Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 30.05.2007 № 22-151
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Вступает в силу со дня официального опубликования в общественно-политической газете города Похвистнево и Похвистневского района "Похвистневский вестник" (пункт 2 данного документа)



ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2007 г. № 22-151

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ
И УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Рассмотрев проект решения Думы городского округа Похвистнево Самарской области "Об утверждении Положения о порядке установления цен и тарифов на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями коммунального комплекса", внесенный Главой городского округа Похвистнево Самарской области в порядке реализации права правотворческой инициативы, в соответствии со статьями 22 и 35 Устава городского округа Похвистнево Самарской области Дума городского округа Похвистнево решила:
1. Утвердить "Порядок установления цен и тарифов на товары и услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями коммунального комплекса (приложение № 1).
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в общественно-политической газете города Похвистнево и Похвистневского района "Похвистневский вестник".
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, экологии, промышленности, связи, транспорту, предпринимательству и малому бизнесу Думы городского округа Похвистнево Самарской области.

Председатель Думы
А.С.ШУЛАЙКИН

Глава
городского округа
В.М.ФИЛИПЕНКО





Приложение № 1
к Решению
Думы городского округа
Похвистнево Самарской области
от 30 мая 2007 г. № 22-151

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом городского округа Похвистнево Самарской области.

1. Общие положения

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке
Настоящий Порядок определяет основные принципы, методы и процедуру установления следующих тарифов:
- тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий;
- тарифов (цен) на услуги муниципальных учреждений;
- тарифов (цен) на товары и услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также тарифов на подключение к системам коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса и надбавок к ценам (тарифам) для потребителей (далее - тарифы).
Действие настоящего Порядка не распространяется на установление тарифов на услуги организаций коммунального комплекса - производителей услуг в сфере электро-, газо- и теплоснабжения вне зависимости от организационно-правовой формы указанных организаций.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
а) организация коммунального комплекса - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, осуществляющее эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в случае, если потребители муниципального образования, обслуживаемые с использованием этих систем и объектов, потребляют более 80 процентов услуг этой организации коммунального комплекса;
б) тарифы (цены) на услуги муниципальных предприятий, учреждений, а также тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса (далее - тарифы) - ценовые ставки, по которым осуществляются расчеты с муниципальными предприятиями, учреждениями за оказываемые услуги и с организациями коммунального комплекса за приобретаемые товары и оказываемые услуги;
в) установление тарифов (цен) на услуги муниципальных предприятий и учреждений, а также тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (далее - тарифы) - принятие в соответствии с настоящим Порядком муниципального правового акта об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, а также тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
г) экспертиза - анализ экономической обоснованности производственных программ и соответствующих им тарифов, проводимый экспертной организацией с учетом факторов, влияющих на формирование тарифов, а также производственно-технической и финансово-экономической информации, представляемой муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями коммунального комплекса;
д) потребители услуг муниципальных предприятий, учреждений, товаров и услуг организаций коммунального комплекса - физические и юридические лица, приобретающие соответствующие товары и услуги по договору для собственных хозяйственно-бытовых и производственных нужд;
е) регулируемая деятельность - деятельность, в рамках которой расчеты за поставляемую продукцию (услуги) осуществляются по тарифам, устанавливаемым регулирующим органом;
ж) регулирующий орган - Администрация городского округа Похвистнево (далее - Администрация), полномочия которой в области установления тарифов (цен) определяются федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, а также Уставом городского округа Похвистнево Самарской области и настоящим Порядком;
з) расчетный период регулирования - период, на который устанавливается тариф;
и) тарифная комиссия - постоянно действующий консультативный орган, создаваемый при Администрации для подготовки расчета размера тарифов и соответствующего экономического обоснования.

1.2. Основные задачи при проведении тарифной политики

Основными задачами при проведении тарифной политики являются:
- защита прав и законных интересов потребителей товаров, работ и услуг, предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями, организациями коммунального комплекса;
- выявление неэффективных и необоснованных затрат, включаемых в расчеты тарифов на услуги муниципальных предприятий, учреждений, тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса и последующего снижения издержек, связанных с оказанием услуг муниципальными предприятиями, учреждениями, производством товаров и оказанием услуг организациями коммунального комплекса;
- обеспечение доступности услуг муниципальных предприятий, учреждений, товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- обеспечение высокого качества услуг муниципальных предприятий, учреждений, товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- обеспечение экономической эффективности муниципальных предприятий, учреждений и организаций коммунального комплекса;
- снижение расходов местного бюджета на финансовое обеспечение оказания услуг муниципальными предприятиями, учреждениями, производство товаров и оказание услуг организациями коммунального комплекса;
- компенсация экономически обоснованных расходов организаций по выполнению работ, оказанию услуг и получение прибыли при реализации производственных и инвестиционных программ;
- рациональное использование бюджетных средств;
- осуществление контроля над эффективностью использования муниципального имущества, переданного муниципальным предприятиям и учреждениям для осуществления их деятельности и оказания услуг.

2. Общие принципы и методы регулирования тарифов

2.1. Общими принципами регулирования тарифов являются:
- достижение баланса интересов потребителей услуг муниципальных предприятий, учреждений, товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных предприятий, учреждений и организаций коммунального комплекса, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование муниципальных предприятий, учреждений и организаций коммунального комплекса;
- установление тарифов, обеспечивающих финансовые потребности муниципальных предприятий, учреждений и организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;
- стимулирование снижения производственных затрат, повышение экономической эффективности производства товаров и оказания услуг и применения энергосберегающих технологий муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями коммунального комплекса;
- создание условий, необходимых для привлечения инвестиций в целях развития и модернизации инфраструктуры, используемой для производства товаров и оказания услуг;
- установление условий обязательного изменения тарифов;
- обеспечение доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов.
2.2. Тарифы могут быть установлены путем:
1) установления фиксированных тарифов,
2) установлением предельных тарифов,
3) индексации установленных тарифов,
4) на основе сочетания способов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта.
2.3. Тарифы устанавливаются на основе:
1) сложившейся себестоимости услуг муниципального предприятия, учреждения, товаров и услуг организаций коммунального комплекса в истекший период действия тарифов с учетом стоимости заложенных в производственную программу мероприятий по повышению эффективности, предусматривающих улучшение качества производимых товаров, оказываемых услуг и проведение при необходимости мероприятий по реконструкции эксплуатируемой этой организацией системы инфраструктуры,
2) анализа динамики предыдущей деятельности муниципального предприятия, учреждения, организации коммунального комплекса,
3) анализа объективных изменений условий деятельности муниципального предприятия, учреждения и организации коммунального комплекса,
4) обеспечения возмещения экономически обоснованных расходов на производство товаров, оказание услуг и получения прибыли.
2.4. Дополнительные средства, полученные организацией в результате снижения затрат вследствие повышения эффективности деятельности этой организации при реализации ее производственной программы, остаются в ее распоряжении.

3. Порядок подготовки и представления в Администрацию
городского округа Похвистнево расчета размера тарифов
и его экономического обоснования

3.1. Расчет предлагаемого размера тарифов производится муниципальными предприятиями, учреждениями, организациями коммунального комплекса.
3.2. Расчет размера тарифов должен сопровождаться экономическим обоснованием.
3.3. Экономическое обоснование размера тарифов (далее - экономическое обоснование) является документом, содержащим экономическую оценку предлагаемого размера тарифов.
3.4. Подготовка экономического обоснования осуществляется муниципальными предприятиями, учреждениями и организациями коммунального комплекса самостоятельно.
3.5. К расчету размера тарифов и экономическому обоснованию прилагаются следующие документы:
- расчет необходимых для производства товаров и оказания соответствующих услуг финансовых потребностей;
- технология (стандарт) оказания услуг, производства товаров, если тариф устанавливается для муниципального предприятия, учреждения, организации коммунального комплекса впервые;
- копия бухгалтерской (бюджетной) отчетности по состоянию на последнюю отчетную дату;
- справка об объемах произведенных товаров, оказанных услуг в натуральном выражении;
- копия приказа об учетной политике;
- справка о затратах на производство товаров, оказание услуг;
- нормы расхода материалов;
- копии договоров с лицами, поставляющими товары (выполняющими работы, оказывающими услуги), подлежащие включению в себестоимость услуг муниципальных предприятий, учреждений, товаров и услуг организаций коммунального комплекса;
- расчет нормативной численности и фонда оплаты труда работников, занятых оказанием услуг;
- план мероприятий по сокращению расходов.
Копии представленных документов должны быть заверены руководителем организации.
3.6. Организации коммунального комплекса, помимо указанных документов, представляют производственную программу.
3.6.1. Регулирование тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса заключается в согласовании производственной программы организации коммунального комплекса (приложения № 1, 2, 3) и в установлении тарифов на товары и услуги этой организации в размере, обеспечивающем поступление денежных средств от реализации товаров (оказания услуг) организации коммунального комплекса в объеме, необходимом для выполнения данной производственной программы этой организации, с учетом обеспечения доступности для потребителей товаров и услуг организации коммунального комплекса.
3.6.2. Организация коммунального комплекса разрабатывает на очередной период действия тарифов на производимые товары (оказываемые услуги) производственную программу, определяет финансовые потребности, необходимые для ее реализации, и производит предварительный расчет тарифов на свои товары и услуги в размере, обеспечивающем эти финансовые потребности.
3.6.3. Производственная программа, а также расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей и соответствующих им тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса направляются организацией коммунального комплекса в муниципальное учреждение "Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства", которое по истечении 10 рабочих дней проверенный и согласованный материал направляет в Администрацию городского округа Похвистнево (далее - Администрация).
3.7. По усмотрению муниципального предприятия, учреждения, организации коммунального комплекса к экономическому обоснованию могут прилагаться также иные документы.
3.8. Представление расчета размера тарифов и экономического обоснования осуществляется муниципальными предприятиями, учреждениями в Администрацию, а организациями коммунального комплекса в муниципальное учреждение "Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства" не позднее 30 сентября.
3.9. Представление расчета размера тарифов и экономическое обоснование с нарушением пунктов 3.5 и 3.8 настоящего Порядка в течение трех рабочих дней возвращается муниципальному предприятию, учреждению, организации коммунального комплекса.
3.10. Возвращение расчета размера тарифов и экономического обоснования в связи с нарушением пункта 3.5 настоящего Порядка не препятствует их повторному представлению муниципальными предприятиями, учреждениями на рассмотрение Администрации, а организациями коммунального комплекса в муниципальное учреждение "Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства".

4. Порядок рассмотрения расчета размера тарифов
и экономического обоснования

4.1. Срок рассмотрения Администрацией и муниципальным учреждением "Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства" расчета тарифов и экономического обоснования, включая срок подготовки заключения, не должен составлять более одного календарного месяца.
4.2. При рассмотрении расчета тарифов на услуги муниципального предприятия, учреждения, тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса и его экономического обоснования Администрация проводит экспертизу обоснованности расчета тарифов, определяет доступность для потребителей товаров и услуг, а также обоснованности производственной программы организации коммунального комплекса, привлекая, при необходимости, соответствующие организации (аудиторские и иные).
4.3. По результатам рассмотрения расчета размера тарифов и экономического обоснования Администрация городского округа Похвистнево дает заключение (пояснительную записку) о результатах рассмотрения экономического обоснования, копия которого подлежит передаче соответствующему муниципальному предприятию, учреждению, организации коммунального комплекса.
4.4. В случае признания расчета размера тарифов обоснованным, соответствующим финансовым потребностям муниципального предприятия, учреждения, организации коммунального комплекса, производственной программы организации коммунального комплекса - обоснованной и соответствующей показателям производственной деятельности этой организации Администрация дает положительное заключение, согласовывает производственную программу организации коммунального комплекса, готовит проект постановления об установлении тарифов.
4.5. В случае признания расчета размера тарифов необоснованным и (или) не соответствующим финансовым потребностям муниципального предприятия, учреждения, организации коммунального комплекса либо в случае признания производственной программы организации коммунального комплекса необоснованной или несоответствующей показателям производственной деятельности организации коммунального комплекса, определяемым на основании мониторинга выполнения производственной программы, Администрация дает отрицательное заключение и возвращает указанную производственную программу и расчеты размера тарифа муниципальному предприятию и учреждению, организации коммунального комплекса для устранения выявленных недостатков.
Муниципальное предприятие, учреждение, организация коммунального комплекса в десятидневный срок повторно представляют расчет размера тарифов в Администрацию или муниципальное учреждение "Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства".
4.6. В случае несоответствия рассчитанных тарифов финансовым потребностям муниципального предприятия, учреждения, организации коммунального комплекса Администрация или муниципальное учреждение "Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства" вправе самостоятельно произвести расчет указанных тарифов и подготовить экономическое обоснование собственного расчета. Администрация готовит проект постановления об установлении тарифов.
4.7. Если рассчитанные тарифы исключают обеспечение доступности (система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса устанавливается субъектом Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 4 Главы 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса") для потребителей услуг муниципальных предприятий, учреждений, товаров и услуг организаций коммунального комплекса, Администрация возвращает расчет размера тарифов и экономическое обоснование с прилагаемыми к нему документами. Муниципальное предприятие и учреждение, организация коммунального комплекса осуществляет изменение своей производственной программы и проводит перерасчет размера тарифов на товары и услуги.
4.8. По завершении проверки обоснованности предоставленных организацией коммунального комплекса расчетов финансовых потребностей, необходимых для реализации ее производственной программы, и соответствующих этим потребностям тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса орган регулирования согласовывает производственную программу и устанавливает соответствующие этой программе тарифы на товары и услуги организации коммунального комплекса.
4.9. При повторном рассмотрении расчета размера тарифов, экономического обоснования, производственной программы организации коммунального комплекса привлечение соответствующих организаций (аудиторских и иных) для проверки обоснованности расчета размера тарифов, для определения доступности для потребителей товаров и услуг, для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ организаций коммунального комплекса производится по усмотрению Администрации.
4.10. Если Администрация или муниципальное учреждение "Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства" два раза возвращала расчет размера тарифов и экономическое обоснование, по инициативе Администрации подготовка расчета размера тарифов и экономического обоснования осуществляется тарифной комиссией.
4.11. Численный и персональный состав тарифной комиссии формируется и утверждается Главой городского округа Похвистнево, и в него могут входить Глава городского округа Похвистнево, депутаты представительного органа городского округа Похвистнево, должностные лица Администрации, представители муниципальных предприятий, учреждений, организаций коммунального комплекса, независимые специалисты. Число членов тарифной комиссии должно быть нечетным.
4.12. Персональный состав тарифной комиссии утверждается Главой Администрации. Число членов тарифной комиссии должно быть нечетным.
4.13. Персональный состав депутатов, входящих в состав тарифной комиссии, устанавливается соответствующим решением Думы городского округа Похвистнево.
4.14. Должностные лица Администрации, входящие в состав тарифной комиссии, определяются Главой городского округа.
4.15. Порядок работы тарифной комиссии определяется ее председателем. Решения тарифной комиссии принимаются путем голосования лиц, входящих в состав тарифной комиссии, простым большинством голосов.
4.16. По предложению тарифной комиссии Администрация запрашивает у соответствующего муниципального предприятия, учреждения, организации коммунального комплекса документы, необходимые для подготовки расчета размера тарифов и экономического обоснования, и передает их тарифной комиссии. К экономическому обоснованию, подготовленному тарифной комиссией, должны прилагаться документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Порядка.
Рассмотрение расчета размера тарифов и экономического обоснования, подготовленного тарифной комиссией, осуществляется Администрацией в порядке, предусмотренном пунктами 4.1 - 4.8 настоящего Порядка. Привлечение соответствующих организаций (аудиторских или иных) для проверки обоснованности расчета размера тарифов, для определения доступности для потребителей товаров и услуг, для проведения экспертизы обоснованности проектов производственных программ организаций коммунального комплекса производится по усмотрению Администрации.
4.17. Тарифная комиссия сравнивает варианты расчетов соответствующих муниципальных предприятий, учреждений, организаций коммунального комплекса и Администрации, и вправе изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме Главе Администрации.

5. Порядок подготовки и представления Главе городского
округа проекта постановления об установлении тарифов

5.1. Срок подготовки Администрацией проекта постановления об установлении тарифов и внесения его Главе городского округа Похвистнево не должен превышать десяти рабочих дней со дня рассмотрения Администрацией расчета размера тарифов и экономического обоснования.
5.2. Одновременно с проектом решения об установлении тарифов Главе городского округа представляются следующие документы:
а) положительное заключение Администрации,
б) расчет размера тарифов и экономическое обоснование,
в) заключение соответствующей организации (аудиторской и иной) по результатам экспертизы обоснованности тарифов и производственной программы, определения доступности для потребителей услуг организаций коммунального комплекса.

6. Порядок принятия и содержания постановления
об установлении тарифов

6.1. Постановление об установлении тарифов принимается Главой городского округа Похвистнево.
6.2. В постановлении Главы городского округа Похвистнево об установлении тарифов должны содержаться:
а) перечень муниципальных предприятий, учреждений, организаций коммунального комплекса, на услуги которых устанавливаются соответствующие тарифы;
б) услуги муниципальных предприятий, учреждений, организаций коммунального комплекса, на которые устанавливаются соответствующие тарифы;
в) размер тарифов;
г) период действия тарифов;
д) дата вступления в силу постановления.

7. Период действия тарифов

7.1 Тарифы устанавливаются на соответствующий период действия и вступают в силу с даты начала указанного периода, но не ранее чем через один календарный месяц после их установления и официального опубликования в средствах массовой информации, и действуют до окончания этого периода, за исключением случаев их досрочного пересмотра по основаниям, установленным главой 8 настоящего Порядка.
7.2. Постановление об установлении тарифов принимается до 25 ноября.
7.3. Период действия тарифов не может быть менее одного года. Период действия тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса должен соответствовать сроку реализации производственной программы организации коммунального комплекса.
7.4. Период действия тарифов организаций коммунального комплекса на подключение не может быть менее трех лет каждый и должен соответствовать срокам реализации их инвестиционных программ (этапов их инвестиционных программ).

8. Досрочный пересмотр тарифов

8.1. Основанием для досрочного пересмотра тарифов являются:
а) объективные изменения условий деятельности муниципального предприятия, учреждения, организации коммунального комплекса, влияющие на стоимость товаров и услуг этих муниципальных предприятий, учреждений, организаций коммунального комплекса;
б) нарушение организацией коммунального комплекса утвержденной производственной программы, выявленное по результатам мониторинга выполнения этой программы;
в) предписание федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках;
г) предписание органа регулирования субъекта Российской Федерации исполнительному органу муниципального образования;
д) вступившее в законную силу решение суда.
8.2. В случае объективного изменения условий деятельности организации коммунального комплекса и вынесения соответствующим органом местного самоуправления решения о доступности для потребителей предоставляемых указанной организацией услуг тарифы на услуги этой организации коммунального комплекса подлежат досрочному пересмотру.
8.3. При досрочном пересмотре тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, в случае объективного изменения условий ее деятельности, установленная дата окончания периода действия тарифов на услуги этой организации изменению не подлежит.
8.4. Досрочный пересмотр тарифов производится в течение не более двух календарных месяцев со дня возникновения основания для досрочного пересмотра тарифов.
8.5. Досрочный пересмотр тарифов может производиться не чаще одного раза в год, за исключением досрочного пересмотра тарифов по следующим основаниям:
а) предписание органа регулирования субъекта Российской Федерации представительному органу муниципального образования;
б) вступившее в законную силу решение суда.
8.6. Досрочный пересмотр тарифов осуществляется в порядке, предусмотренном для установления соответствующих тарифов.

9. Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных
программ организаций коммунального комплекса

9.1. Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится Администрацией городского округа (Управлением по экономике и финансам Администрации городского округа Похвистнево) совместно с МУ "Главное управление градостроительства и коммунального хозяйства" в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры.
9.2. Мониторинг выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса включает сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.
9.3. Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, утвержденной Министерством регионального развития Российской Федерации, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых органами регулирования для анализа информации о выполнении производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.





Приложение № 1
к Порядку
установления цен и тарифов на товары и услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, организациями коммунального комплекса

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Руководитель организации
Похвистнево коммунального комплекса

_____________________ _______________________
"____"_________________ год "____"_______________ год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

   ----T--------------------T--------T---------T------------T-------¬

¦ № ¦ Показатели ¦Единица ¦ Преды- ¦ Отчетный ¦Регули-¦
¦п/п¦ ¦ изме- ¦ дущий ¦ период ¦руемый ¦
¦ ¦ ¦ рения ¦ период ¦ ¦период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +----T----+----T-------+-------+
¦ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦План¦ Факт ¦ План ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожида-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ емый) ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ 1 ¦Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Одиночное протяжение¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦уличной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водопроводной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Мощность предприятия¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Фактическая мощность¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Поднято воды, всего ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Расход воды на¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦собственные нужды ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Получение воды со¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стороны ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Пропущено воды через¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Подача воды в сеть ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Потери воды ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Отпуск воды всем¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителям, всего:¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦в т.ч. населению ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦бюджетным ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организациям ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦прочим потребителям ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Расход ¦ кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦электроэнергии на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м воды, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦подъем воды ¦ кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦очистка воды ¦ кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦транспортировка воды¦ кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦стоимость основных¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦износ основных¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Численность ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦основные ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦цеховой персонал ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦АУП ¦человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Показатели качества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 2 ¦услуг водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦Соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отпускаемой воды¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦гос. стандартам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦санитарным нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦по органолептическим¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦свойствам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦по обобщенным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦по содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦неорганических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦веществ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦по содержанию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦органических веществ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦б) ¦непредоставление ¦ кол. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуги в течение¦случаев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦более 8 часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦в) ¦количество аварий ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦средний срок¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦устранения аварии от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г) ¦момента подачи¦ часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦заявки до ее¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦д) ¦самое низкое¦ кПа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦давление в сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦претензии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качеству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦количество ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦сумма штрафов ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+-------+-------+
¦ ¦ Мероприятия по повышению эффективности деятельности ¦
¦ ¦ организации ¦
+---+--------------------T--------T----T----T----T------T--------+
¦а) ¦наименование ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ 4 ¦ Финансовая потребность для реализации производственной ¦
¦ ¦ программы ¦
+---+--------------------T--------T----T----T----T------T--------+
¦ ¦Материалы на¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Электроэнергия ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Заработная плата¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Отчисления на¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Амортизация ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Текущий и¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонты ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Цеховые расходы ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Общеэксплуатационные¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Оплата воды,¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полученной со¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стороны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Прочие прямые¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Внеэксплуатационные ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Итого ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Себестоимость 1 куб.¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Расходы, относимые¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Реконструкция ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы коммунальной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Социальное развитие¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и материальное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрение работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Налоги и сборы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Прочие ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Прибыль всего ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Доход от реализации:¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦в т.ч. - от¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦- от организаций ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+--------+----+----+----+------+--------+
¦ ¦Экономически ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованный тариф¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за 1 куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+--------+----+----+----+------+---------


"Согласовано"
Заместитель руководителя,
Начальник экономической группы
МУ "Главное управление
градостроительства и коммунального хозяйства"

____________________________________
"________" _______________________________200 __ год.





Приложение № 2
к Порядку
установления цен и тарифов на товары и услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, организациями коммунального комплекса

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Руководитель организации
Похвистнево коммунального комплекса

_____________________ _______________________
"____"_________________ год "____"_______________ год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

   ----T-----------------------T---------T---------T----------T-----¬

¦ № ¦ Показатели ¦ Единица ¦ ¦ Отчетный ¦Регу-¦
¦п/п¦ ¦измерения¦ Преды- ¦ период ¦лиру-¦
¦ ¦ ¦ ¦ дущий ¦ ¦емый ¦
¦ ¦ ¦ ¦ период ¦ ¦ пе- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риод ¦
¦ ¦ ¦ +----T----+----T-----+-----+
¦ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦План¦Факт ¦План ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожи-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ да- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦емый)¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ 1 ¦Показатели обеспечения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг по водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Одиночное протяжение¦ км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦канализационной сети ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Номинальная мощность¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятия ¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Фактическая мощность ¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м/сут. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Пропущено сточных вод,¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего: ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦в т.ч принято от других¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммуникаций ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Пропущено через¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистные сооружения,¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦в т.ч. на биологическую¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦очистку ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Передано на очистку¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦другим канализациям ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Принято сточных вод,¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦в т.ч. - от населения ¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦- от бюджетных¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦- от прочих¦тыс. куб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦ м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Расход электроэнергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на 1 куб. м сточной¦ кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦перекачка сточной¦ кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦очистка сточной¦ кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦транспортировка сточной¦ кВт. ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жидкости ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Стоимость основных¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Износ основных¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных фондов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Численность работников,¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦основные ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦цеховой персонал ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦АУП ¦ человек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ 2 ¦Показатели качества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг водоотведения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦Соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей очищенных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоков гос. стандартам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) ¦и санитарным нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦количество нарушений по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦результатам ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ ¦количество нарушений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос.¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦б) ¦количество аварий ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦в) ¦средний срок устранения¦ часов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аварии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦г) ¦сумма начисленных¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ 3 ¦Мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышению эффективности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦водоотведению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦а) ¦наименование ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+-----+-----+
¦ 4 ¦ Финансовая потребность для реализации ¦
¦ ¦ производственной программы по водоотведению ¦
+---+-----------------------T---------T----T----T----T------T----+
¦ ¦Материалы на¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Электроэнергия ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Заработная плата¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Отчисления на¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Амортизация ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Текущий и капитальный¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ремонты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Цеховые расходы ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Общеэксплуатационные ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Покупная продукция ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Прочие прямые расходы ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Внеэксплуатационные ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Итого производственная¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Себестоимость 1 куб. м ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Расходы, относимые на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Реконструкция системы¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦коммунальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Социальное развитие и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦материальное поощрение¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Налоги и сборы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Прочие ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Доход от реализации¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦в т.ч. - от населения ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦- от организаций ¦тыс. руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------+---------+----+----+----+------+----+
¦ ¦Экономически ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованный тариф за 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------+---------+----+----+----+------+-----


"Согласовано"
Заместитель руководителя,
Начальник экономической группы
МУ "Главное управление
градостроительства и коммунального хозяйства"

____________________________________
"________" _______________________________200 __ год.





СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Руководитель организации
Похвистнево коммунального комплекса

_____________________ _______________________
"____"_________________ год "____"_______________ год

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

   -----T-------T------T-------T-------T----------------------------¬

¦ № ¦Наиме- ¦ Срок ¦Сметная¦Источ- ¦ Ожидаемый эффект ¦
¦п/п ¦нование¦реали-¦ стои- ¦ ник ¦ ¦
¦ ¦ меро- ¦зации ¦ мость ¦финан- ¦ ¦
¦ ¦приятия¦ ¦ (тыс. ¦сирова-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ руб.) ¦ ния ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+-------+----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+-------+----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+-------+----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+-------+----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----+-------+------+-------+-------+----------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----+-------+------+-------+-------+-----------------------------


"Согласовано"
Заместитель руководителя,
Начальник экономической группы
МУ "Главное управление
градостроительства и коммунального хозяйства"

____________________________________
"________" _______________________________200 _ год.





Приложение № 3
к Порядку
установления цен и тарифов на товары и услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями, организациями коммунального комплекса

СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
Глава городского округа Руководитель организации
Похвистнево коммунального комплекса

_____________________ _______________________
"____"_________________ год "____"_______________ год

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ПРИЕМУ ТВЕРДЫХ
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

   ----T--------------------T-------T---------T------------T--------¬

¦ № ¦ Показатели ¦Единица¦ Преды- ¦ Отчетный ¦Регули- ¦
¦п/п¦ ¦ изме- ¦ дущий ¦ период ¦ руемый ¦
¦ ¦ ¦ рения ¦ период ¦ г. ¦период ¦
¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ ¦ г. ¦
¦ ¦ ¦ +----T----+----T-------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦План¦Факт¦План¦ Факт ¦ План ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ожида-¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ емый) ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обеспечения объема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ 1 ¦услуг по приему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦твердых бытовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦отходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Площадь полигона ТБО¦ га ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Ввод в эксплуатацию¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полигона ТБО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Продолжительность ¦ лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эксплуатации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦полигона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Принято ТБО, всего ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦в т.ч. - от¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦- от прочих¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потребителей ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Численность ¦человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работников, в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦основные ¦человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦АУП ¦человек¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ 2 ¦Показатели качества¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Соответствие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦качественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦показателей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стандартам и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦а) ¦санитарным нормам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦количество нарушений¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦по результатам¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦количество ¦ ед. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нарушений, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦выявленных гос.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сан.-эпид. надзором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦б) ¦сумма начисленных¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦штрафов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ 3 ¦Мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦повышению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦эффективности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦а) ¦наименование ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ 4 ¦ Финансовая потребность для реализации производственной ¦
¦ ¦ программы по приему ТБО ¦
+---+--------------------T-------T----T----T----T-------T--------+
¦ ¦Материалы на¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦технологические ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦ГСМ ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Электроэнергия ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Заработная плата¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦основных ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦рабочих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Отчисления на¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦социальные нужды ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Амортизация ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Текущий и¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦капитальный ремонты¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦/материалы/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Цеховые расходы ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Общеэксплуатационные¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Покупная продукция ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Прочие прямые¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Внеэксплуатационные ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦расходы ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Итого ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦производственная ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦себестоимость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Себестоимость 1¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦куб. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Доход от реализации¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦услуг: ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦в т.ч. - от¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦населения ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦- от организаций ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Прибыль, всего ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Расходы, относимые¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦на прибыль ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Реконструкция ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦системы коммунальной¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Социальное развитие¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦и материальное¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦поощрение работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Налоги и сборы ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Прочие ¦ тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦Экономически ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦обоснованный тариф¦ руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за 1 куб. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦для населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦для муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------------------+-------+----+----+----+-------+--------+
¦ ¦для промышл.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L---+--------------------+-------+----+----+----+-------+---------


"Согласовано"
Заместитель руководителя,
Начальник экономической группы
МУ "Главное управление
градостроительства и коммунального хозяйства"

____________________________________
"________" _______________________________200 __ год.


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru