Законодательство
Самарской области

Самарская область

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления







РЕШЕНИЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ от 29.02.1996 № 78
"О КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ ГОРОДА САМАРЫ И ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 1996 ГОД"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






САМАРСКАЯ ГУБЕРНСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
от 29 февраля 1996 г. № 78

О КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ ГОРОДА САМАРЫ
И ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ НА 1996 ГОД

Заслушав и обсудив проект бюджета города на 1996 год, городская Дума решила:
1. Определить консолидированный бюджет города на 1996 год по доходам в сумме 2082403,0 млн. рублей и по расходам в сумме 236878 млн. рублей с дефицитом 281475 млн. рублей, в том числе бюджет текущих расходов 2120892 млн. рублей и бюджет развития 242986 млн. рублей и оборотной кассовой наличностью в сумме 46250 млн. рублей на 1 января 1997 года (приложение 1).
2. Утвердить городской бюджет на 1996 год по доходам в сумме 1291445 млн. рублей и по расходам в 1476554 млн. рублей с дефицитом 185109 млн. рублей, или 14,3% к доходам бюджета, в том числе бюджет текущих расходов 1233568 млн. рублей и бюджет развития в сумме 242986 млн. рублей (приложение 2).
2. Внести уточнения в приложения 1 и 2, связанные с увеличением расходов и дефицита городского бюджета по предложениям депутатов:
3.1. Горздравотделу - на оказание первичной медико - санитарной помощи - 10000 млн. рублей;
3.2. УКСу - на проектирование пристроя к начальной школе в 16 микрорайоне (Кировский район) - 400 млн. рублей;
3.3. Комитету по делам семьи и социальной защите - 1800 млн. рублей, в том числе: 900 млн. рублей - на гостиницу для несовершеннолетних и 900 млн. рублей - на дом ночного пребывания;
3.4. Управлению по вопросам культуры и досуга населения - 500 млн. рублей на текущее содержание кинотеатров;
3.5. Управлению по вопросам культуры и досуга населения - 200 млн. рублей на содержание муниципального духового оркестра;
3.6. МП "Самарский зоопарк" - 50 млн. рублей;
3.7. Администрации Железнодорожного района - 400 млн. рублей на оборудование Центра социальной защиты;
3.8. На увеличение резервного фонда на 18 млрд. рублей;
3.9. МР "Ремстройблагоустройство" - 20000 млн. рублей на текущее содержание и капитальный ремонт элементов благоустройства;
3.10. Управлению по вопросам культуры и досуга населения - 3000 млн. рублей на приобретение книг и подписных периодических изданий централизованным системам детских и массовых библиотек.
4. Утвердить нормативы отчислений от регулирующих доходных источников на покрытие расходов, предусмотренных сметами районов на 1996 год с 1 января 1996 года, согласно приложению 3.
5. Установить предельный размер дефицита смет доходов и расходов каждого района на уровне, не превышающем дефицит городского бюджета, объема смет доходов и расходов районов на 1996 год согласно справки.
6. Поручить Главе города рассмотреть и утвердить сметы доходов и расходов районов.
7. Главам районных администраций при составлении смет доходов и расходов отдельной строкой предусмотреть:
7.1. расходы на содержание внутриквартальных территорий и проездов;
7.2. расходы на вывоз твердых бытовых отходов и содержание лифтов в ЖСК в размере не более 60% от затрат на эти цели.
8. Поручить Главам администраций районов в течение 10 дней после принятия настоящего решения представить на утверждение Главе города сметы доходов и расходов районов на 1996 год, составленные на основании данного решения и контрольных цифр сообщенных горфинотделом.
9. Осуществлять финансирование в пределах поступающих налогов и доходов, учитывая первоочередную значимость защищенных статей расходов по: заработной плате работников бюджетных учреждений с отчислениями в государственные внебюджетные фонды, социальным и компенсационным выплатам населению, питанию, приобретению медикаментов и перевязочных средств, приобретению мягкого инвентаря и обмундирования, стипендии, отчислениями в территориальный фонд обязательного медицинского страхования, оплате коммунальных услуг учреждениями народного образования, социальной защиты и культуры.
10. Главе города:
10.1. вносить изменения, уточнения во взаимные расчеты между городским бюджетом и районными сметами доходов и расходов, в случаях увеличения или уменьшения доходов и расходов, вызванных решениями вышестоящих органов;
10.2. корректировать объемы смет доходов и расходов в случаях возникновения их изменений, по причинам независимым от деятельности администраций районов.
11. Администрации города произвести инвентаризацию задолженности и капитальному ремонту учреждений народного образования, здравоохранения и жилого фонда по состоянию на 01.01.1996 и утвердить график погашения задолженности за счет бюджета города. Срок 1 апреля 1996 года.
12. Расходование средств, указанных в пункте 3.8, осуществлять в соответствии с Положением, утвержденным городской Думой.
13. Поручить комиссиям: по экономическим вопросам и по строительству, землеустройству и коммунальному хозяйству подготовить предложения по оплате за счет средств бюджета города дотаций и субсидий в ведомственном жилищном фонде и ЖСК. Срок 1 апреля 1996 года.
14. Поручить постоянной комиссии по экономическим вопросам подготовить Положение "О контрольно-бюджетном Комитете" и вынести на рассмотрение городской Думы в марте 1996 года.
15. Выделить расходы на медикаменты, отпускаемые населению по рецептам врачей бесплатно или по льготным ценам отдельной строкой в расходах на здравоохранение городского бюджета.
16. Поручить Главе города профинансировать расходы по содержанию ТОСов, образованных до 1 марта 1996 года, за счет средств резерва Главы города.
17. Подготовить к социальному рассмотрению на заседании городской Думы вопрос о программе защиты вкладчиков - жителей города, пострадавших в результате деятельности финансовых компаний и банков.
18. Сократить расходы на капитальный ремонт университета Наяновой на 3 млрд. рублей, за счет уменьшения дефицита городского бюджета.

Глава города,
Председатель городской Думы
О.Н.СЫСУЕВ





Приложение № 1
к решению
городской Думы
от 29 февраля 1996 года № 78

БЮДЖЕТ
ГОРОДА САМАРЫ НА 1996 ГОД

(млн. руб.)
   --------------------------------------T-------------T--------------¬

¦ ¦ Всего ¦ Удельный вес ¦
¦ ¦ ¦ (в процентах)¦
+-------------------------------------+-------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------------------------------+-------------+--------------+
¦ ДОХОДЫ: ¦ ¦ ¦
¦Налог на добавленную стоимость ¦ ¦ ¦
¦контингент ¦ 3406000 ¦ ¦
¦Норматив отчислений (в %) ¦ 17 ¦ ¦
¦Сумма отчислений ¦ 579020 ¦ 27,8 ¦
¦Налог на прибыль ¦ ¦ ¦
¦контингент ¦ 1104130 ¦ ¦
¦Норматив отчислений (в %) ¦ 33 ¦ ¦
¦Сумма отчислений ¦ 364636 ¦ 17,5 ¦
¦Акцизы на прочую группу товаров ¦ 45607 ¦ 2,2 ¦
¦Транспортный налог ¦ ¦ ¦
¦контингент ¦ 30500 ¦ ¦
¦Норматив отчислений (в %) ¦ 50 ¦ ¦
¦Сумма отчислений ¦ 15250 ¦ 0,7 ¦
¦Подоходный налог с физических лиц ¦ ¦ ¦
¦контингент ¦ 469700 ¦ ¦
¦Норматив отчислений (в %) ¦ 100 ¦ ¦
¦Сумма отчислений ¦ 469700 ¦ 22,5 ¦
¦Налог на имущество ¦ ¦ ¦
¦контингент ¦ 307000 ¦ ¦
¦Норматив отчислений (в %) ¦ 50 ¦ ¦
¦Сумма отчислений ¦ 135500 ¦ 7,4 ¦
¦Плата за патенты и другие виды ¦ ¦ ¦
¦подоходного налога ¦ 10000 ¦ 0,5 ¦
¦Доходы от приватизации ¦ 6000 ¦ 0,3 ¦
¦Платежи за право пользования ¦ ¦ ¦
¦природными ресурсами (недра) ¦ 400 ¦ - ¦
¦Лесной доход ¦ ¦ ¦
¦Плата за воду, забираемую ¦ ¦ ¦
¦предприятиями из водохозяйства ¦ 610 ¦ - ¦
¦Государственная пошлины ¦ 5858 ¦ 0,3 ¦
¦Земельный налог ¦ 18095 ¦ 0,9 ¦
¦Сборы и разные неналоговые доходы ¦ 414000 ¦ 19,9 ¦
¦ Итого доходов ¦ 2082403 ¦ 100,0 ¦
¦Превышение расходов над доходами ¦ 281475 ¦ ¦
¦ Всего доходов ¦ 2363878 ¦ ¦
L-------------------------------------+-------------+---------------


   ---------------------------------T------T--------T-----------------¬

¦ ¦Всего ¦Удельный¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦вес в +--------T--------+
¦ ¦ ¦объеме ¦бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦ ¦расходов¦текущих ¦развития¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦
+--------------------------------+------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------------------+------+--------+--------+--------+
¦ РАСХОДЫ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное управление ¦ 47960¦ 2,0 ¦ 47960 ¦ - ¦
¦Правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обеспечение безопасности ¦ 32990¦ 1,4 ¦ 32990 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы на содержание отдель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных служб органов внутренних дел¦ 30000¦ 1,3 ¦ 30000 ¦ - ¦
¦- управление государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦противопожарной службы г. Самары¦ 2990¦ 0,1 ¦ 2990 ¦ - ¦
¦Комитет по земельным ресурсам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦землепользованию - финансиро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вание землеустроительных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за счет средств земельного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога ¦ 7000¦ 0,3 ¦ 7000 ¦ - ¦
¦Финансово - хозяйственный отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городской администрации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы на экологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ 3000¦ 0,1 ¦ - ¦ 3000 ¦
¦Автомобильный транспорт ¦141496¦ 6,0 ¦ 135496¦ 6000 ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпадающие доходы от предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления льгот населению на город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ских пассажирских перевозках ¦ 44312¦ 1,9 ¦ 44312¦ - ¦
¦Дотация на покрытие убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий на городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирских перевозках ¦ 88861¦ 3,8 ¦ 88861¦ - ¦
¦Капитальный ремонт автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Икарус" ¦ 2323¦ 0,1 ¦ 2323¦ - ¦
¦Приобретение подвижного состава ¦ 6000¦ 0,2 ¦ - ¦ 6000 ¦
¦Речной порт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение выпадающих доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от предоставления льгот на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пригородных речных перевозках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и переправах ¦ 500¦ 0,02 ¦ 500¦ - ¦
¦Самарский метрополитен ¦24180 ¦ 1,0 ¦ 24180 ¦ - ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпадающие доходы от предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления льгот населению на город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ских пассажирских перевозках ¦ 8200¦ 0,3 ¦ 8200¦ - ¦
¦Дотация на покрытие убытков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозках ¦ 15980¦ 0,7 ¦ 15980¦ - ¦
¦Трамвайно - троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 83362¦ 3,5 ¦ 83362¦ - ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Выпадающие доходы от предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления льгот населению на город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ских пассажирских перевозках ¦ 29200¦ 1,2 ¦ 29200¦ - ¦
¦Дотация на покрытие убытков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских пассажирских перевоз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ках ¦ 54162¦ 2,3 ¦ 54162¦ - ¦
¦Возмещение выпадающих доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от предоставления льгот на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вертолетной переправе через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦р. Волгу ¦ 140¦ 0,01 ¦ 140¦ - ¦
¦Жилищно - эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦429000¦ 18,2 ¦ 492000¦ - ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Муниципальный жилищный фонд ¦407820¦ 17,3 ¦ 407820¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация на покрытие убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от эксплуатации жилого фонда ¦ 92392¦ 3,9 ¦ 92392¦ - ¦
¦в т.ч. содержание дирекций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦единого заказчика ¦ 5110¦ 0,22 ¦ 5110¦ - ¦
¦Капитальный ремонт жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 98800¦ 4,2 ¦ 98800¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Установка приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоресурсов ¦ 7520¦ 0,3 ¦ 7520¦ - ¦
¦Капитальный ремонт котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и тепловых сетей ¦ 20000¦ 0,8 ¦ 20000¦ - ¦
¦Возмещение разницы в тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по теплоэнергии ¦164928¦ 7,0 ¦ 164928¦ - ¦
¦Выпадающие доходы от предо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставления льгот по оплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жилья и коммунальных услуг ¦ 8000¦ 0,3 ¦ 8000¦ - ¦
¦Субсидии ¦ 23700¦ 1,0 ¦ 23700¦ - ¦
¦Жилищный фонд ведомств, финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦совое положение которых не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦позволяет осуществлять дотацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на эксплуатацию жилья ¦ 19205¦ 0,8 ¦ 19205¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация на вывоз твердых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бытовых отходов ¦ 12033¦ 0,5 ¦ 12033¦ - ¦
¦Дотация на содержание лифтов ¦ 7172¦ 0,3 ¦ 7172¦ - ¦
¦Жилой фонд жилищно - строитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных кооперативов ¦ 1975¦ 0,1 ¦ 1975¦ - ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация на вывоз твердых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бытовых отходов ¦ 1025¦ 0,04 ¦ 1025¦ - ¦
¦Дотация на содержание лифтов ¦ 950¦ 0,04 ¦ 950¦ - ¦
¦Дотация на содержание общих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отделений бань ¦ 8000¦ 0,3 ¦ 8000¦ - ¦
¦Текущее содержание кладбищ ¦ 1670¦ 0,1 ¦ 1670¦ - ¦
¦Расходы по расширению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кладбища "Рубежное" ¦ 416¦ 0,01 ¦ - ¦ 416 ¦
¦Расходы по захоронению невос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требованных трупов ¦ 730¦ 0,03 ¦ 730¦ - ¦
¦Текущее содержание и кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт общественных туалетов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отлов безнадзорных животных, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦текущее содержание городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пляжей ¦ 2170¦ 0,1 ¦ 2170¦ - ¦
¦Текущее содержание и кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт городских дорог, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦объектов освещения и озеленения ¦121065¦ 5,1 ¦ 121065¦ - ¦
¦Приобретение оборудования, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующего монтажа, для пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятий, занимающихся благо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦устройством ¦ 7300¦ 0,3 ¦ - ¦ 7300 ¦
¦Капитальный ремонт отопительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и оросительных систем оранжерей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Декоративные культуры" ¦ 1000¦ 0,1 ¦ 1000¦ - ¦
¦Текущее содержание и кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт элементов благоустрой- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ства парков ¦ 4891¦ 0,2 ¦ 4891¦ - ¦
¦Расходы по проведению весеннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦месячника по благоустройству ¦ 5000¦ 0,2 ¦ 5000¦ - ¦
¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий стихийных бедствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(Штаб ГО) ¦ 2939¦ 0,1 ¦ 2939¦ - ¦
¦Образование ¦439537¦ 18,6 ¦ 439537¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- учреждения образования ¦412152¦ 17,4 ¦ 412152¦ - ¦
¦- Самарский муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекс системы непрерывного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования ¦ 11205¦ 0,5 ¦ 11205¦ - ¦
¦- музыкальные и художественные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦школы ¦ 8381¦ 0,4 ¦ 8381¦ - ¦
¦- муз. и худ. училища ¦ 3887¦ 0,1 ¦ 3887¦ - ¦
¦- медицинский колледж ¦ 3912¦ 0,2 ¦ 3912¦ - ¦
¦Культура и искусство ¦ 18519¦ 0,8 ¦ 18519¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- культура и искусство ¦ 11509¦ 0,5 ¦ 11509¦ - ¦
¦- текущее содержание памятников ¦ 100¦ - ¦ 100¦ - ¦
¦- дотация муниципальным пред- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приятиям исполнительских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦искусств ¦ 658¦ - ¦ 658¦ - ¦
¦Дотация на содержание зоопарка ¦ 275¦ - ¦ 275¦ - ¦
¦- дотация клубам и дворцам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ 300¦ - ¦ 300¦ - ¦
¦- дотация кинотеатрам, проведе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние кинофестивалей, посвященных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100-летие кино ¦ 1677¦ 0,1 ¦ 1677¦ - ¦
¦- городские массовые культурные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ 4000¦ 0,2 ¦ 4000¦ - ¦
¦Средства массовой информации ¦ 1000¦ - ¦ 1000¦ - ¦
¦Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура ¦520189¦ 22,0 ¦ 521089¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- здравоохранение ¦510186¦ 21,6 ¦ 510186¦ ¦
¦- физическая культура ¦ 10003¦ 0,4 ¦ 10003¦ - ¦
¦Социальная политика ¦142435¦ 6,0 ¦ 142435¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- комитет по делам семьи ¦ 1800¦ 0,1 ¦ 1800¦ - ¦
¦- Фонд социальной защиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(10% от приватизации) ¦ 600¦ - ¦ 600¦ - ¦
¦- учреждения соц. обеспечения ¦ 14060¦ 0,6 ¦ 14060¦ - ¦
¦- пособия и компенсационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выплаты на детей ¦118400¦ 5,0 ¦ 118400¦ - ¦
¦- молодежная политика ¦ 2075¦ 0,1 ¦ 2075¦ - ¦
¦- центры социальной помощи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подросткам ¦ 5500¦ 0,2 ¦ 5500¦ - ¦
¦Прочие расходы ¦ 1119¦ - ¦ 1119¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- расходы по организации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подготовке молодежи к службе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в Армии РФ ¦ 1060¦ - ¦ 1060¦ - ¦
¦- расходы на содержание группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по подготовке "Книги Памяти" ¦ 40¦ - ¦ 40¦ - ¦
¦- областной Совет обороны спор- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тивно - технической организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ДОСААФ) ¦ 19¦ - ¦ 19¦ - ¦
¦Резервный фонд ¦ 72000¦ 3,0 ¦ 72000¦ - ¦
¦Резервный фонд городской Думы ¦ 18000¦ 0,8 ¦ 18000¦ - ¦
¦Капитальные вложения ¦226270¦ 9,6 ¦ - ¦ 226270 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- капитальное строительство ¦222213¦ 9,4 ¦ - ¦ 222213 ¦
¦- выплата денежной компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за наем жилых помещений военно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦служащих и граждан ¦ 4057¦ 0,2 ¦ - ¦ 4057 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Итого расходов ¦363878¦ 100,0 ¦ 2120892¦ 242986 ¦
L--------------------------------+------+--------+--------+---------


Секретарь городской Думы
М.М.КУЛИКОВ





Приложение № 2
к решению
городской Думы
от 29 февраля 1996 г. № 78

Городской бюджет города Самары
на 1996 год

(млн. руб.)
   ------------------------------------T--------------T---------------¬

¦ ¦ Всего ¦ Удельный вес ¦
¦ ¦ ¦ (в процентах)¦
+-----------------------------------+--------------+---------------+
¦ Доходы: ¦ ¦ ¦
¦Налог на добавленную стоимость ¦ 466502 ¦ 36,1 ¦
¦Налог на прибыль ¦ 248535 ¦ 19,2 ¦
¦Акцизы на прочую группу товаров ¦ 29000 ¦ 2,2 ¦
¦Транспортный налог ¦ 15250 ¦ 1,2 ¦
¦Подоходный налог с физических лиц ¦ 370133 ¦ 28,7 ¦
¦Налог на имущество ¦ 102607 ¦ 8,0 ¦
¦Доходы от приватизации ¦ 6000 ¦ 0,5 ¦
¦Земельный налог ¦ 18095 ¦ 1,4 ¦
¦Сборы и разные неналоговые доходы ¦ 35323 ¦ 2,7 ¦
¦ Итого доходов ¦ 1291445 ¦ 100,0 ¦
¦Превышение расходов над доходами ¦ ¦ ¦
¦ (дефицит) ¦ 185109 ¦ ¦
¦ Всего доходов ¦ 1476554 ¦ ¦
L-----------------------------------+--------------+----------------


   ---------------------------------T-------T--------T-----------------¬

¦ ¦Всего ¦Удельный¦ в том числе ¦
¦ ¦ ¦вес в +--------T--------+
¦ ¦ ¦объеме ¦бюджет ¦ бюджет ¦
¦ ¦ ¦расходов¦текущих ¦развития¦
¦ ¦ ¦ ¦расходов¦ ¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+--------------------------------+-------+--------+--------+--------+
¦РАСХОДЫ: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Государственное управление ¦ 17875 ¦ 1,3 ¦ 17875 ¦ - ¦
¦Правоохранительная деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и обеспечение безопасности ¦ 13306 ¦ 1,0 ¦ 13306 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Городскому управлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внутренних дел на содержание: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спецприемника, милиции нравов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦младших следователей; роты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дорожно - патрульной службы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спецвзвода дорожно - патрульной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦службы, лицензионно - разреши- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельной службы, сотрудников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦охраны общественного порядка ¦ 11263 ¦ 0,8 ¦ 11263 ¦ - ¦
¦- Управление государственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦противопожарной службы УВД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Самарской области на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦противопожарной службы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по г. Самаре ¦ 2043 ¦ 0,2 ¦ 2043 ¦ - ¦
¦Комитет по земельным ресурсам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и землепользованию - финанси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рование землеустроительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ за счет средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦земельного налога ¦ 7000 ¦ 0,5 ¦ 7000 ¦ - ¦
¦Финансово - хозяйственный отдел ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городской администрации - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы на экологические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятия ¦ 3000 ¦ 0,2 ¦ - ¦ 3000 ¦
¦Автомобильный транспорт ¦141496 ¦ 10,1 ¦ 135496 ¦ 6000 ¦
¦Выпадающие доходы от предо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставления льгот населению на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозках ¦ 44312 ¦ 3,2 ¦ 44312 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПАТК № 1 ¦ 10221 ¦ 0,76 ¦ 10221 ¦ ¦
¦ПАТП № 2 ¦ 7171 ¦ 0,53 ¦ 7171 ¦ - ¦
¦ПАТП № 3 ¦ 3749 ¦ 0,28 ¦ 3749 ¦ - ¦
¦ПАТП № 4 ¦ 12731 ¦ 0,95 ¦ 12731 ¦ - ¦
¦ПАТП № 5 ¦ 10440 ¦ 0,78 ¦ 10440 ¦ - ¦
¦Дотация на покрытие убытков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных автотранспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятий на городских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пассажирских перевозках ¦ 88861 ¦ 6,3 ¦ 88861 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПАТК № 1 ¦ 20109 ¦ 1,50 ¦ 20109 ¦ - ¦
¦ПАТП № 2 ¦ 14109 ¦ 1,05 ¦ 14109 ¦ - ¦
¦ПАТП № 3 ¦ 7376 ¦ 0,55 ¦ 7376 ¦ - ¦
¦ПАТП № 4 ¦ 25048 ¦ 1,86 ¦ 25048 ¦ - ¦
¦ПАТП № 5 ¦ 22219 ¦ 1,65 ¦ 22219 ¦ - ¦
¦Капитальный ремонт автобусов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Икарус" ¦ 2323 ¦ 0,2 ¦ 2323 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ПАТП № 2 ¦ 387 ¦ 0,03 ¦ 387 ¦ - ¦
¦ПАТП № 5 ¦ 1936 ¦ 0,14 ¦ 1936 ¦ - ¦
¦Приобретение подвижного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦состава ¦ 6000 ¦ 0,4 ¦ - ¦ 6000 ¦
¦Возмещение выпадающих доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от предоставления льгот на при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городных речных перевозках и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦переправах ¦ 500 ¦ 0,04 ¦ 500 ¦ - ¦
¦Самарский метрополитен ¦ 24180 ¦ 1,7 ¦ 24180 ¦ - ¦
¦Выпадающие доходы от предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления льгот населению на город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ских пассажирских перевозках ¦ 8200 ¦ 0,61 ¦ 8200 ¦ - ¦
¦Дотация на покрытие убытков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозках ¦ 15980 ¦ 1,19 ¦ 159890 ¦ - ¦
¦Трамвайно - троллейбусное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управление ¦ 83362 ¦ 6,0 ¦ 83362 ¦ - ¦
¦Выпадающие доходы от предостав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ления льгот населению на город- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ских и пассажирских перевозках ¦ 29200 ¦ 2,17 ¦ 29200 ¦ - ¦
¦Дотация на покрытие убытков на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городских пассажирских ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозках ¦ 54162 ¦ 4,03 ¦ 54162 ¦ - ¦
¦Возмещение выпадающих доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от предоставления льгот на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вертолетной переправе через ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Волга ¦ 140 ¦ 0,01 ¦ 140 ¦ ¦
¦Жилищно - эксплуатационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ 45291 ¦ 3,2 ¦ 45921 ¦ ¦
¦Управление жилищно - коммуналь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного хозяйства ¦ 42582 ¦ 3,19 ¦ 42852 ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Капитальный ремонт жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 17400 ¦ 1,29 ¦ 17400 ¦ ¦
¦Установка приборов учета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦энергоресурсов ¦ 7520 ¦ 0,56 ¦ 7520 ¦ - ¦
¦Капитальный ремонт котельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и тепловых сетей ¦ 20000 ¦ 1,49 ¦ 20000 ¦ ¦
¦Возмещение разницы в тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на теплоэнергию ¦ 5452 ¦ 0,41 ¦ 5452 ¦ - ¦
¦МП по обслуживанию жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 275 ¦ 0,02 ¦ 275 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение разницы в тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по теплоэнергии ¦ 200 ¦ 0,014 ¦ 200 ¦ - ¦
¦Дотация на содержание жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 75 ¦ 0,006 ¦ 75 ¦ - ¦
¦МУП "Васко" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация на содержание жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 1000 ¦ 0,07 ¦ 1000 ¦ - ¦
¦МП по эксплуатации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержанию общежитий ¦ 664 ¦ 0,05 ¦ 664 ¦ - ¦
¦Дотация на содержание жилого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда ¦ 120 ¦ 0,009 ¦ 120 ¦ - ¦
¦Кап. ремонт жилого фонда ¦ 300 ¦ 0,022 ¦ 300 ¦ - ¦
¦Возмещение разницы в тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на теплоэнергию ¦ 244 ¦ 0,018 ¦ 244 ¦ - ¦
¦МУП "Теплообеспечение" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Возмещение разницы в тарифах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на теплоэнергию ¦ 500 ¦ 0,04 ¦ 500 ¦ ¦
¦МП "Самарабани" - дотация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержания общих отделений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бань ¦ 8000 ¦ 0,6 ¦ 8000 ¦ - ¦
¦МП Спецкомбинат ¦ 2416 ¦ 0,2 ¦ 2000 ¦ 416 ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущее содержание кладбищ ¦ 1270 ¦ 0,09 ¦ 1270 ¦ - ¦
¦Расходы по захоронению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦невостребованных трупов ¦ 730 ¦ 0,05 ¦ 730 ¦ - ¦
¦Расходы по расширению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кладбища "Рубежное" ¦ 416 ¦ 0,03 ¦ - ¦ 416 ¦
¦МП "Южное" - текущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание кладбища ¦ 400 ¦ 0,03 ¦ 400 ¦ - ¦
¦МП Спецавтохозяйство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущее содержание общественных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦туалетов ¦ 545 ¦ 0,04 ¦ 545 ¦ - ¦
¦Отлов безнадзорных животных ¦ 433 ¦ 0,03 ¦ 433 ¦ - ¦
¦Содержание городских пляжей ¦ 1192 ¦ 0,08 ¦ 1192 ¦ - ¦
¦Приобретение оборудования, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующего монтажа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦МП "Ремстройблагоустройство" ¦121065 ¦ 8,7 ¦ 121065 ¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Текущее содержание и кап. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ремонт элементов благоустройства¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дороги, освещение, озеленение) ¦121065 ¦ 8,7 ¦ 121065 ¦ - ¦
¦МП "Спецдорремстрой № 1" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение оборудования, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующего монтажа ¦ 2000 ¦ 0,15 ¦ - ¦ 2000 ¦
¦- МП "Спецдорремстрой № 2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение оборудования, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующего монтажа ¦ 2000 ¦ 0,15 ¦ - ¦ 2000¦
¦МП "Спецдорремстрой № 3" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение оборудования, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующего монтажа ¦ 2000 ¦ 0,15 ¦ - ¦ 2000¦
¦МП "Самарагорсвет" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- приобретение оборудования, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующего монтажа ¦ 800 ¦ 0,1 ¦ - ¦ 800¦
¦МП "Спецремстройзеленхоз" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение оборудования, не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦требующего монтажа ¦ 500 ¦ 0,04 ¦ - ¦ 500¦
¦МП "Декоративные культуры" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Кап. ремонт отопительных и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оросительных систем оранжерей ¦ 1000 ¦ 0,1 ¦ 1000¦ - ¦
¦Предупреждение и ликвидация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайных ситуаций и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦последствий стихийных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бедствий ¦ 2939 ¦ 0,2 ¦ 2939¦ - ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Городскому штабу по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гражданской обороне и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чрезвычайным ситуациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на содержание ¦ 2939 ¦ 0,2 ¦ 2939¦ -¦
¦Образование: ¦ 93893 ¦ 6,6 ¦ 92893¦ -¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- учреждения образования ¦ 73889 ¦ 5,3 ¦ 73899¦ -¦
¦Самарский муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплекс системы непрерыв- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного образования ¦ 11205 ¦ 0,8 ¦ 11205¦ -¦
¦- муз. и худ. училища ¦ 3887 ¦ 0,3 ¦ 3887¦ -¦
¦- медицинский колледж ¦ 3912 ¦ 0,2 ¦ 3912¦ -¦
¦Культура и искусство ¦ 13669 ¦ 1,0 ¦ 13669¦ -¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Управление по вопросам культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и организации досуга населения ¦ 11992 ¦ 0,8 ¦ 11992¦ - ¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦централизованные системы детских¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и массовых библиотек ¦ 5532 ¦ 0,4 ¦ 5532¦ -¦
¦Музей им. М. Горького ¦ 780 ¦ - ¦ 780¦ -¦
¦Расходы на городские массовые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культурные мероприятия ¦ 4000¦ 0,3 ¦ 400¦ -¦
¦Централизованная бухгалтерия ¦ 347 ¦ - ¦ 347¦ -¦
¦Содержание памятников ¦ 100 ¦ - ¦ 100¦ -¦
¦Дотация МП "Самарский зоопарк" ¦ 275 ¦ - ¦ 275¦ -¦
¦Дотация муниципальному театру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Самарская площадь" ¦ 127 ¦ - ¦ 127¦ -¦
¦дотация муниципальному духовому ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оркестру ¦ 425 ¦ - ¦ 425¦ -¦
¦Дотация детскому ансамблю ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Задумка" ¦ 106 ¦ - ¦ 106¦ -¦
¦Дотация клубам и дворцам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культуры ¦ 300 ¦ - ¦ 300¦ -¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"Рассвет" ¦ 100 ¦ - ¦ 100¦ -¦
¦"Заря" ¦ 100 ¦ - ¦ 100¦ -¦
¦"Чайка" ¦ 100 ¦ - ¦ 100¦ -¦
¦Дотация кинотеатрам ¦ 1607 ¦ 0,1 ¦ 1607¦ -¦
¦Расходы на проведение кинофести-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦валя, посвященного 100-летию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦кино ¦ 70 ¦ - ¦ 70¦ -¦
¦Средства массовой информации ¦ 1000 ¦ 0,1 ¦ 1000¦ -¦
¦Здравоохранение и физическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦культура ¦479686 ¦ 34,4 ¦ 479686¦ -¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- Самарский городской филиал ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонда обязательного медицинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦страхования ¦405623 ¦ 29,1 ¦ 405623¦ -¦
¦в т.ч. оплата льготных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦медикаментов ¦ 55000 ¦ ¦ 55000¦ -¦
¦учреждения здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦городского подчинения ¦ 64078 ¦ 4,6 ¦ 64078¦ -¦
¦физическая культура и спорт ¦ 9985 ¦ 0,7 ¦ 9985¦ -¦
¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Комитету по физкультуре и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спорту горадминистрации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦проведение спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мероприятий согласно календарных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦планов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на содержание городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦спортивного оздоровительного ¦ 585 ¦ - ¦ 585¦ -¦
¦комплекса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на содержание спортивных клубов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и команд в целях развития спорта¦ 9000 ¦ 0,7 ¦ 9000¦ -¦
¦в городе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ 1800 ¦ 0,1 ¦ 1800¦ -¦
¦комитет по делам семьи ¦ 600 ¦ - ¦ 600¦ -¦
¦фонд соц. защиты (10%) доходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от приватизации ¦ 2075 ¦ 0,1 ¦ 2075¦ -¦
¦- молодежная политика ¦ 5500 ¦ 0,4 ¦ 5500¦ -¦
¦- центры соц. помощи подросткам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- администрации Ж/д района на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудование центра соц. ¦ 400 ¦ 0,02 ¦ 400¦ -¦
¦обслуживания ¦ 40 ¦ - ¦ 40¦ -¦
¦- прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- содержание группы по ¦ 40 ¦ - ¦ 40¦ -¦
¦подготовке "Книга Памяти" ¦226270 ¦ 16,2 ¦ - ¦ 226270¦
¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦222213 ¦ 15,9 ¦ - ¦ 222213¦
¦- капитальное строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- выплата денежной компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за найм жилых помещений военно- ¦ 4057 ¦ 0,3 ¦ - ¦ 4057¦
¦служащих и граждан ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервный фонд ¦ 72000 ¦ 5,2 ¦ 72000¦ - ¦
¦Резервный фонд Городской Думы ¦ 18000 ¦ 1,3 ¦ 18000¦ - ¦
¦Итого расходов ¦395373 ¦100,0 ¦ 1152387¦ 242986¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Дотация нижестоящим бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на покрытие плановых расходов ¦ 81181 ¦ - ¦ 81181¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Всего расходов ¦476554 ¦ - ¦ 1233568¦ 242986¦
L--------------------------------+-------+--------+--------+---------


Секретарь городской Думы
М.М.КУЛИКОВ





Приложение № 3
к решению
городской Думы
от 29 февраля 1996 г. № 78

НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГОВ И ДОХОДОВ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РАСХОДОВ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПО СМЕТАМ РАЙОНОВ Г. САМАРЫ НА 1996 ГОД

(в процентах)
   ---T---------T------T------T------T--------T------T-------T--------¬

¦NN¦ Наиме- ¦От на-¦От по-¦От на-¦От акци-¦От на-¦От про-¦От зем- ¦
¦ ¦нование ¦ лога ¦доход-¦ лога ¦ зов ¦ лога ¦чих ¦ельного ¦
¦ ¦районов ¦ на ¦ ного ¦на до-¦ ¦ на ¦ненало-¦ налога ¦
¦ ¦ ¦ при- ¦нало- ¦бавле-¦ ¦ иму- ¦ говых ¦ ¦
¦ ¦ ¦ быль ¦ га с ¦ нную ¦ ¦щество¦доходов¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦физи- ¦стои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ чес- ¦мость ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ких ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ лиц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лежа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ щие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦зачис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦лению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦в бюд-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ жет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦города¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--+---------+------+------+------+--------+------+-------+--------+
¦1 ¦Железно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дорожный ¦ 2 ¦ 8 ¦ 3 ¦ - ¦ 7 ¦ 100 ¦ - ¦
¦2 ¦Кировский¦ 19 ¦ 19 ¦ 5 ¦ 100 ¦ 25 ¦ 100 ¦ - ¦
¦3 ¦Красно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦глинский ¦ 33 ¦ 100 ¦ 17 ¦ - ¦ 50 ¦ 100 ¦ - ¦
¦4 ¦Куйбышев-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ский ¦ 11 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ 7 ¦ 74,5 ¦ - ¦
¦5 ¦Ленинский¦ 1 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 100 ¦ - ¦ 100 ¦ - ¦
¦6 ¦Октябрь- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ский ¦ 8 ¦ 16 ¦ 3 ¦ 100 ¦ 23 ¦ 100 ¦ - ¦
¦7 ¦Промыш- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ленный ¦ 33 ¦ 100 ¦ 17 ¦ 100 ¦ 50 ¦ 100 ¦ - ¦
¦8 ¦Самарский¦ 4 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 100 ¦ 13 ¦ 100 ¦ - ¦
¦9 ¦Советский¦ 22 ¦ 2 ¦ 6 ¦ 100 ¦ 24 ¦ 100 ¦ - ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L--+---------+------+------+------+--------+------+-------+---------


Примечание:
1. Управлению Федерального казначейства и налоговым органам по г. Самаре нормативы отчислений от регулирующих налогов, утвержденных решением на 1996 год, применять с 1 апреля 1996 года.
2. Горфинотделу произвести взаимные расчеты с районами по суммам налогов, поступивших в I квартале.

Секретарь городской Думы
М.М.КУЛИКОВ





Справочно:

ОБЪЕМЫ
смет доходов и расходов районов
города Самары на 1996 год

(в млн. руб.)
   ---T----------------------T------T------T------T------T------T------¬

¦NN¦ Наименование районов¦Доходы¦Дота- ¦Всего ¦Всего ¦В т.ч.¦% де- ¦
¦ ¦ ¦ ¦ция ¦дохо- ¦расхо ¦дефи- ¦фицита¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦дов ¦цит ¦ ¦
+--+----------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦
+--+----------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1 ¦Железнодорожный ¦ 77516¦ - ¦ 77416¦ 85970¦ 8554¦ 11 ¦
¦2 ¦Кировский ¦140546¦ - ¦140546¦156076¦ 15530¦ 11 ¦
¦3 ¦Красноглинский ¦ 66205¦ 31836¦ 98041¦108874¦ 10833¦ 11 ¦
¦4 ¦Куйбышевский ¦ 50645¦ - ¦ 50645¦ 56341¦ 5596¦ 11 ¦
¦5 ¦Ленинский ¦ 70436¦ - ¦ 70436¦ 78219¦ 7783¦ 11 ¦
¦6 ¦Октябрьский ¦ 91056¦ - ¦ 91055¦101116¦ 10061¦ 11 ¦
¦7 ¦Промышленный ¦132245¦ 49345¦181590¦201654¦ 20064¦ 11 ¦
¦8 ¦Самарский ¦ 62642¦ - ¦ 62642¦ 69563¦ 6921¦ 11 ¦
¦9 ¦Советский ¦ 99768¦ - ¦ 99768¦110792¦ 11024¦ 11 ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦Итого по районам ¦790958¦ 81181¦872139¦968505¦ 96366¦ 11 ¦
L--+----------------------+------+------+------+------+------+-------


Секретарь городской Думы
М.М.КУЛИКОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru