4 924 ¦ 4 924 ¦ 806 ¦ 806 ¦ 10 068 ¦ 10 068 ¦ 34 ¦ 34 ¦ 1 165 ¦1 165 ¦
¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Увеличение ¦ 310¦ 5 760 ¦ 5 760 ¦ ¦ ¦ 1 282 ¦ 1 282 ¦ 317 ¦ 317 ¦ 3 917 ¦ 3 917 ¦ 29 ¦ 29 ¦ 215 ¦ 215 ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основных средств¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Увеличение ¦ 320¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ 6 ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Увеличение ¦ 340¦ 11 231 ¦ 11 231 ¦ ¦ ¦ 3 642 ¦ 3 642 ¦ 483 ¦ 483 ¦ 6 151 ¦ 6 151 ¦ 5 ¦ 5 ¦ 950 ¦ 950 ¦
¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+------+
¦Остаток на конец¦ ¦ 2 781 ¦ 2 781 ¦ 186 ¦ 186 ¦ 474 ¦ 474 ¦ 313 ¦ 313 ¦ 1 715 ¦ 1 715 ¦ 7 ¦ 7 ¦ 86 ¦ 86 ¦
¦года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+----+--------+---------+--------+---------+--------+-------+--------+------+--------+--------+--------+------+--------+-------






Приложение № 3
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2005 г. № 51

ОТЧЕТ
О НАЛИЧИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
НА ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ДНИ 2005 ГОДА

тыс. руб.
   ---------------T----------T----------T----------T---------T------T-----------------------------T----------------------------¬

¦ Наименование ¦Муници- ¦ дата ¦ Срок ¦ Форма ¦ % ¦ Основной долг ¦ Сумма процентов ¦
¦ кредитной ¦пальный ¦получения ¦ возврата ¦ займа ¦ставка¦ ¦ ¦
¦ организации ¦долг на ¦ займа ¦ займа ¦ ¦ +---------T--------T----------+--------T-------T-----------+
¦ ¦01.01.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма ¦погашено¦остаток на¦начисле-¦погаше-¦остаток на ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦займа, ¦за год ¦01.01.2006¦но % за ¦ но за ¦01.01.2006 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦привле- ¦ ¦ ¦ год ¦ год ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ченного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в 2005 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦Министерство ¦ 14159 ¦15.07.2004¦20.12.2004¦бюджетная¦ ¦ 0 ¦ 14 159 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ссуда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦Министерство ¦ 0 ¦09.06.2005¦23.12.2005¦бюджетный¦ 1/4 ¦14 159 ¦ 14 159 ¦ 0 ¦ 169 ¦ 169 ¦ 0 ¦
¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ кредит ¦ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦финансами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЦБ РФ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦ОАО КБ ¦ 0 ¦13.01.2005¦12.07.2005¦ кредит ¦ 21 ¦30 000 ¦ 30 000 ¦ 0 ¦ 3 031 ¦ 3 031 ¦ 0 ¦
¦"Солидарность"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦ОАО КБ ¦ 0 ¦04.05.2005¦09.09.2005¦ кредит ¦ 22 ¦16 000 ¦ 16 000 ¦ 0 ¦ 758 ¦ 758 ¦ 0 ¦
¦"Земский банк"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦ОАО КБ ¦ 0 ¦25.08.2005¦20.10.2005¦ кредит ¦ 18 ¦10 000 ¦ 100 00 ¦ 0 ¦ 234 ¦ 234 ¦ 0 ¦
¦"Солидарность"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦ОАО КБ ¦ 0 ¦05.07.2005¦28.06.2006¦кредитная¦ 19 ¦44 500 ¦ 32 000 ¦12 500 ¦ 1 208 ¦ 1 208 ¦ 0 ¦
¦"Солидарность"¦ ¦ ¦ ¦ линия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦МБРР ¦ 38 991 ¦24.03.2004¦ 2018 ¦ субзайм ¦ 3,96 ¦ 0 ¦ 0 ¦38 991 ¦ 1 839 ¦ 1 839 ¦ 0 ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦Итого по ¦ 53 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦114 659 ¦ 116318 ¦51 491 ¦ 7 239 ¦ 7 239 ¦ 0 ¦
¦кредитным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соглашениям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦МУП ¦ 0 ¦22.06.2005¦25.07.2005¦гарантия ¦ 23 ¦ 6000 ¦ 6000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦"Городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦МУП ¦ 0 ¦13.04.2005¦12.09.2005¦гарантия ¦ 23 ¦ 4000 ¦ 4000 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦"Городские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозки" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+-----------+
¦Итого по ¦ 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10000 ¦10000<*>¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦ 0 ¦
¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гарантиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--------------+----------+----------+----------+---------+------+---------+--------+----------+--------+-------+------------


   --------------------------------

<*> погашение произведено за счет средств получателя





Приложение № 4
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2005 г. № 51

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ О КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2006

   -----T------------------T-----T---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦КФКР¦ Наименование ¦Всего¦ в том числе по учреждениям ¦
¦ ¦ расходов ¦ +-------T---------T---------T-----T---T-------T------T-----T-------T---------T---T-----------------------------------------------------------T------+
¦ ¦ ¦ ¦Аппарат¦Капвложе-¦Транспорт¦ ЖКХ¦ГО.¦Образо-¦Обр. ¦Куль-¦Сред- ¦Здраво- ¦ФиС¦ Социальная политика ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ния ¦ ¦ ¦ЧС ¦вание ¦учр. ¦тура ¦ства ¦охранение¦ ¦ ¦Прочие¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культ.¦ ¦масс. ¦ ¦ ¦ ¦расхо-¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информ.¦ ¦ +------T------T--------T-------T-----T------T--------T------+ ды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Соц. ¦ УСЗН ¦Молодеж-¦ Центр ¦Центр¦Гости-¦ Реали- ¦Панси-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦столо-¦ ¦ ные ¦"Семья"¦соц. ¦ ница ¦ зация ¦ онат ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вая ¦ ¦меропри-¦ ¦реаб.¦ ¦ ФЗ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ятия ¦ ¦ ¦ ¦(льготы)¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦220 ¦Приобретение услуг¦7977 ¦ 153 ¦ - ¦ - ¦3490 ¦13 ¦ 1155 ¦ 112 ¦ 332 ¦ - ¦ 2 503 ¦35 ¦ - ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 45 ¦ 109 ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦221 ¦Услуги связи ¦ 67 ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦ 2 ¦ 2 ¦ ¦ 48 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦222 ¦Транспортные ¦ 9 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦223 ¦Коммунальные ¦1515 ¦ 22 ¦ ¦ ¦ ¦12 ¦ ¦ 66 ¦ 163 ¦ ¦ 1198 ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ ¦
¦ ¦услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦224 ¦Арендная плата за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦225 ¦Услуги по ¦5 897¦ ¦ ¦ ¦3490 ¦ ¦ 1155 ¦ 1 ¦ 159 ¦ ¦ 1079 ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦226 ¦Прочие услуги ¦ 481 ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 35 ¦ 9 ¦ ¦ 168 ¦10 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 109 ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦240 ¦Безвозмездные и ¦21013¦ ¦ - ¦ - ¦20945¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 68 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦241 ¦Безвозмездные и ¦21013¦ ¦ ¦ ¦20945¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 68 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ 945 ¦ ¦ ¦ ¦ 945 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦текущий ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦благоустройства; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возмещение разницы¦20000¦ ¦ ¦ ¦20000¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в тарифах по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦теплоснабжению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦242 ¦Безвозмездные и ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦безвозвратные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям, за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦исключением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦260 ¦Социальное ¦1581 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1581 ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦261 ¦Пособия по ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦страхованию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦262 ¦Пособия по ¦1581 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1581 ¦ ¦ ¦
¦ ¦населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦263 ¦Социальные ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пособия, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦290 ¦Прочие расколы ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦300 ¦Поступление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нефинансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦2544 ¦ 3 ¦ 2366 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 4 ¦ - ¦ 171 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦310 ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости основных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств ¦2366 ¦ - ¦ 2366 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦320 ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нематериальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦активов ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦340 ¦Увеличение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦запасов ¦ 178 ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4 ¦ ¦ 171 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦ ¦ИТОГО РАСХОДОВ ¦33115¦ 156 ¦ 2366 ¦ - ¦24435¦13 ¦ 1155 ¦ 112 ¦ 336 ¦ 68 ¦ 2674 ¦35 ¦ ¦ - ¦ 30 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 1581 ¦ 45 ¦ 109 ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦ ¦в т.ч. за счет ¦28588¦ 156 ¦ 158 ¦ ¦23697¦13 ¦ 1155 ¦ 112 ¦ 336 ¦ 68 ¦ 2674 ¦35 ¦ ¦ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 45 ¦ 109 ¦
¦ ¦средств городского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦ ¦областного бюджета¦2971 ¦ ¦ 2208 ¦ ¦ 738 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 25 ¦ ¦ ¦
+----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+------+
¦ ¦федерального ¦1556 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1556 ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+------------------+-----+-------+---------+---------+-----+---+-------+------+-----+-------+---------+---+------+------+--------+-------+-----+------+--------+------+-------






Приложение № 5
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2005 г. № 51

ОТЧЕТ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОГАШЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ В 2005 ГОДУ

   ----T---------------T----------T-------T-------T----------T----------T--------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Дата ¦ Сумма ¦ % ¦ Срок ¦ Остаток ¦Погашено¦ Остаток ¦
¦п/п¦ организации ¦ выдачи ¦кредита¦ставка ¦погашения ¦ долга на ¦за 2005 ¦ долга на ¦
¦ ¦ ¦ кредита ¦ ¦кредита¦ ¦01.01.2005¦ ¦01.01.2006¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------+-------+-------+----------+----------+--------+----------+
¦ 1 ¦МУП ЖКХ ¦22.06.2001¦ 5000 ¦ - ¦25.03.2002¦ 2777,4 ¦ 0 ¦ 2777,4 ¦
¦ ¦"Новокаширское"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+---------------+----------+-------+-------+----------+----------+--------+----------+
¦ ¦Итого ¦ ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ 2777,4 ¦ 0 ¦ 2777,4 ¦
L---+---------------+----------+-------+-------+----------+----------+--------+-----------






Приложение № 6
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2005 г. № 51

ОТЧЕТ
ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
О РАССМОТРЕННЫХ ДЕЛАХ И НАЛОЖЕННЫХ ВЗЫСКАНИЯХ
ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА 2005 ГОД

   ----T-------------T-------------T---------------T------T----------------T---------------T--------------¬

¦ № ¦ План на ¦Выполнение ¦Финансовые ¦Сумма ¦ Приняты меры ¦ Уменьшено ¦ Взыскания ¦
¦п\п¦2005 год ¦ плана ¦ нарушения ¦тыс. ¦ ¦финансиро- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ вание ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 1¦ЗАО "СТЭК" ¦ЗАО "СТЭК" ¦Необоснованно ¦ 166 ¦ - ¦Уменьшено по ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Сверка ¦предъявлено к ¦ ¦ ¦расчетам с ¦ ¦
¦ ¦ ¦расчетов ¦оплате за счет ¦ ¦ ¦бюджетом за ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦сентябрь, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦городского ¦ ¦ ¦октябрь, ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦декабрь месяцы ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 г. ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 2¦МУ "Редакция ¦МУ "Редакция ¦Нецелевое ¦ 101 ¦ - ¦Уменьшено ¦Распоряжение ¦
¦ ¦газеты ¦газеты ¦использование ¦ ¦ ¦бюджетное ¦№ 489-р ¦
¦ ¦"Волжские ¦"Волжские ¦бюджетных ¦ ¦ ¦финансирование,¦от 18.04.2005.¦
¦ ¦вести" ¦вести", ¦средств города ¦ ¦ ¦уведомление ¦Главному ¦
¦ ¦ ¦ревизия. Акт ¦Сызрани ¦ ¦ ¦№ 337 от ¦редактору ¦
¦ ¦ ¦от 23.03.2004¦ ¦ ¦ ¦16.06.2005 ¦объявлен ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выговор ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Распоряжение ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦№ 834-р от ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦01.07.2005. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главный ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦редактор ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уволен по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦желанию, п. 3 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ст. 77. ТК РФ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Недостача МБП ¦ 8,5 ¦По информации: ¦ - ¦Приказ № 22 от¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦списано за счет ¦ ¦04.04.2005. ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦Главному ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦остающейся ¦ ¦бухгалтеру ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прибыли ¦ ¦объявлен ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строгий ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выговор ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Неправомерные, ¦8,4 ¦По информации: ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦неподтвер- ¦ ¦проведены сторно¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦жденные расходы¦ ¦записи, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пересчеты, по ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удержано п. к. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Необоснованная ¦ 6,7 ¦о. № 12 от ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выдача денежных¦ ¦13.05.2005 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средств в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦подотчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Необоснованное ¦230,0 ¦По информации: ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отнесение ¦ ¦проведены сторно¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦затрат на ¦ ¦записи ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 3 ¦МУ "Редакция ¦МУ "Редакция ¦Неправомерные, ¦ 25,9¦ Судебное ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦газеты ¦газеты ¦неподтвержден- ¦ ¦ разбира- ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Волжские ¦"Волжские ¦ные расходы ¦ ¦ тельство ¦ ¦ ¦
¦ ¦вести" ¦Вести". ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка. Акт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦от 02.12.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 4 ¦МУП "Комбинат¦МУ "Комбинат ¦Недоначисленная¦ ¦По информации: ¦ - ¦Приказ № 57-а ¦
¦ ¦бытовых ¦бытовых ¦заработная ¦ ¦заработная плата¦ ¦от 06.06.2005.¦
¦ ¦услуг" ¦услуг". ¦плата. ¦ 67,3¦доначислена в ¦ ¦Главному ¦
¦ ¦ ¦Ревизия. Акт ¦Начисления ¦ 17,7¦июне месяце ¦ ¦бухгалтеру ¦
¦ ¦ ¦от 03.06.2005¦ ¦ ¦2005 г. ¦ ¦объявить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замечание ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 5 ¦МУП ¦МУП ¦Неперечисление ¦148,9 ¦По информации: ¦ - ¦Приказ № 241 к¦
¦ ¦"Энергетик" ¦"Энергетик". ¦в бюджет доли ¦ ¦перечислено в ¦ ¦от 15.07.2005.¦
¦ ¦ ¦Ревизия. Акт ¦чистой прибыли ¦ ¦бюджет пл. пор. ¦ ¦Главному ¦
¦ ¦ ¦от 14.07.2005¦ГУП в ¦ ¦№ 1334 от ¦ ¦бухгалтеру, ¦
¦ ¦ ¦ ¦соответствии со¦ ¦10.08.2005 ¦ ¦начальнику ¦
¦ ¦ ¦ ¦ст. 42 БК РФ ¦ ¦ ¦ ¦гаража, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диспетчеру, ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инженеру ПТО ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объявить ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замечание ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Завышение ¦ 8,8 ¦По информации: ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦объемов ¦ ¦согласно акту ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выполненных ¦ ¦сверки уменьшена¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ в ¦ ¦задолж. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦суммовом ¦ ¦КЖКХиС ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦не оприходованы¦ 70,0¦По информации: ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦основные ¦ ¦оприходовано ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦согласно акту ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 6 ¦Школа № 10 ¦Школа № 10. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 7 ¦Школа № 17 ¦Школа № 17. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 8 ¦Школа № 3 ¦Школа № 3. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ 9 ¦Школа № 4 ¦Школа № 4. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦10 ¦МДОУ № 22 ¦МДОУ № 22. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦11 ¦МДОУ № 56 ¦МДОУ № 56. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦12 ¦МДОУ № 66 ¦МДОУ № 66. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦13 ¦МДОУ № 60 ¦МДОУ № 60. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦14 ¦МДОУ № 70 ¦МДОУ № 70. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦использо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦15 ¦МУП "Лотос" ¦МУП "Лотос". ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦справка от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦13.09.2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦16 ¦УСЗН ¦УСЗН. ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦субсидий сп. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦от 30.09.2005¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦17 ¦МУП "CAT" ¦МУП "CAT". ¦Завышение ¦ 8,1 ¦По информации: ¦ ¦Приказ № 567-к¦
¦ ¦ ¦Ревизия. Акт ¦объемов ¦ ¦уменьшена ¦ ¦от 21.11.2005.¦
¦ ¦ ¦от 17.11.2005¦выполненных ¦ ¦задолженность ¦ ¦Главному ¦
¦ ¦ ¦ ¦работ в ¦ ¦МУП "ЖУК" ¦ ¦бухгалтеру, ¦
¦ ¦ ¦ ¦суммовом ¦ ¦ ¦ ¦зам. директора¦
¦ ¦ ¦ ¦выражении ¦ ¦ ¦ ¦по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объявлен ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выговор ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Свободные ¦ ¦Вопрос на ¦Уменьшено ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства, ¦ ¦контроле ¦бюджетное ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦образованные в ¦ ¦ ¦финансирование.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦МУП "ЖУК" от ¦ ¦ ¦Уведомление ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦разницы между ¦ ¦ ¦№ 841 от ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦установленным и¦ ¦ ¦05.12.2005 на ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фактическим ¦ ¦ ¦сумму 64,8 тыс.¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦нормативами ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦вывоза ТБО в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сумме 648,6 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦р. в т.ч.: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦населения; ¦583,8 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦64,8 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Необоснованное ¦212,8 ¦По информации: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦отнесение ¦ ¦проведены сторно¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦затрат на ¦ ¦записи ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Необоснованное ¦121,2 ¦По информации: ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦применение ¦ ¦проведены ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тарифов ¦ ¦перерасчеты ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Необоснованно ¦ 10,2¦Перечислено в ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦предоставлена ¦ ¦бюджет, пл. пор.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦льгота, и ¦ ¦№ 877, 878, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦получено ¦ ¦879 от 28, ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦возмещение из ¦ ¦29.12.2004 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Неиспользо- ¦43,0 ¦Меры не приняты ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ванное ¦ ¦Вопрос на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦финансирование ¦ ¦контроле ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦экологического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦фонда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Кредиторская ¦58,9 ¦Перечислено, пл.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦задолженность ¦ ¦пор. № 775 от ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Финансовому ¦ ¦23.11.2004 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦(ошибочно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦перечисленная) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Необоснованно, ¦30,1 ¦ ¦Уменьшено ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦дополнительно к¦ ¦ ¦бюджетное ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦муниципальному ¦ ¦ ¦финансиро- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦заказу получены¦ ¦ ¦вание. ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦денежные ¦ ¦ ¦Уведомление ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦№ 842 от ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦05.12.2005 ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦Неправомерно ¦57,0 ¦Меры не приняты.¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦списаны с ¦ ¦Вопрос на ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦баланса затраты¦ ¦контроле ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦на проектные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦строящегося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦сливного пункта¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦18 ¦Медвыт- ¦Медвытрез- ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦резвитель УВД¦витель УВД.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрани ¦Справка от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦04.04.2005. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по акту от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦25.11.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦19 ¦Управление по¦Управление по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦делам ГО и ЧС¦делам ГО и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ЧС. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Справка от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦24.04.2005. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по акту от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦20.10.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦20 ¦ГТРК ¦ГТРК ¦Несвоевременное¦ ¦ ¦ ¦Приказом ¦
¦ ¦"Сызрань" ¦"Сызрань". ¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦главного ¦
¦ ¦ ¦Справки от¦предложений по ¦ ¦ ¦ ¦редактора № 7 ¦
¦ ¦ ¦08.04.2005, ¦акту ¦ ¦ ¦ ¦от 25.04.2005.¦
¦ ¦ ¦29.04.2005. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Главному ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бухгалтеру ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объявлено ¦
¦ ¦ ¦предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замечание ¦
¦ ¦ ¦по акту от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦25.11.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦21 ¦УКИ и Р ¦УКИ и Р. ¦Несвоевременное¦ ¦ ¦ ¦Приказом ¦
¦ ¦ ¦Справка от¦выполнение ¦ ¦ ¦ ¦начальника УКИ¦
¦ ¦ ¦05.09.2005. ¦предложений по ¦ ¦ ¦ ¦и Р № 139 от ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦акту ¦ ¦ ¦ ¦09.09.2005 ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальнику ¦
¦ ¦ ¦предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансово- ¦
¦ ¦ ¦по акту от¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического¦
¦ ¦ ¦12.07.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отдела ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объявлено ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замечание ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦22 ¦КЖКХ и С ¦КЖКХ и С. ¦Предложения по¦ ¦Вопрос находится¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Справка от¦акту выполнены ¦ ¦на контроле ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦12.04.2005. ¦частично ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦Проверка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦предложений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦по акту от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦22.04.2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ИТОГО: ¦2049,1¦ ¦ ¦ ¦
L---+-------------+-------------+---------------+------+----------------+---------------+---------------






Приложение № 7
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2006 г. № 51

ОТЧЕТ
О ДОХОДАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В 2005 ГОДУ

   ------------------------------------T----------------¬

¦ Объект ¦ Сумма ¦
¦ ¦ (тыс. руб.) ¦
¦ +-------T--------+
¦ ¦ план ¦ факт ¦
+-----------------------------------+-------+--------+
¦Аренда муниципального имущества, в¦ 54583 ¦ 60220 ¦
¦т. ч.: ¦ ¦ ¦
¦- аренда нежилого муниципального ¦ ¦ ¦
¦недвижимого имущества; ¦ 23000 ¦ 48219 ¦
¦- ЗАО "СТЭК" ¦ 31583 ¦ 12001 ¦
+-----------------------------------+-------+--------+
¦Субаренда муниципального имущества,¦ 1050 ¦ 846 ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦- доходы от имущества, находящегося¦ ¦ ¦
¦в оперативном управлении; ¦ 600 ¦ 812 ¦
¦- доходы от имущества, находящегося¦ ¦ ¦
¦в хозяйственном ведении ¦ 450 ¦ 34 ¦
+-----------------------------------+-------+--------+
¦5% прибыли МУП ¦ 150 ¦ 148 ¦
+-----------------------------------+-------+--------+
¦Доходы от реализации муниципального¦114922 ¦ 84790 ¦
¦имущества ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-------+--------+
¦Дивиденды по акциям ¦ - ¦ - ¦
+-----------------------------------+-------+--------+
¦Поступления от использования земли,¦ 26862 ¦ 83274 ¦
¦в т.ч.: ¦ ¦ ¦
¦- аренда земельных участков,¦ ¦ ¦
¦продажа права аренды земельных¦ 23862 ¦ 78048 ¦
¦участков; ¦ ¦ ¦
¦- продажа земельных участков ¦ 3000 ¦ 5226 ¦
+-----------------------------------+-------+--------+
¦ИТОГО ¦197567 ¦ 229278 ¦
L-----------------------------------+-------+---------






Приложение № 8
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2006 г. № 51

ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2005 ГОД

В рамках возложенных на Комитет имущественных отношений Администрации г. Сызрани полномочий в сфере приватизации муниципального имущества города Сызрани в 2005 году и январе 2006 года, во исполнение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Сызрани на 2005 год, утвержденного Постановлением Сызранской городской Думы от 09.12.2004 № 58, было организовано и проведено 13 аукционов по продаже, включенных в план приватизации муниципальных объектов недвижимости, на которых были проданы 27 объектов из 44 выставленных на продажу (в том числе проданы 2 объекта посредством публичного предложения). Всего было выставлено на продажу объектов на общую сумму 153 967712,00 рублей. Реализовано имущества на общую сумму 91946432,00 рублей из 130800000,00 рублей запланированных. По сравнению с результатами исполнения прогнозного плана приватизации на 2004 год объем поступлений от приватизации муниципального имущества увеличился примерно в 19 раз.
Из полученных от реализации прогнозного плана приватизации на 2005 год денежных средств поступило в бюджет города:
в 2005 году - 77697932,00 рублей;
в 2006 году - 14248500,00 рублей.
Кроме того, в 2005 году обеспечено поступление денежных средств от продажи находящегося в муниципальной собственности имущества и реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Сызрани на 2004 год в размере 7091446,50 рублей.
Таким образом, всего от продажи находящегося в муниципальной собственности имущества и реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества г. Сызрани на 2005 год обеспечено поступление в бюджет города 84789378,50 рублей.





Приложение № 1
к отчету
о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества за 2005 год

ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ
В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2005 ГОД

   ----T----------------------------T-------------T----------T------------T-----------¬

¦ № ¦ Наименование имущества ¦Покупатель, ¦ Дата ¦ Начальная ¦ Цена ¦
¦п/п¦ ¦ итоги ¦проведения¦цена (руб.) ¦ продажи ¦
¦ ¦ ¦ аукциона ¦ аукциона ¦ ¦ (руб.) ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 1 ¦Встроенно-пристроенное ¦ аукцион не ¦16.05.2005¦15950000,00 ¦11962500,00¦
¦ ¦нежилое помещение с подвалом¦состоялся в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в девятиэтажном жилом доме,¦ связи с ¦ дата ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоящее из комнат подвала¦отсутствием ¦ продажи: ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1-4, 9, 11-16, 18-35,¦ заявок, ¦25.08.2005¦ ¦ ¦
¦ ¦комнат первого этажа № 1-43,¦ имущество ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦45-70, литера АА1, площадью¦ продано ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1969,00 кв. м, адрес¦Сарычеву В.Ю.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекта: Самарская обл., г.¦посредством ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, пр. 50 лет Октября,¦ публичного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 12 ¦предложения ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 2 ¦Ресторан; назначение:¦не состоялся ¦16.05.2005¦ 6900000,00 ¦ 3450000 ¦
¦ ¦нежилое помещение; 1 этаж¦ в связи с ¦29.11.2005¦ ¦ ¦
¦ ¦комнаты № 3, 4, 13, 14, 15;¦отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1 этаж, комнаты № 4, 5, 9,¦ заявок, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,¦ продано ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦46, 48, 49, 54; площадь¦Вяльшину М.Н.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦483,40 кв. м.; адрес¦ публичным ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекта: Самарская обл., г.¦предложением ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Советская, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 3 ¦Магазин "ТОПАЗ"; назначение:¦Елдырев Н.А. ¦16.05.2005¦ 3050500,00 ¦3203025,00 ¦
¦ ¦нежилое помещение; площадь:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦292,20 кв. м; 1 этаж,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнаты № 1, 2, 3; 1 этаж,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнаты № 4, 5, 6, 7, 8, 9,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10; адрес объекта: Самарская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обл., г. Сызрань, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Советская, д. 58-60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 4 ¦Магазин, назначение: нежилое¦ Климов М.А. ¦16.05.2005¦ 1298000,00 ¦1362900,00 ¦
¦ ¦помещение, цокольный этаж,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦35, 36, площадь: 129,80 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м, адрес объекта: Самарская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обл., г. Сызрань, пр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Королева, д. 27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 5 ¦Нежилое помещение в¦Улатина Л.Г. ¦20.04.2005¦ 345000,00 ¦ 362250,00 ¦
¦ ¦пятиэтажном доме с подвалом,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоящее из комнат: 1 этаж,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 34-35, 56-59, литера А;¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадь: 34,50 кв. м; адрес¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объекта: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Московская, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 6 ¦Нежилое помещение, состоящее¦ Кичемасов ¦20.04.2005¦ 873000,00 ¦ 916650,00 ¦
¦ ¦из комнат: 1 этаж, № 1-7;¦ А.Н. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литера А; площадь 87,30 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м; адрес объекта: Самарская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обл. г. Сызрань, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Володарского, д. 68 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 7 ¦Магазин "СТАЕР", Назначение:¦ Рокосовик ¦1.04.2005 ¦ 585201,00 ¦2399321,00 ¦
¦ ¦нежилое помещение, площадь¦ В.В. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦58,50 кв. м; 1 этаж, комнаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 21, 22, 23, расположенного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресу: Самарская обл.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, пр. 50 лет¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октября, д. 54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 8 ¦Магазин "СТАЕР", Назначение:¦ ООО "Стаер" ¦1.04.2005 ¦ 1874931,00 ¦1968677,00 ¦
¦ ¦нежилое помещение, площадь¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦187,40 кв. м, 1 этаж комнаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 27, 28, 29, 30, 31, 32,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦33, 34, 35, 36, 37, 54, 55,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦56, расположенного по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Гидротурбинная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 9 ¦Нежилое помещение, состоящее¦ Оганджанян ¦1.04.2005 ¦ 4957000,00 ¦5204850,00 ¦
¦ ¦из комнат: 1 этаж, № 1-13,¦ В.Г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦13а, 14-17; подвал, № 1-6,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦12, 14, 19-31, площадью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦1121,60 кв. м, расположенное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресу: Самарская обл.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Красильникова, д. 40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦10 ¦Нежилое помещение, 2 этаж:¦не состоялся ¦30.06.2005¦ 1108000,00 ¦ ¦
¦ ¦комнаты № 33, площадью 55,40¦ в связи с ¦18.10.2005¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м, расположенное по¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ заявок, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Советская, д.¦ повторная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11/13 ¦ продажа не ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ состоялась ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦11 ¦Нежилое помещение в¦не состоялся ¦30.06.2005¦13707000,00 ¦ -¦
¦ ¦одноэтажном здании с¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пристроями и подвалом,¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоящее из комнат: 1 этаж,¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 12-26, 29, 31; подвал,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 6-12, литера АА1, площадью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦868,90 кв. м, расположенное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресу: Самарская обл.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Советская/пер. Достоевского,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 7/32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦12 ¦Нежилое помещение;¦не состоялся ¦30.06.2005¦ 5130000,00 ¦ -¦
¦ ¦назначение: нежилое¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение; 1 этаж, комнаты¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 9, 19, 20, 21; 2 этаж,¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнаты № 1, 2, 3; площадь¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦513,00 кв. м; адрес объекта:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская обл., г. Сызрань,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Советская, д. 8-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦13 ¦Нежилое помещение, состоящее¦ Оганджанян ¦30.06.2005¦12000000,00 ¦12600000,00¦
¦ ¦из комнат: 1 этаж, № 1-6,¦ В.Г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7-13, 14, 15-29, 30, 31-34,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦35-37, 38-45, 46-51, 52,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦52а, 53, 54; подвал, № 1-12,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦55, 56, площадью 1960,70 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м, расположенное по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская обл., г. Сызрань,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пр. 50 лет Октября, д. 43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦14 ¦Нежилое помещение в¦Земскова Л.А.¦30.06.2005¦ 1279000,00 ¦1342950,00 ¦
¦ ¦цокольном этаже пятиэтажного¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жилого дома, состоящее из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнат № 17, 18, 19, 20, 22,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦25, 26, 27, площадью 127,90¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м, расположенное по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, пр. Космонавтов, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦15 ¦Нежилое помещение ¦Вяльшин М.Н. ¦30.06.2005¦ 262000,00 ¦ 275100,00 ¦
¦ ¦в одноэтажном здании с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пристроями и подвалом,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоящее из комнат: 1 этаж,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 11, литера А, площадью 13,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦10 кв. м, расположенное по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Советская/пер.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Достоевского, д. 7/32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦16 ¦Нежилое помещение, состоящее¦Захаров И.А. ¦30.06.2005¦ 720000,00 ¦ 756000,00 ¦
¦ ¦из комнат: цокольный этаж,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 12-21, 23, 24, площадью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦144,00 кв. м, расположенное¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресу: Самарская обл.,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул. Лазо д. 21а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦17 ¦Нежилое помещение в подвале;¦Дудакова О.Э.¦9.08.2005 ¦ 234000,00 ¦ 245700,00 ¦
¦ ¦назначение: нежилое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение; площадь 85,20 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м; подвал, комнаты № 2, 3,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦4, 5, 6, 8, расположенное по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Советская, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦18 ¦Нежилое помещение, состоящее¦не состоялся ¦9.08.2005 ¦ 447000,00 ¦ ¦
¦ ¦из комнат цокольного этажа¦ связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 24, 25, 26, площадью 44,70¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м, расположенное по¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Лазо, д. 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦19 ¦Магазин; назначение: нежилое¦Малышев А.Е.,¦9.08.2005 ¦ 744000,00 ¦2306400,00 ¦
¦ ¦помещение; площадь: 74,40¦ отказ от ¦21.10.2005¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м., 1 этаж, комнаты № 1,¦ исполнения ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2, 3, 4, 5, 6, 7,¦ договора ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенный по адресу:¦ (25299600/ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская область, г.¦ 148800), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Декабристов, д.¦ повторная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦183 ¦ продажа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ Кудрявцеву ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦20 ¦Магазин; назначение: нежилое¦ Наливкина ¦16.08.2005¦ 755000,00 ¦1359000,00 ¦
¦ ¦помещение; площадь: 75,50¦ А.Г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м; 1 этаж, комнаты № 1,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2, 3, 4, 5, расположенный по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская область,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул. Декабристов,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 185 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦21 ¦Нежилое помещение, состоящее¦ООО "Ломбард ¦16.08.2005¦1691000,00 ¦1860100,00 ¦
¦ ¦из комнат: 1 этаж, № 12-18¦ Земский" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литера А, площадью 169,10¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м, расположенное по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, пр. 50 лет Октября,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 54 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦22 ¦Нежилое помещение на первом¦Калыгин Е.М. ¦16.08.2005¦6300000,00 ¦6615000,00 ¦
¦ ¦этаже жилого дома, состоящее¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из комнат № 1-23, 23а,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦24-43, площадью 630,00 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м, расположенное по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская область, г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Мира, д. 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦23 ¦Нежилое помещение в¦не состоялся ¦23.08.2005¦3560000,00 ¦ ¦
¦ ¦цокольном этаже, состоящее¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из комнат № 1, 2, 5, 6-23, ¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦27-29, площадью 356,00 кв.¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м, расположенное по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская обл., г. Сызрань,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Лазо, д. 25 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦24 ¦Нежилое помещение (магазин);¦не состоялся ¦23.08.2005¦ 673000,00 ¦ ¦
¦ ¦назначение: нежилое¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение; площадь 67,30 кв.¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м; 2 этаж, комнаты № 16, 18,¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦19, 21, 22, расположенное по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. К. Маркса, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦25 ¦Нежилое помещение площадью¦не состоялся ¦23.08.2005¦3174000,00 ¦ ¦
¦ ¦317,40 кв. м; 1 этаж,¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6,¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦29, 30, расположенное по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Декабристов, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦380а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 26¦Нежилое помещение площадью¦не состоялся ¦30.08.2005¦ 2165000,00 ¦ ¦
¦ ¦433,00 кв. м; подвал, ¦ в связи с ¦21.10.2005¦ ¦ ¦
¦ ¦комнаты № 1, 2, 3, 4, 5, 6,¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦7, 8, 9, 10, 11, 12 13,¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенное по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская обл., г. Сызрань,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пр. 50 лет Октября, д. 22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 27¦Юридическая консультация;¦не состоялся ¦30.08.2005¦ 400000,00 ¦ ¦
¦ ¦назначение: нежилое¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение; площадь 20,20 кв.¦отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м; 1 этаж, комнаты № 2, 3,¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенная по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская обл., г. Сызрань,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пр. 50 лет Октября, д. 55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 28¦Нежилое помещение, состоящее¦не состоялся ¦30.08.2005¦ 8816000,00 ¦ 9256800,00¦
¦ ¦из комнат № 3-20, 26,¦ в связи с ¦21.10.2005¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенное на первом¦ наличием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этаже жилого дома, с нежилым¦одной заявки,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пристроем, состоящим из¦ повторная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнат № 1-2, 21-25, с¦ продажа ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦подвалом, состоящим из¦ Королевой ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнат № 1-27 и лестничными¦ В.А. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦клетками под № 27-28,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 881,60 кв. м,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенное по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская обл., г. Сызрань,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Локомобильная, д. 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 29¦Магазин; назначение: нежилое¦Фирстова Т.Г.¦18.10.2005¦ 762580,00 ¦ 800709,00¦
¦ ¦помещение; площадь 76,60 кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м; 1 этаж, комнаты № 1, 2,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3, расположен по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская область, г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, Ульяновское шоссе,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 30¦Нежилое помещение, состоящее¦ООО "Волжский¦18.10.2005¦ 9000000,00 ¦ 9450000,00¦
¦ ¦из комнат: 1 этаж, № 15-17,¦ Центр" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦50, 53 литера А4 площадью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2168,90 кв. м; нежилое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦встроенно-пристроенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение, состоящее из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнат: 1 этаж, № 51, 52¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литера А3, А4, площадью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦112,90 кв. м; нежилое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение, состоящее из¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦комнат: 1 этаж, № 20 литера¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦А12, площадью 54,60 кв. м;¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нежилое помещение, состоящее¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦из комнат: 1 этаж, № 18, 19,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦21-40, 2 этаж, № 1-5 литера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦А5, А6, А7, площадью 869,30¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м; нежилое помещение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоящее из комнат: 1 этаж,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 42-48, литера А9, А10,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦А11, А13, площадью 202,50¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м; нежилое помещение,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦состоящее из комнат: 1 этаж,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 41, литера А8, площадью¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦38,30 кв. м; нежилое¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦двухэтажное здание с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пристроями литера АА1, А2,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 915,30 кв. м,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенные по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская область, г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Ф. Энгельса, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 31¦Нежилое здание с пристроем;¦ ООО "Аллод" ¦11.01.2006¦ 700000,00 ¦ 735000,00 ¦
¦ ¦площадью 273,90 кв. м;¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этажность - 1; литера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресу Самарская область,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ул. Интернациональная, д. 66¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 32¦Магазин "Нептун";¦ Красничкин ¦11.01.2006¦ 2960000,00 ¦3108000,00 ¦
¦ ¦Назначение: нежилое¦ А.Г. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение; площадь: 296,40¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м; 1 этаж, комнаты № 25,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦33, 34, 35, 36, 38, 39; по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская область,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул. Лазо, д. 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 33¦Нежилое помещение; площадью¦ Лузиков ¦13.01.2006¦ 640000,00 ¦ 672000,00 ¦
¦ ¦64,00 кв. м; 1 этаж, комната¦ В.Н. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1; по адресу: Самарская¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦область, г. Сызрань, пер.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Пролетарский, д. 34 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 34¦Магазин "Молоко";¦ Мингалишев ¦11.01.2006¦ 4440000,00 ¦4662000,00 ¦
¦ ¦назначение; нежилое¦ Р.Ф. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦помещение; площадью: 356,20¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦кв. м; подвал, этаж, комнаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦этаж, комнаты № 7, 8, 9, 10,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦11, 12, 13, 14; по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская область, г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Советская, д. 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 35¦Нежилое здание; площадь¦не состоялся ¦17.01.2006¦ 620000,00 ¦ ¦
¦ ¦62,10 кв. м; этажность: 1,¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литера ВВ1; по адресу: ¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская область, г.¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Урицкого, д. 52¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 36¦Салон "Элиза"; назначение:¦не состоялся ¦17.01.2006¦ 106500,00 ¦ ¦
¦ ¦нежилое помещение; площадью¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦21,30 кв. м; 1 этаж, комнаты¦ участием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 1, 2, 3, 4, 5; по адресу:¦ одного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская область, г.¦ претендента ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Комарова, д. 14¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 37¦Нежилое здание с пристроями¦не состоялся ¦11.01.2006¦ 6670000,00 ¦ ¦
¦ ¦литера АА1, А2, А3, А4;¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 667,00 кв. м; по¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская область,¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул. Московская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 4а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 38¦Отдельно стоящее нежилое¦не состоялся ¦13.01.2006¦ 4100000,00 ¦ ¦
¦ ¦здание с нежилыми¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пристроями, литера ББ1;¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 410,80 кв. м; по¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская область,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул. Советская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 39¦Отдельно стоящее нежилое¦не состоялся ¦13.01.2006¦16000000,00 ¦ ¦
¦ ¦здание с подвалом общей¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 801,40 кв. м; по¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская область,¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул. Советская,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦д. 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 40¦Нежилое здание площадью¦ ООО "Фирма ¦17.01.2006¦ 4220000,00 ¦4431000,00 ¦
¦ ¦211,20 кв. м; этажность: 2,¦ Такт" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦литера А; по адресу:¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская область, г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Советская, д.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 41¦Кинозал; назначение: нежилое¦не состоялся ¦17.01.2006¦ 3780000,00 ¦ ¦
¦ ¦здание; площадь 540,30 кв.¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м; этажность: 1, литера А;¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по адресу: Самарская¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦область, г. Сызрань, ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Энергетиков, д. 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 42¦Нежилое помещение, состоящее¦не состоялся ¦24.01.2006¦ 160000,00 ¦ ¦
¦ ¦из комнаты первого этажа¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 16, литера Д, площадь:¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦16,70 кв. м ¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 43¦Нежилое помещение, состоящее¦не состоялся ¦24.01.2006¦ 200000,00 ¦ ¦
¦ ¦из комнаты первого этажа¦ в связи с ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 15, литера Д, площадь¦ отсутствием ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦20,80 кв. м ¦ заявок ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ 44¦Нежилое помещение, состоящее¦ ООО ¦24.01.2006¦ 610000,00 ¦ 640500,00 ¦
¦ ¦из комнаты первого этажа¦ "Фабричная ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦№ 8, литера А2, площадь¦ застава" ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦61,20 кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+----------------------------+-------------+----------+------------+-----------+
¦ИТОГО: 91946432,00¦
+---T----------------------------T-------------T----------T------------T-----------+
¦ ¦Итого планировалось (не¦ ¦ ¦153967712,00¦ ¦
¦ ¦менее) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+----------------------------+-------------+----------+------------+------------






Приложение № 2
к отчету
о выполнении прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества за 2005 год

ПОСТУПЛЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА СЫЗРАНИ В 2005 ГОДУ
ОТ ПРОДАЖИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА КОМИТЕТОМ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СЫЗРАНЬ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА СЫЗРАНИ
НА 2004 ГОД

   ----T------------------------T-------------T-----------T----------¬

¦ № ¦ Наименование ¦ Покупатель ¦ Дата ¦ Объем ¦
¦п/п¦ имущества ¦(контрагент) ¦ продажи ¦поступле- ¦
¦ ¦ ¦ ¦(перечисле-¦ний (руб.)¦
¦ ¦ ¦ ¦ ния) ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦Трубы чугунные ¦ ООО ¦30.12.2004 ¦3134972,40¦
¦ ¦d = 200 mm - 142 шт. ¦"Сызраньводо-¦ ¦ ¦
¦ ¦Трубы чугунные ¦ канал" ¦ ¦ ¦
¦ ¦d = 300 mm - 245 шт. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Трубы чугунные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦d = 500 mm - 456 шт. ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Трубы чугунные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦d = 600 mm - 7 шт. ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ 2 ¦Автомашина ВА321043 ¦ Филимонов ¦17.05.2005 ¦ 1143,25 ¦
¦ ¦МУ "Муниципальная¦ Р.В. ¦ ¦(20% цены ¦
¦ ¦стоматологическая ¦ ¦ ¦ продажи) ¦
¦ ¦поликлиника" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ 3 ¦Автомашина ИЖ-271501 ¦ Рыженков ¦17.05.2005 ¦ 841,25 ¦
¦ ¦МУП "ЭКОПРОМ" ¦ А.А. ¦ ¦(20% цены ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ продажи) ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ 4 ¦Автомашина ГАЗ-13¦ Глухов А.Г. ¦18.08.2005 ¦ 47983,53 ¦
¦ ¦"Чайка" ¦ ¦ ¦(20% цены ¦
¦ ¦МУП "Специализированного¦ ¦ ¦ продажи) ¦
¦ ¦автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦транспорта" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ 5 ¦Задаток за участие в¦Малышев А.Е. ¦18.08.2005 ¦148800,00 ¦
¦ ¦аукционе по продаже¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нежилого помещения по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл.,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, ул.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Декабристов, д. 183 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ 6 ¦Автомашина ВА3 21213¦Палагин В.Н. ¦26.08.2005 ¦ 1856,07 ¦
¦ ¦тер. отдел пос.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦"Новокашпирский" ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ 7 ¦Нежилое здание литера¦ООО "Криста" ¦30.12.2004 ¦2180850,00¦
¦ ¦А1, этажность: 2,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 900,80 кв. м по¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦адресу: Самарская обл.,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦г. Сызрань, пр. 50 лет¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октября, 28а ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ 8 ¦Нежилое помещение с¦Мирошниченко ¦30.12.2004 ¦1575000,00¦
¦ ¦подвалом на первом этаже¦ А.В. ¦ ¦ ¦
¦ ¦в двухэтажном кирпичном¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦здании, литера А¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦площадью 468,70 кв. м,¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расположенное по адресу:¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Самарская обл., г.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Сызрань, ул. Ленина, д.¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦25 ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------------+-------------+-----------+----------+
¦ ¦ИТОГО: 7091446,50¦
L---+--------------------------------------------------------------






Приложение № 9
к Решению
Думы городского округа Сызрань
от 31 мая 2005 г. N

ОТЧЕТ
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В РЕЕСТРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ГОРОДА СЫЗРАНИ ЗА 2005 ГОД

В настоящее время в Реестре недвижимого муниципального имущества числится 13358 объектов. Эти данные включают и квартиры, внесенные в Реестр для подготовки пакета документов для Регистрационной Палаты для процесса приватизации квартиры. Без учета квартир в Реестре числится около 9000 объектов.
С января 2005 года по декабрь 2005 года в Реестр муниципального недвижимого имущества было внесено 180 объектов движимого и недвижимого имущества:
- от 78 ЦИБ: 1 жилой дом, площадью - 421,0 кв. м.; здание КНС с оборудованием - 1 шт.; объекты инженерной инфраструктуры;
- от ГДП-6: здание котельной - 1 шт. с оборудованием внутри котельной; сети теплоснабжения - 70 п/м.
- от с/х артель "Колос" - КТП - 2 шт. с линиями эл. передач (4 шт.).
- от Сызранской КЭЧ - ТП - 4 шт., сети электроснабжения - 27602 м.; ТП - 1 шт.; 41 жилой дом; сети газопроводные - 1855,3 п/м; сети канализационные - 5892 п.м.; водопроводные сети - 4144 п.м.; КНС - 1 шт.; ВНС - 2 шт.; объекты образования - 5 шт.: 1 школа, 2 детских сада с хоз. постройками.
- от Сызранской дистанции гражданских сооружений КБШ ж. д. - 1 жилой дом.
- от ОАО "Ростелеком": 4 жилых дома; нежилые здания - 8 шт.; котельная - 1 шт.; канализационные сети - 82 п/м; тепловые сети - 97 п/м; ТП - 1 шт.
В Реестр муниципального имущества был внесен объект "1 - очередь троллейбусного транспорта в г. Сызрани - 2 - пусковой комплекс "Кольцо по ул. Комарова - Гагарина - м-н "Универмаг" по ул. Свердлова:
1. Троллейбусное депо.
2. Тяговая подстанция № 1.
3. Тяговая подстанция № 2.
4. Тяговая подстанция № 3.
5. Контактная сеть II-го пускового комплекса.
6. Уличное эл. освещение от ПУ-5 по ул. Набережная, Чапаева.
7. Уличное освещение от ул. Чапаева и вокруг Универмага (от ТП КНС-4).
8. Реконструкция ЗРУ-6 кВ "город-2".
За 12 месяцев из Реестра муниципального имущества было исключено 6 жилых домов в связи с приватизацией всех квартир, расположенных в доме, и снятии с баланса КЖКХ. Было исключено 14 объектов недвижимого имущества в связи с заключением договоров купли-продажи после проведенных аукционов и регистрации перехода права собственности в Регистрационной Палате.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru